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文档简介

泓域咨询MACRO/ 不锈钢保温杯项目立项申请报告不锈钢保温杯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53253.28平方米(折合约79.84亩),其中:净用地面积53253.28平方米(红线范围折合约79.84亩)。项目规划总建筑面积87867.91平方米,其中:规划建设主体工程58607.87平方米,计容建筑面积87867.91平方米;预计建筑工程投资7601.29万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢保温杯,根据市场情况,预计年产值32967.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15147.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7601.297030.34189.7215147.241.1工程费用万元7601.297030.3421397.281.1.1建筑工程费用万元7601.297601.2938.36%1.1.2设备购置及安装费万元7030.347030.3435.48%1.2工程建设其他费用万元515.61515.612.60%1.2.1无形资产万元271.26271.261.3预备费万元244.35244.351.3.1基本预备费万元146.37146.371.3.2涨价预备费万元97.9897.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元15147.2415147.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4670.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21397.2816814.8919136.1421397.2821397.2821397.281.1应收账款万元6419.184172.474814.396419.186419.186419.181.2存货万元9628.786258.707221.589628.789628.789628.781.2.1原辅材料万元2888.631877.612166.482888.632888.632888.631.2.2燃料动力万元144.4393.88108.32144.43144.43144.431.2.3在产品万元4429.242879.013321.934429.244429.244429.241.2.4产成品万元2166.481408.211624.862166.482166.482166.481.3现金万元5349.323477.064011.995349.325349.325349.322流动负债万元16727.1110872.6212545.3316727.1116727.1116727.112.1应付账款万元16727.1110872.6212545.3316727.1116727.1116727.113流动资金万元4670.173035.613502.634670.174670.174670.174铺底流动资金万元1556.711011.871167.541556.711556.711556.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19817.41万元,其中:固定资产投资15147.24万元,占项目总投资的76.43%;流动资金4670.17万元,占项目总投资的23.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7601.29万元,占项目总投资的38.36%;设备购置费7030.34万元,占项目总投资的35.48%;其它投资515.61万元,占项目总投资的2.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15147.24+4670.17=19817.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19817.41130.83%130.83%100.00%2项目建设投资万元15147.24100.00%100.00%76.43%2.1工程费用万元14631.6396.60%96.60%73.83%2.1.1建筑工程费万元7601.2950.18%50.18%38.36%2.1.2设备购置及安装费万元7030.3446.41%46.41%35.48%2.2工程建设其他费用万元271.261.79%1.79%1.37%2.2.1无形资产万元271.261.79%1.79%1.37%2.3预备费万元244.351.61%1.61%1.23%2.3.1基本预备费万元146.370.97%0.97%0.74%2.3.2涨价预备费万元97.980.65%0.65%0.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15147.24100.00%100.00%76.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4670.1730.83%30.83%23.57%7铺底流动资金万元1556.7210.28%10.28%7.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.40%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度189.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19352.1419352.1458607.8758607.875577.061.1主要生产车间11611.2811611.2835164.7235164.723457.781.2辅助生产车间6192.686192.6818754.5218754.521784.661.3其他生产车间1548.171548.173399.263399.26334.622仓储工程4105.834105.8319019.0319019.031316.242.1成品贮存1026.461026.464754.764754.76329.062.2原料仓储2135.032135.039889.909889.90684.442.3辅助材料仓库944.34944.344374.384374.38302.743供配电工程218.98218.98218.98218.9817.053.1供配电室218.98218.98218.98218.9817.054给排水工程251.82251.82251.82251.8215.254.1给排水251.82251.82251.82251.8215.255服务性工程2600.362600.362600.362600.36179.965.1办公用房1541.671541.671541.671541.6774.445.2生活服务1058.691058.691058.691058.6980.856消防及环保工程733.57733.57733.57733.5757.116.1消防环保工程733.57733.57733.57733.5757.117项目总图工程109.49109.49109.49109.49346.507.1场地及道路硬化7194.621285.161285.167.2场区围墙1285.167194.627194.627.3安全保卫室109.49109.49109.49109.498绿化工程2632.1392.12合计27372.1987867.9187867.917601.29(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费7030.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量794132.16千瓦时,折合97.60吨标准煤。2、项目年总用水量33193.48立方米,折合2.83吨标准煤。3、“不锈钢保温杯项目投资建设项目”,年用电量794132.16千瓦时,年总用水量33193.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.43吨标准煤/年。达产年综合节能量43.04吨标准煤/年,项目总节能率21.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“不锈钢保温杯项目”主要从事不锈钢保温杯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢保温杯项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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