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文档简介

泓域咨询MACRO/ 实木复合地板项目立项申请报告实木复合地板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13600.13平方米(折合约20.39亩),其中:净用地面积13600.13平方米(红线范围折合约20.39亩)。项目规划总建筑面积16864.16平方米,其中:规划建设主体工程12014.10平方米,计容建筑面积16864.16平方米;预计建筑工程投资1268.51万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为实木复合地板,根据市场情况,预计年产值12560.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3579.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1268.511618.41175.553579.461.1工程费用万元1268.511618.418164.191.1.1建筑工程费用万元1268.511268.5125.31%1.1.2设备购置及安装费万元1618.411618.4132.29%1.2工程建设其他费用万元692.54692.5413.82%1.2.1无形资产万元383.20383.201.3预备费万元309.34309.341.3.1基本预备费万元169.00169.001.3.2涨价预备费万元140.34140.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元3579.463579.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1433.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8164.194552.495751.238164.198164.198164.191.1应收账款万元2449.261347.091836.942449.262449.262449.261.2存货万元3673.892020.642755.413673.893673.893673.891.2.1原辅材料万元1102.17606.19826.631102.171102.171102.171.2.2燃料动力万元55.1130.3141.3355.1155.1155.111.2.3在产品万元1689.99929.491267.491689.991689.991689.991.2.4产成品万元826.63454.64619.97826.63826.63826.631.3现金万元2041.051122.581530.792041.052041.052041.052流动负债万元6730.903701.995048.186730.906730.906730.902.1应付账款万元6730.903701.995048.186730.906730.906730.903流动资金万元1433.29788.311074.971433.291433.291433.294铺底流动资金万元477.76262.77358.32477.76477.76477.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5012.75万元,其中:固定资产投资3579.46万元,占项目总投资的71.41%;流动资金1433.29万元,占项目总投资的28.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1268.51万元,占项目总投资的25.31%;设备购置费1618.41万元,占项目总投资的32.29%;其它投资692.54万元,占项目总投资的13.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3579.46+1433.29=5012.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5012.75140.04%140.04%100.00%2项目建设投资万元3579.46100.00%100.00%71.41%2.1工程费用万元2886.9280.65%80.65%57.59%2.1.1建筑工程费万元1268.5135.44%35.44%25.31%2.1.2设备购置及安装费万元1618.4145.21%45.21%32.29%2.2工程建设其他费用万元383.2010.71%10.71%7.64%2.2.1无形资产万元383.2010.71%10.71%7.64%2.3预备费万元309.348.64%8.64%6.17%2.3.1基本预备费万元169.004.72%4.72%3.37%2.3.2涨价预备费万元140.343.92%3.92%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3579.46100.00%100.00%71.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1433.2940.04%40.04%28.59%7铺底流动资金万元477.7613.35%13.35%9.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.58%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度175.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6113.406113.4012014.1012014.10994.061.1主要生产车间3668.043668.047208.467208.46616.321.2辅助生产车间1956.291956.293844.513844.51318.101.3其他生产车间489.07489.07696.82696.8259.642仓储工程1297.041297.043152.543152.54189.712.1成品贮存324.26324.26788.13788.1347.432.2原料仓储674.46674.461639.321639.3298.652.3辅助材料仓库298.32298.32725.08725.0843.633供配电工程69.1869.1869.1869.184.683.1供配电室69.1869.1869.1869.184.684给排水工程79.5579.5579.5579.554.194.1给排水79.5579.5579.5579.554.195服务性工程821.46821.46821.46821.4649.435.1办公用房390.50390.50390.50390.5022.125.2生活服务430.96430.96430.96430.9622.806消防及环保工程231.74231.74231.74231.7415.696.1消防环保工程231.74231.74231.74231.7415.697项目总图工程34.5934.5934.5934.59-16.967.1场地及道路硬化2362.62401.39401.397.2场区围墙401.392362.622362.627.3安全保卫室34.5934.5934.5934.598绿化工程791.6427.71合计8646.9616864.1616864.161268.51(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1618.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量736606.40千瓦时,折合90.53吨标准煤。2、项目年总用水量8980.52立方米,折合0.77吨标准煤。3、“实木复合地板项目投资建设项目”,年用电量736606.40千瓦时,年总用水量8980.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.30吨标准煤/年。达产年综合节能量33.77吨标准煤/年,项目总节能率26.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“实木复合地板项目”主要从事实木复合地板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性实木复合地板项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此

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