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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液压挺柱项目立项申请报告液压挺柱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22824.74平方米(折合约34.22亩),其中:净用地面积22824.74平方米(红线范围折合约34.22亩)。项目规划总建筑面积32411.13平方米,其中:规划建设主体工程19454.96平方米,计容建筑面积32411.13平方米;预计建筑工程投资2646.20万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液压挺柱,根据市场情况,预计年产值8992.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6751.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2646.202043.39197.306751.611.1工程费用万元2646.202043.396489.381.1.1建筑工程费用万元2646.202646.2034.02%1.1.2设备购置及安装费万元2043.392043.3926.27%1.2工程建设其他费用万元2062.022062.0226.51%1.2.1无形资产万元1153.151153.151.3预备费万元908.87908.871.3.1基本预备费万元417.97417.971.3.2涨价预备费万元490.90490.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6751.616751.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1026.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6489.383546.164465.726489.386489.386489.381.1应收账款万元1946.811168.091362.771946.811946.811946.811.2存货万元2920.221752.132044.152920.222920.222920.221.2.1原辅材料万元876.07525.64613.25876.07876.07876.071.2.2燃料动力万元43.8026.2830.6643.8043.8043.801.2.3在产品万元1343.30805.98940.311343.301343.301343.301.2.4产成品万元657.05394.23459.93657.05657.05657.051.3现金万元1622.35973.411135.641622.351622.351622.352流动负债万元5462.743277.643823.925462.745462.745462.742.1应付账款万元5462.743277.643823.925462.745462.745462.743流动资金万元1026.64615.98718.651026.641026.641026.644铺底流动资金万元342.21205.33239.55342.21342.21342.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7778.25万元,其中:固定资产投资6751.61万元,占项目总投资的86.80%;流动资金1026.64万元,占项目总投资的13.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2646.20万元,占项目总投资的34.02%;设备购置费2043.39万元,占项目总投资的26.27%;其它投资2062.02万元,占项目总投资的26.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6751.61+1026.64=7778.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7778.25115.21%115.21%100.00%2项目建设投资万元6751.61100.00%100.00%86.80%2.1工程费用万元4689.5969.46%69.46%60.29%2.1.1建筑工程费万元2646.2039.19%39.19%34.02%2.1.2设备购置及安装费万元2043.3930.27%30.27%26.27%2.2工程建设其他费用万元1153.1517.08%17.08%14.83%2.2.1无形资产万元1153.1517.08%17.08%14.83%2.3预备费万元908.8713.46%13.46%11.68%2.3.1基本预备费万元417.976.19%6.19%5.37%2.3.2涨价预备费万元490.907.27%7.27%6.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6751.61100.00%100.00%86.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1026.6415.21%15.21%13.20%7铺底流动资金万元342.215.07%5.07%4.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.62%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度197.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11073.2711073.2719454.9619454.961747.241.1主要生产车间6643.966643.9611672.9811672.981083.291.2辅助生产车间3543.453543.456225.596225.59559.121.3其他生产车间885.86885.861128.391128.39104.832仓储工程2349.352349.358421.518421.51550.062.1成品贮存587.34587.342105.382105.38137.512.2原料仓储1221.661221.664379.194379.19286.032.3辅助材料仓库540.35540.351936.951936.95126.513供配电工程125.30125.30125.30125.309.213.1供配电室125.30125.30125.30125.309.214给排水工程144.09144.09144.09144.098.234.1给排水144.09144.09144.09144.098.235服务性工程1487.921487.921487.921487.9297.185.1办公用房767.34767.34767.34767.3439.575.2生活服务720.58720.58720.58720.5856.966消防及环保工程419.75419.75419.75419.7530.846.1消防环保工程419.75419.75419.75419.7530.847项目总图工程62.6562.6562.6562.65144.867.1场地及道路硬化4326.42637.44637.447.2场区围墙637.444326.424326.427.3安全保卫室62.6562.6562.6562.658绿化工程1673.6058.58合计15662.3432411.1332411.132646.20(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2043.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量638479.00千瓦时,折合78.47吨标准煤。2、项目年总用水量6956.59立方米,折合0.59吨标准煤。3、“液压挺柱项目投资建设项目”,年用电量638479.00千瓦时,年总用水量6956.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.06吨标准煤/年。达产年综合节能量27.78吨标准煤/年,项目总节能率27.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“液压挺柱项目”主要从事液压挺柱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液压挺柱项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足x
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