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泓域咨询MACRO/ 甲醇汽油项目立项申请报告甲醇汽油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58162.40平方米(折合约87.20亩),其中:净用地面积58162.40平方米(红线范围折合约87.20亩)。项目规划总建筑面积91314.97平方米,其中:规划建设主体工程66295.88平方米,计容建筑面积91314.97平方米;预计建筑工程投资7929.31万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甲醇汽油,根据市场情况,预计年产值16216.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14642.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7929.317646.65167.9214642.621.1工程费用万元7929.317646.6511812.791.1.1建筑工程费用万元7929.317929.3148.19%1.1.2设备购置及安装费万元7646.657646.6546.47%1.2工程建设其他费用万元-933.34-933.34-5.67%1.2.1无形资产万元-528.39-528.391.3预备费万元-404.95-404.951.3.1基本预备费万元-227.61-227.611.3.2涨价预备费万元-177.34-177.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元14642.6214642.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1812.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11812.795163.117201.1511812.7911812.7911812.791.1应收账款万元3543.841417.532480.693543.843543.843543.841.2存货万元5315.762126.303721.035315.765315.765315.761.2.1原辅材料万元1594.73637.891116.311594.731594.731594.731.2.2燃料动力万元79.7431.8955.8279.7479.7479.741.2.3在产品万元2445.25978.101711.672445.252445.252445.251.2.4产成品万元1196.05478.42837.231196.051196.051196.051.3现金万元2953.201181.282067.242953.202953.202953.202流动负债万元10000.034000.017000.0210000.0310000.0310000.032.1应付账款万元10000.034000.017000.0210000.0310000.0310000.033流动资金万元1812.76725.101268.931812.761812.761812.764铺底流动资金万元604.25241.70422.98604.25604.25604.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16455.38万元,其中:固定资产投资14642.62万元,占项目总投资的88.98%;流动资金1812.76万元,占项目总投资的11.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7929.31万元,占项目总投资的48.19%;设备购置费7646.65万元,占项目总投资的46.47%;其它投资-933.34万元,占项目总投资的-5.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14642.62+1812.76=16455.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16455.38112.38%112.38%100.00%2项目建设投资万元14642.62100.00%100.00%88.98%2.1工程费用万元15575.96106.37%106.37%94.66%2.1.1建筑工程费万元7929.3154.15%54.15%48.19%2.1.2设备购置及安装费万元7646.6552.22%52.22%46.47%2.2工程建设其他费用万元-528.39-3.61%-3.61%-3.21%2.2.1无形资产万元-528.39-3.61%-3.61%-3.21%2.3预备费万元-404.95-2.77%-2.77%-2.46%2.3.1基本预备费万元-227.61-1.55%-1.55%-1.38%2.3.2涨价预备费万元-177.34-1.21%-1.21%-1.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14642.62100.00%100.00%88.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1812.7612.38%12.38%11.02%7铺底流动资金万元604.254.13%4.13%3.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.40%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度167.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22369.7322369.7366295.8866295.886332.461.1主要生产车间13421.8413421.8439777.5339777.533926.131.2辅助生产车间7158.317158.3121214.6821214.682026.391.3其他生产车间1789.581789.583845.163845.16379.952仓储工程4746.054746.0516262.4116262.411129.712.1成品贮存1186.511186.514065.604065.60282.432.2原料仓储2467.952467.958456.458456.45587.452.3辅助材料仓库1091.591091.593740.353740.35259.833供配电工程253.12253.12253.12253.1219.783.1供配电室253.12253.12253.12253.1219.784给排水工程291.09291.09291.09291.0917.694.1给排水291.09291.09291.09291.0917.695服务性工程3005.833005.833005.833005.83208.815.1办公用房1401.851401.851401.851401.85111.265.2生活服务1603.981603.981603.981603.98113.866消防及环保工程847.96847.96847.96847.9666.276.1消防环保工程847.96847.96847.96847.9666.277项目总图工程126.56126.56126.56126.5657.267.1场地及道路硬化8212.891434.251434.257.2场区围墙1434.258212.898212.897.3安全保卫室126.56126.56126.56126.568绿化工程2780.7897.33合计31640.3591314.9791314.977929.31(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费7646.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1019678.71千瓦时,折合125.32吨标准煤。2、项目年总用水量15062.26立方米,折合1.29吨标准煤。3、“甲醇汽油项目投资建设项目”,年用电量1019678.71千瓦时,年总用水量15062.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.61吨标准煤/年。达产年综合节能量31.65吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“甲醇汽油项目”主要从事甲醇汽油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甲醇汽油项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境

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