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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙烯项目简介及立项备案申请丙烯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景丙烯是三大合成材料的基本原料,主要用于生产丙烯腈、异丙烯、丙酮和环氧丙烷等。丙烯除了在烯键上起反应外,还可在甲基上起反应。丙烯在酸性催化剂(硫酸、无水氢氟酸等)存在下聚合,生成二聚体、三聚体和四聚体的混合物,可用作高辛烷值燃料。丙烯用于制丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。用以生产多种重要有机化工原料、生成合成树脂、合成橡胶及多种精细化学品等。由于丙烯下游产品的快速发展近,极大的促进了中国丙烯需求量的快速增长。到2010年,中国将不断新增大型乙烯生产装置,同时炼厂生产能力还将继续扩大,这将增加丙烯的产出。预计2010年,乙烯联产丙烯的生产能力将达到约722万吨/年,丙烯总生产能力将达到1080万吨/年。乙烯装置联产的丙烯占丙烯总供给的比例将进一步提高。但同期下游装置对丙烯的需求量年均增长速度将达到5.8%,丙烯资源供应略微紧张。到2010年,中国丙烯的表观消费量将达到1049万吨。从当量需求来看,丙烯供需矛盾十分突出。到2010年,丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%,超过丙烯生产能力的增长速度。预计到2010年,中国对丙烯的当量需求将达到1905万吨,供需缺口将达到825万吨,届时还将有大量丙烯衍生物进口,中国丙烯开发利用前景的广阔。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11419.04平方米(折合约17.12亩),其中:净用地面积11419.04平方米(红线范围折合约17.12亩)。项目规划总建筑面积14616.37平方米,其中:规划建设主体工程10699.91平方米,计容建筑面积14616.37平方米;预计建筑工程投资1141.48万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为丙烯,根据市场情况,预计年产值7121.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3228.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1141.481243.57188.573228.321.1工程费用万元1141.481243.574417.041.1.1建筑工程费用万元1141.481141.4827.86%1.1.2设备购置及安装费万元1243.571243.5730.35%1.2工程建设其他费用万元843.27843.2720.58%1.2.1无形资产万元416.54416.541.3预备费万元426.73426.731.3.1基本预备费万元181.88181.881.3.2涨价预备费万元244.85244.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元3228.323228.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金869.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4417.042976.283474.274417.044417.044417.041.1应收账款万元1325.11861.32993.831325.111325.111325.111.2存货万元1987.671291.981490.751987.671987.671987.671.2.1原辅材料万元596.30387.60447.23596.30596.30596.301.2.2燃料动力万元29.8219.3822.3629.8229.8229.821.2.3在产品万元914.33594.31685.75914.33914.33914.331.2.4产成品万元447.23290.70335.42447.23447.23447.231.3现金万元1104.26717.77828.191104.261104.261104.262流动负债万元3547.982306.192660.983547.983547.983547.982.1应付账款万元3547.982306.192660.983547.983547.983547.983流动资金万元869.06564.89651.79869.06869.06869.064铺底流动资金万元289.68188.30217.26289.68289.68289.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4097.38万元,其中:固定资产投资3228.32万元,占项目总投资的78.79%;流动资金869.06万元,占项目总投资的21.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1141.48万元,占项目总投资的27.86%;设备购置费1243.57万元,占项目总投资的30.35%;其它投资843.27万元,占项目总投资的20.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3228.32+869.06=4097.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4097.38126.92%126.92%100.00%2项目建设投资万元3228.32100.00%100.00%78.79%2.1工程费用万元2385.0573.88%73.88%58.21%2.1.1建筑工程费万元1141.4835.36%35.36%27.86%2.1.2设备购置及安装费万元1243.5738.52%38.52%30.35%2.2工程建设其他费用万元416.5412.90%12.90%10.17%2.2.1无形资产万元416.5412.90%12.90%10.17%2.3预备费万元426.7313.22%13.22%10.41%2.3.1基本预备费万元181.885.63%5.63%4.44%2.3.2涨价预备费万元244.857.58%7.58%5.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3228.32100.00%100.00%78.79%5建设期间费用万元6流动资金万元869.0626.92%26.92%21.21%7铺底流动资金万元289.698.97%8.97%7.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.06%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度188.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5979.065979.0610699.9110699.91919.181.1主要生产车间3587.443587.446419.956419.95569.891.2辅助生产车间1913.301913.303423.973423.97294.141.3其他生产车间478.32478.32620.59620.5955.152仓储工程1268.541268.542545.702545.70159.052.1成品贮存317.13317.13636.42636.4239.762.2原料仓储659.64659.641323.761323.7682.712.3辅助材料仓库291.76291.76585.51585.5136.583供配电工程67.6667.6667.6667.664.763.1供配电室67.6667.6667.6667.664.764给排水工程77.8077.8077.8077.804.254.1给排水77.8077.8077.8077.804.255服务性工程803.41803.41803.41803.4150.195.1办公用房448.99448.99448.99448.9921.065.2生活服务354.42354.42354.42354.4227.826消防及环保工程226.65226.65226.65226.6515.936.1消防环保工程226.65226.65226.65226.6515.937项目总图工程33.8333.8333.8333.83-39.507.1场地及道路硬化2331.75456.17456.177.2场区围墙456.172331.752331.757.3安全保卫室33.8333.8333.8333.838绿化工程789.0727.62合计8456.9414616.3714616.371141.48(四)设备方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1243.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量974846.05千瓦时,折合119.81吨标准煤。2、项目年总用水量4146.14立方米,折合0.35吨标准煤。3、“丙烯项目投资建设项目”,年用电量974846.05千瓦时,年总用水量4146.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.16吨标准煤/年。达产年综合节能量42.22吨标准煤/年,项目总节能率27.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“丙烯项目”主要从事丙烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性丙烯项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
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