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文档简介

泓域咨询MACRO/ 清洁燃料项目立项申请报告清洁燃料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42841.41平方米(折合约64.23亩),其中:净用地面积42841.41平方米(红线范围折合约64.23亩)。项目规划总建筑面积69831.50平方米,其中:规划建设主体工程47985.40平方米,计容建筑面积69831.50平方米;预计建筑工程投资4960.73万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为清洁燃料,根据市场情况,预计年产值31170.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10684.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4960.734985.58166.3410684.021.1工程费用万元4960.734985.5820644.411.1.1建筑工程费用万元4960.734960.7333.78%1.1.2设备购置及安装费万元4985.584985.5833.94%1.2工程建设其他费用万元737.71737.715.02%1.2.1无形资产万元297.31297.311.3预备费万元440.40440.401.3.1基本预备费万元190.83190.831.3.2涨价预备费万元249.57249.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元10684.0210684.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4003.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20644.4110387.6318178.7220644.4120644.4120644.411.1应收账款万元6193.323406.334644.996193.326193.326193.321.2存货万元9289.985109.496967.499289.989289.989289.981.2.1原辅材料万元2786.991532.852090.252786.992786.992786.991.2.2燃料动力万元139.3576.64104.51139.35139.35139.351.2.3在产品万元4273.392350.363205.044273.394273.394273.391.2.4产成品万元2090.251149.641567.682090.252090.252090.251.3现金万元5161.102838.613870.835161.105161.105161.102流动负债万元16640.989152.5412480.7316640.9816640.9816640.982.1应付账款万元16640.989152.5412480.7316640.9816640.9816640.983流动资金万元4003.432201.893002.574003.434003.434003.434铺底流动资金万元1334.46733.961000.861334.461334.461334.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14687.45万元,其中:固定资产投资10684.02万元,占项目总投资的72.74%;流动资金4003.43万元,占项目总投资的27.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4960.73万元,占项目总投资的33.78%;设备购置费4985.58万元,占项目总投资的33.94%;其它投资737.71万元,占项目总投资的5.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10684.02+4003.43=14687.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14687.45137.47%137.47%100.00%2项目建设投资万元10684.02100.00%100.00%72.74%2.1工程费用万元9946.3193.10%93.10%67.72%2.1.1建筑工程费万元4960.7346.43%46.43%33.78%2.1.2设备购置及安装费万元4985.5846.66%46.66%33.94%2.2工程建设其他费用万元297.312.78%2.78%2.02%2.2.1无形资产万元297.312.78%2.78%2.02%2.3预备费万元440.404.12%4.12%3.00%2.3.1基本预备费万元190.831.79%1.79%1.30%2.3.2涨价预备费万元249.572.34%2.34%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10684.02100.00%100.00%72.74%5建设期间费用万元6流动资金万元4003.4337.47%37.47%27.26%7铺底流动资金万元1334.4812.49%12.49%9.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.42%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度166.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24055.4324055.4347985.4047985.403749.701.1主要生产车间14433.2614433.2628791.2428791.242324.811.2辅助生产车间7697.747697.7415355.3315355.331199.901.3其他生产车间1924.431924.432783.152783.15224.982仓储工程5103.705103.7014199.9714199.97807.002.1成品贮存1275.921275.923549.993549.99201.752.2原料仓储2653.922653.927383.987383.98419.642.3辅助材料仓库1173.851173.853265.993265.99185.613供配电工程272.20272.20272.20272.2017.403.1供配电室272.20272.20272.20272.2017.404给排水工程313.03313.03313.03313.0315.574.1给排水313.03313.03313.03313.0315.575服务性工程3232.343232.343232.343232.34183.705.1办公用房1559.451559.451559.451559.4590.055.2生活服务1672.891672.891672.891672.8985.036消防及环保工程911.86911.86911.86911.8658.306.1消防环保工程911.86911.86911.86911.8658.307项目总图工程136.10136.10136.10136.105.007.1场地及道路硬化8804.981776.861776.867.2场区围墙1776.868804.988804.987.3安全保卫室136.10136.10136.10136.108绿化工程3544.66124.06合计34024.6569831.5069831.504960.73(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4985.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量535469.65千瓦时,折合65.81吨标准煤。2、项目年总用水量25523.40立方米,折合2.18吨标准煤。3、“清洁燃料项目投资建设项目”,年用电量535469.65千瓦时,年总用水量25523.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.99吨标准煤/年。达产年综合节能量23.89吨标准煤/年,项目总节能率27.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“清洁燃料项目”主要从事清洁燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性清洁燃料项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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