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文档简介

泓域咨询MACRO/ 食用油项目立项申请报告食用油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10458.56平方米(折合约15.68亩),其中:净用地面积10458.56平方米(红线范围折合约15.68亩)。项目规划总建筑面积11713.59平方米,其中:规划建设主体工程7392.70平方米,计容建筑面积11713.59平方米;预计建筑工程投资914.05万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食用油,根据市场情况,预计年产值5988.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2532.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元914.05787.93161.522532.631.1工程费用万元914.05787.934522.461.1.1建筑工程费用万元914.05914.0527.14%1.1.2设备购置及安装费万元787.93787.9323.40%1.2工程建设其他费用万元830.65830.6524.67%1.2.1无形资产万元400.79400.791.3预备费万元429.86429.861.3.1基本预备费万元182.48182.481.3.2涨价预备费万元247.38247.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2532.632532.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金834.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4522.462497.562973.944522.464522.464522.461.1应收账款万元1356.74746.21949.721356.741356.741356.741.2存货万元2035.111119.311424.572035.112035.112035.111.2.1原辅材料万元610.53335.79427.37610.53610.53610.531.2.2燃料动力万元30.5316.7921.3730.5330.5330.531.2.3在产品万元936.15514.88655.31936.15936.15936.151.2.4产成品万元457.90251.84320.53457.90457.90457.901.3现金万元1130.62621.84791.431130.621130.621130.622流动负债万元3687.682028.222581.383687.683687.683687.682.1应付账款万元3687.682028.222581.383687.683687.683687.683流动资金万元834.78459.13584.35834.78834.78834.784铺底流动资金万元278.26153.04194.78278.26278.26278.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3367.41万元,其中:固定资产投资2532.63万元,占项目总投资的75.21%;流动资金834.78万元,占项目总投资的24.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资914.05万元,占项目总投资的27.14%;设备购置费787.93万元,占项目总投资的23.40%;其它投资830.65万元,占项目总投资的24.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2532.63+834.78=3367.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3367.41132.96%132.96%100.00%2项目建设投资万元2532.63100.00%100.00%75.21%2.1工程费用万元1701.9867.20%67.20%50.54%2.1.1建筑工程费万元914.0536.09%36.09%27.14%2.1.2设备购置及安装费万元787.9331.11%31.11%23.40%2.2工程建设其他费用万元400.7915.83%15.83%11.90%2.2.1无形资产万元400.7915.83%15.83%11.90%2.3预备费万元429.8616.97%16.97%12.77%2.3.1基本预备费万元182.487.21%7.21%5.42%2.3.2涨价预备费万元247.389.77%9.77%7.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2532.63100.00%100.00%75.21%5建设期间费用万元6流动资金万元834.7832.96%32.96%24.79%7铺底流动资金万元278.2610.99%10.99%8.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.29%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度161.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4901.624901.627392.707392.70634.561.1主要生产车间2940.972940.974435.624435.62393.431.2辅助生产车间1568.521568.522365.662365.66203.061.3其他生产车间392.13392.13428.78428.7838.072仓储工程1039.951039.952808.582808.58175.332.1成品贮存259.99259.99702.14702.1443.832.2原料仓储540.77540.771460.461460.4691.172.3辅助材料仓库239.19239.19645.97645.9740.333供配电工程55.4655.4655.4655.463.893.1供配电室55.4655.4655.4655.463.894给排水工程63.7863.7863.7863.783.484.1给排水63.7863.7863.7863.783.485服务性工程658.63658.63658.63658.6341.125.1办公用房381.47381.47381.47381.4722.895.2生活服务277.16277.16277.16277.1620.466消防及环保工程185.80185.80185.80185.8013.056.1消防环保工程185.80185.80185.80185.8013.057项目总图工程27.7327.7327.7327.7322.787.1场地及道路硬化1850.24409.09409.097.2场区围墙409.091850.241850.247.3安全保卫室27.7327.7327.7327.738绿化工程566.9019.84合计6932.9811713.5911713.59914.05(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费787.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1221140.93千瓦时,折合150.08吨标准煤。2、项目年总用水量4034.49立方米,折合0.34吨标准煤。3、“食用油项目投资建设项目”,年用电量1221140.93千瓦时,年总用水量4034.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.42吨标准煤/年。达产年综合节能量50.14吨标准煤/年,项目总节能率28.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“食用油项目”主要从事食用油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食用油项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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