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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高倍率电池项目简介及立项备案申请高倍率电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景高倍率电池一般指的是锂电池,锂离子电池是一种充电高倍率电池,它主要依赖锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间来回嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经由电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池。是现代高机能电池的代表。锂电池分为高倍率电池和锂离子电池。目前手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为高倍率电池,而真正的高倍率电池因为危险性大,很少应用于日常电子产品。锂离子电池能量密度大,均匀输出电压高。自放电小,好的电池,每月在2%以下(可恢复)。没有记忆效应。工作温度范围宽为-2060。轮回机能优胜、可快速充放电、充电效率高达100%,而且输出功率大。使用寿命长。不含有毒有害物质,被称为绿色电池。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46896.77平方米(折合约70.31亩),其中:净用地面积46896.77平方米(红线范围折合约70.31亩)。项目规划总建筑面积66124.45平方米,其中:规划建设主体工程47692.11平方米,计容建筑面积66124.45平方米;预计建筑工程投资4959.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高倍率电池,根据市场情况,预计年产值25841.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11605.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4959.994393.74165.0611605.371.1工程费用万元4959.994393.7415969.581.1.1建筑工程费用万元4959.994959.9934.92%1.1.2设备购置及安装费万元4393.744393.7430.93%1.2工程建设其他费用万元2251.642251.6415.85%1.2.1无形资产万元1148.011148.011.3预备费万元1103.631103.631.3.1基本预备费万元482.30482.301.3.2涨价预备费万元621.33621.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11605.3711605.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2597.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15969.5812156.7511906.8015969.5815969.5815969.581.1应收账款万元4790.872874.523593.164790.874790.874790.871.2存货万元7186.314311.795389.737186.317186.317186.311.2.1原辅材料万元2155.891293.541616.922155.892155.892155.891.2.2燃料动力万元107.7964.6880.85107.79107.79107.791.2.3在产品万元3305.701983.422479.283305.703305.703305.701.2.4产成品万元1616.92970.151212.691616.921616.921616.921.3现金万元3992.392395.442994.303992.393992.393992.392流动负债万元13371.658022.9910028.7413371.6513371.6513371.652.1应付账款万元13371.658022.9910028.7413371.6513371.6513371.653流动资金万元2597.931558.761948.452597.932597.932597.934铺底流动资金万元865.97519.59649.48865.97865.97865.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14203.30万元,其中:固定资产投资11605.37万元,占项目总投资的81.71%;流动资金2597.93万元,占项目总投资的18.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4959.99万元,占项目总投资的34.92%;设备购置费4393.74万元,占项目总投资的30.93%;其它投资2251.64万元,占项目总投资的15.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11605.37+2597.93=14203.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14203.30122.39%122.39%100.00%2项目建设投资万元11605.37100.00%100.00%81.71%2.1工程费用万元9353.7380.60%80.60%65.86%2.1.1建筑工程费万元4959.9942.74%42.74%34.92%2.1.2设备购置及安装费万元4393.7437.86%37.86%30.93%2.2工程建设其他费用万元1148.019.89%9.89%8.08%2.2.1无形资产万元1148.019.89%9.89%8.08%2.3预备费万元1103.639.51%9.51%7.77%2.3.1基本预备费万元482.304.16%4.16%3.40%2.3.2涨价预备费万元621.335.35%5.35%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11605.37100.00%100.00%81.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2597.9322.39%22.39%18.29%7铺底流动资金万元865.987.46%7.46%6.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.15%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度165.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20606.4620606.4647692.1147692.113935.121.1主要生产车间12363.8812363.8828615.2728615.272439.771.2辅助生产车间6594.076594.0715261.4815261.481259.241.3其他生产车间1648.521648.522766.142766.14236.112仓储工程4371.954371.9511981.0211981.02718.962.1成品贮存1092.991092.992995.262995.26179.742.2原料仓储2273.412273.416230.136230.13373.862.3辅助材料仓库1005.551005.552755.632755.63165.363供配电工程233.17233.17233.17233.1715.743.1供配电室233.17233.17233.17233.1715.744给排水工程268.15268.15268.15268.1514.084.1给排水268.15268.15268.15268.1514.085服务性工程2768.902768.902768.902768.90166.165.1办公用房1405.731405.731405.731405.7383.165.2生活服务1363.171363.171363.171363.1797.016消防及环保工程781.12781.12781.12781.1252.736.1消防环保工程781.12781.12781.12781.1252.737项目总图工程116.59116.59116.59116.59-42.717.1场地及道路硬化7748.011618.271618.277.2场区围墙1618.277748.017748.017.3安全保卫室116.59116.59116.59116.598绿化工程2854.5199.91合计29146.3466124.4566124.454959.99(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4393.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量826271.73千瓦时,折合101.55吨标准煤。2、项目年总用水量12969.93立方米,折合1.11吨标准煤。3、“高倍率电池项目投资建设项目”,年用电量826271.73千瓦时,年总用水量12969.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.66吨标准煤/年。达产年综合节能量32.42吨标准煤/年,项目总节能率29.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高倍率电池项目”主要从事高倍率电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高倍率电池项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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