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泓域咨询MACRO/ 生物质环保颗粒燃料项目立项申请报告生物质环保颗粒燃料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50385.18平方米(折合约75.54亩),其中:净用地面积50385.18平方米(红线范围折合约75.54亩)。项目规划总建筑面积73562.36平方米,其中:规划建设主体工程55151.87平方米,计容建筑面积73562.36平方米;预计建筑工程投资5571.49万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质环保颗粒燃料,根据市场情况,预计年产值31849.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13663.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5571.493889.37180.8813663.681.1工程费用万元5571.493889.3722651.591.1.1建筑工程费用万元5571.495571.4930.77%1.1.2设备购置及安装费万元3889.373889.3721.48%1.2工程建设其他费用万元4202.824202.8223.21%1.2.1无形资产万元1749.691749.691.3预备费万元2453.132453.131.3.1基本预备费万元1060.741060.741.3.2涨价预备费万元1392.391392.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元13663.6813663.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4445.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22651.599027.4715129.6222651.5922651.5922651.591.1应收账款万元6795.483057.964756.836795.486795.486795.481.2存货万元10193.224586.957135.2510193.2210193.2210193.221.2.1原辅材料万元3057.971376.082140.583057.973057.973057.971.2.2燃料动力万元152.9068.80107.03152.90152.90152.901.2.3在产品万元4688.882110.003282.224688.884688.884688.881.2.4产成品万元2293.471032.061605.432293.472293.472293.471.3现金万元5662.902548.303964.035662.905662.905662.902流动负债万元18205.828192.6212744.0718205.8218205.8218205.822.1应付账款万元18205.828192.6212744.0718205.8218205.8218205.823流动资金万元4445.772000.603112.044445.774445.774445.774铺底流动资金万元1481.91666.861037.351481.911481.911481.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18109.45万元,其中:固定资产投资13663.68万元,占项目总投资的75.45%;流动资金4445.77万元,占项目总投资的24.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5571.49万元,占项目总投资的30.77%;设备购置费3889.37万元,占项目总投资的21.48%;其它投资4202.82万元,占项目总投资的23.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13663.68+4445.77=18109.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18109.45132.54%132.54%100.00%2项目建设投资万元13663.68100.00%100.00%75.45%2.1工程费用万元9460.8669.24%69.24%52.24%2.1.1建筑工程费万元5571.4940.78%40.78%30.77%2.1.2设备购置及安装费万元3889.3728.47%28.47%21.48%2.2工程建设其他费用万元1749.6912.81%12.81%9.66%2.2.1无形资产万元1749.6912.81%12.81%9.66%2.3预备费万元2453.1317.95%17.95%13.55%2.3.1基本预备费万元1060.747.76%7.76%5.86%2.3.2涨价预备费万元1392.3910.19%10.19%7.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13663.68100.00%100.00%75.45%5建设期间费用万元6流动资金万元4445.7732.54%32.54%24.55%7铺底流动资金万元1481.9210.85%10.85%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.55%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度180.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27981.3327981.3355151.8755151.874594.821.1主要生产车间16788.8016788.8033091.1233091.122848.791.2辅助生产车间8954.038954.0317648.6017648.601470.341.3其他生产车间2238.512238.513198.813198.81275.692仓储工程5936.635936.6311966.8211966.82725.082.1成品贮存1484.161484.162991.702991.70181.272.2原料仓储3087.053087.056222.756222.75377.042.3辅助材料仓库1365.421365.422752.372752.37166.773供配电工程316.62316.62316.62316.6221.583.1供配电室316.62316.62316.62316.6221.584给排水工程364.11364.11364.11364.1119.304.1给排水364.11364.11364.11364.1119.305服务性工程3759.873759.873759.873759.87227.815.1办公用房1882.901882.901882.901882.90132.575.2生活服务1876.971876.971876.971876.97121.196消防及环保工程1060.681060.681060.681060.6872.306.1消防环保工程1060.681060.681060.681060.6872.307项目总图工程158.31158.31158.31158.31-211.747.1场地及道路硬化10155.061947.241947.247.2场区围墙1947.2410155.0610155.067.3安全保卫室158.31158.31158.31158.318绿化工程3495.32122.34合计39577.5673562.3673562.365571.49(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3889.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量910078.71千瓦时,折合111.85吨标准煤。2、项目年总用水量15459.47立方米,折合1.32吨标准煤。3、“生物质环保颗粒燃料项目投资建设项目”,年用电量910078.71千瓦时,年总用水量15459.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.17吨标准煤/年。达产年综合节能量44.01吨标准煤/年,项目总节能率26.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“生物质环保颗粒燃料项目”主要从事生物质环保颗粒燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质环保颗粒燃料项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环

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