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泓域咨询MACRO/ 偏光片项目简介及立项备案申请偏光片项目简介及立项备案申请一、项目建设背景偏光片是一种由多层聚合物材料复合而成的光学功能薄膜,作用是将入射光分解成互相正交的两个偏振光分量:水平S分量和垂直P分量,只让一个通过,另一个被吸收、反射、折射或散射。根据功能进行划分,偏光片包括半透过半反射式偏光片、透射式偏光片、反射式偏光片、补偿型偏光片;按附加功能分类,偏光片包括防反射偏光片、防划伤偏光片、防炫目偏光片、防污染偏光片。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50912.11平方米(折合约76.33亩),其中:净用地面积50912.11平方米(红线范围折合约76.33亩)。项目规划总建筑面积67713.11平方米,其中:规划建设主体工程42402.45平方米,计容建筑面积67713.11平方米;预计建筑工程投资4885.30万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏光片,根据市场情况,预计年产值33465.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13792.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4885.304315.56180.7013792.831.1工程费用万元4885.304315.5623711.081.1.1建筑工程费用万元4885.304885.3028.33%1.1.2设备购置及安装费万元4315.564315.5625.03%1.2工程建设其他费用万元4591.974591.9726.63%1.2.1无形资产万元2414.172414.171.3预备费万元2177.802177.801.3.1基本预备费万元1166.311166.311.3.2涨价预备费万元1011.491011.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元13792.8313792.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3449.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23711.0815434.4819783.0023711.0823711.0823711.081.1应收账款万元7113.324623.665690.667113.327113.327113.321.2存货万元10669.996935.498535.9910669.9910669.9910669.991.2.1原辅材料万元3201.002080.652560.803201.003201.003201.001.2.2燃料动力万元160.05104.03128.04160.05160.05160.051.2.3在产品万元4908.203190.333926.564908.204908.204908.201.2.4产成品万元2400.751560.491920.602400.752400.752400.751.3现金万元5927.773853.054742.225927.775927.775927.772流动负债万元20261.7713170.1516209.4220261.7720261.7720261.772.1应付账款万元20261.7713170.1516209.4220261.7720261.7720261.773流动资金万元3449.312242.052759.453449.313449.313449.314铺底流动资金万元1149.76747.35919.821149.761149.761149.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17242.14万元,其中:固定资产投资13792.83万元,占项目总投资的79.99%;流动资金3449.31万元,占项目总投资的20.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4885.30万元,占项目总投资的28.33%;设备购置费4315.56万元,占项目总投资的25.03%;其它投资4591.97万元,占项目总投资的26.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13792.83+3449.31=17242.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17242.14125.01%125.01%100.00%2项目建设投资万元13792.83100.00%100.00%79.99%2.1工程费用万元9200.8666.71%66.71%53.36%2.1.1建筑工程费万元4885.3035.42%35.42%28.33%2.1.2设备购置及安装费万元4315.5631.29%31.29%25.03%2.2工程建设其他费用万元2414.1717.50%17.50%14.00%2.2.1无形资产万元2414.1717.50%17.50%14.00%2.3预备费万元2177.8015.79%15.79%12.63%2.3.1基本预备费万元1166.318.46%8.46%6.76%2.3.2涨价预备费万元1011.497.33%7.33%5.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13792.83100.00%100.00%79.99%5建设期间费用万元6流动资金万元3449.3125.01%25.01%20.01%7铺底流动资金万元1149.778.34%8.34%6.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度180.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26575.0126575.0142402.4542402.453365.131.1主要生产车间15945.0115945.0125441.4725441.472086.381.2辅助生产车间8504.008504.0013568.7813568.781076.841.3其他生产车间2126.002126.002459.342459.34201.912仓储工程5638.265638.2616451.9316451.93949.572.1成品贮存1409.571409.574112.984112.98237.392.2原料仓储2931.902931.908555.008555.00493.782.3辅助材料仓库1296.801296.803783.943783.94218.403供配电工程300.71300.71300.71300.7119.533.1供配电室300.71300.71300.71300.7119.534给排水工程345.81345.81345.81345.8117.464.1给排水345.81345.81345.81345.8117.465服务性工程3570.903570.903570.903570.90206.105.1办公用房1482.251482.251482.251482.2591.155.2生活服务2088.652088.652088.652088.65100.256消防及环保工程1007.371007.371007.371007.3765.416.1消防环保工程1007.371007.371007.371007.3765.417项目总图工程150.35150.35150.35150.35109.887.1场地及道路硬化10244.141714.961714.967.2场区围墙1714.9610244.1410244.147.3安全保卫室150.35150.35150.35150.358绿化工程4349.17152.22合计37588.4167713.1167713.114885.30(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4315.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1074356.66千瓦时,折合132.04吨标准煤。2、项目年总用水量26005.25立方米,折合2.22吨标准煤。3、“偏光片项目投资建设项目”,年用电量1074356.66千瓦时,年总用水量26005.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.26吨标准煤/年。达产年综合节能量42.40吨标准煤/年,项目总节能率26.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“偏光片项目”主要从事偏光片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偏光片项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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