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文档简介
泓域咨询MACRO/ 銅棒(锭)项目立项申请报告銅棒(锭)项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13900.28平方米(折合约20.84亩),其中:净用地面积13900.28平方米(红线范围折合约20.84亩)。项目规划总建筑面积14456.29平方米,其中:规划建设主体工程10686.26平方米,计容建筑面积14456.29平方米;预计建筑工程投资1045.72万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为銅棒(锭),根据市场情况,预计年产值4667.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3427.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1045.721429.08164.493427.971.1工程费用万元1045.721429.082830.091.1.1建筑工程费用万元1045.721045.7225.92%1.1.2设备购置及安装费万元1429.081429.0835.42%1.2工程建设其他费用万元953.17953.1723.62%1.2.1无形资产万元468.52468.521.3预备费万元484.65484.651.3.1基本预备费万元261.19261.191.3.2涨价预备费万元223.46223.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元3427.973427.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金606.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2830.092366.682262.152830.092830.092830.091.1应收账款万元849.03551.87636.77849.03849.03849.031.2存货万元1273.54827.80955.161273.541273.541273.541.2.1原辅材料万元382.06248.34286.55382.06382.06382.061.2.2燃料动力万元19.1012.4214.3319.1019.1019.101.2.3在产品万元585.83380.79439.37585.83585.83585.831.2.4产成品万元286.55186.26214.91286.55286.55286.551.3现金万元707.52459.89530.64707.52707.52707.522流动负债万元2223.301445.141667.482223.302223.302223.302.1应付账款万元2223.301445.141667.482223.302223.302223.303流动资金万元606.79394.41455.09606.79606.79606.794铺底流动资金万元202.26131.47151.70202.26202.26202.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4034.76万元,其中:固定资产投资3427.97万元,占项目总投资的84.96%;流动资金606.79万元,占项目总投资的15.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1045.72万元,占项目总投资的25.92%;设备购置费1429.08万元,占项目总投资的35.42%;其它投资953.17万元,占项目总投资的23.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3427.97+606.79=4034.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4034.76117.70%117.70%100.00%2项目建设投资万元3427.97100.00%100.00%84.96%2.1工程费用万元2474.8072.19%72.19%61.34%2.1.1建筑工程费万元1045.7230.51%30.51%25.92%2.1.2设备购置及安装费万元1429.0841.69%41.69%35.42%2.2工程建设其他费用万元468.5213.67%13.67%11.61%2.2.1无形资产万元468.5213.67%13.67%11.61%2.3预备费万元484.6514.14%14.14%12.01%2.3.1基本预备费万元261.197.62%7.62%6.47%2.3.2涨价预备费万元223.466.52%6.52%5.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3427.97100.00%100.00%84.96%5建设期间费用万元6流动资金万元606.7917.70%17.70%15.04%7铺底流动资金万元202.265.90%5.90%5.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.15%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度164.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6599.176599.1710686.2610686.26850.311.1主要生产车间3959.503959.506411.766411.76527.191.2辅助生产车间2111.732111.733419.603419.60272.101.3其他生产车间527.93527.93619.80619.8051.022仓储工程1400.111400.112450.522450.52141.812.1成品贮存350.03350.03612.63612.6335.452.2原料仓储728.06728.061274.271274.2773.742.3辅助材料仓库322.03322.03563.62563.6232.623供配电工程74.6774.6774.6774.674.863.1供配电室74.6774.6774.6774.674.864给排水工程85.8785.8785.8785.874.354.1给排水85.8785.8785.8785.874.355服务性工程886.73886.73886.73886.7351.315.1办公用房496.68496.68496.68496.6824.705.2生活服务390.05390.05390.05390.0522.186消防及环保工程250.15250.15250.15250.1516.296.1消防环保工程250.15250.15250.15250.1516.297项目总图工程37.3437.3437.3437.34-54.637.1场地及道路硬化2336.75462.70462.707.2场区围墙462.702336.752336.757.3安全保卫室37.3437.3437.3437.348绿化工程897.7731.42合计9334.0414456.2914456.291045.72(四)设备方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1429.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1094128.60千瓦时,折合134.47吨标准煤。2、项目年总用水量5126.18立方米,折合0.44吨标准煤。3、“銅棒(锭)项目投资建设项目”,年用电量1094128.60千瓦时,年总用水量5126.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.91吨标准煤/年。达产年综合节能量40.30吨标准煤/年,项目总节能率25.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“銅棒(锭)项目”主要从事銅棒(锭)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性銅棒(锭)项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项
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