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文档简介
泓域咨询MACRO/ 扁钢丝项目立项申请报告扁钢丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26186.42平方米(折合约39.26亩),其中:净用地面积26186.42平方米(红线范围折合约39.26亩)。项目规划总建筑面积33518.62平方米,其中:规划建设主体工程21737.79平方米,计容建筑面积33518.62平方米;预计建筑工程投资2393.84万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为扁钢丝,根据市场情况,预计年产值20427.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7667.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2393.842228.23195.317667.871.1工程费用万元2393.842228.2315009.731.1.1建筑工程费用万元2393.842393.8422.45%1.1.2设备购置及安装费万元2228.232228.2320.90%1.2工程建设其他费用万元3045.803045.8028.56%1.2.1无形资产万元1393.561393.561.3预备费万元1652.241652.241.3.1基本预备费万元779.52779.521.3.2涨价预备费万元872.72872.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元7667.877667.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2995.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15009.737998.0010679.1915009.7315009.7315009.731.1应收账款万元4502.922476.613377.194502.924502.924502.921.2存货万元6754.383714.915065.786754.386754.386754.381.2.1原辅材料万元2026.311114.471519.742026.312026.312026.311.2.2燃料动力万元101.3255.7275.99101.32101.32101.321.2.3在产品万元3107.011708.862330.263107.013107.013107.011.2.4产成品万元1519.74835.851139.801519.741519.741519.741.3现金万元3752.432063.842814.323752.433752.433752.432流动负债万元12013.796607.589010.3412013.7912013.7912013.792.1应付账款万元12013.796607.589010.3412013.7912013.7912013.793流动资金万元2995.941647.772246.952995.942995.942995.944铺底流动资金万元998.64549.26748.98998.64998.64998.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10663.81万元,其中:固定资产投资7667.87万元,占项目总投资的71.91%;流动资金2995.94万元,占项目总投资的28.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2393.84万元,占项目总投资的22.45%;设备购置费2228.23万元,占项目总投资的20.90%;其它投资3045.80万元,占项目总投资的28.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7667.87+2995.94=10663.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10663.81139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元7667.87100.00%100.00%71.91%2.1工程费用万元4622.0760.28%60.28%43.34%2.1.1建筑工程费万元2393.8431.22%31.22%22.45%2.1.2设备购置及安装费万元2228.2329.06%29.06%20.90%2.2工程建设其他费用万元1393.5618.17%18.17%13.07%2.2.1无形资产万元1393.5618.17%18.17%13.07%2.3预备费万元1652.2421.55%21.55%15.49%2.3.1基本预备费万元779.5210.17%10.17%7.31%2.3.2涨价预备费万元872.7211.38%11.38%8.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7667.87100.00%100.00%71.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2995.9439.07%39.07%28.09%7铺底流动资金万元998.6513.02%13.02%9.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.96%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度195.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14618.5014618.5021737.7921737.791707.721.1主要生产车间8771.108771.1013042.6713042.671058.791.2辅助生产车间4677.924677.926956.096956.09546.471.3其他生产车间1169.481169.481260.791260.79102.462仓储工程3101.523101.527657.547657.54437.512.1成品贮存775.38775.381914.381914.38109.382.2原料仓储1612.791612.793981.923981.92227.512.3辅助材料仓库713.35713.351761.231761.23100.633供配电工程165.41165.41165.41165.4110.633.1供配电室165.41165.41165.41165.4110.634给排水工程190.23190.23190.23190.239.514.1给排水190.23190.23190.23190.239.515服务性工程1964.301964.301964.301964.30112.235.1办公用房1158.291158.291158.291158.2961.605.2生活服务806.01806.01806.01806.0155.546消防及环保工程554.14554.14554.14554.1435.626.1消防环保工程554.14554.14554.14554.1435.627项目总图工程82.7182.7182.7182.71-2.387.1场地及道路硬化5729.93852.36852.367.2场区围墙852.365729.935729.937.3安全保卫室82.7182.7182.7182.718绿化工程2371.4283.00合计20676.8033518.6233518.622393.84(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2228.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量654833.57千瓦时,折合80.48吨标准煤。2、项目年总用水量16881.16立方米,折合1.44吨标准煤。3、“扁钢丝项目投资建设项目”,年用电量654833.57千瓦时,年总用水量16881.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.92吨标准煤/年。达产年综合节能量23.11吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“扁钢丝项目”主要从事扁钢丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性扁钢丝项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要
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