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泓域咨询MACRO/ 纱线项目立项申请报告纱线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57408.69平方米(折合约86.07亩),其中:净用地面积57408.69平方米(红线范围折合约86.07亩)。项目规划总建筑面积69464.51平方米,其中:规划建设主体工程47844.86平方米,计容建筑面积69464.51平方米;预计建筑工程投资5677.83万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纱线,根据市场情况,预计年产值38784.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15256.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5677.836106.82177.2615256.771.1工程费用万元5677.836106.8228387.651.1.1建筑工程费用万元5677.835677.8327.95%1.1.2设备购置及安装费万元6106.826106.8230.06%1.2工程建设其他费用万元3472.123472.1217.09%1.2.1无形资产万元1440.531440.531.3预备费万元2031.592031.591.3.1基本预备费万元889.62889.621.3.2涨价预备费万元1141.971141.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元15256.7715256.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5059.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28387.6512364.0222592.2128387.6528387.6528387.651.1应收账款万元8516.303832.336813.048516.308516.308516.301.2存货万元12774.445748.5010219.5512774.4412774.4412774.441.2.1原辅材料万元3832.331724.553065.873832.333832.333832.331.2.2燃料动力万元191.6286.23153.29191.62191.62191.621.2.3在产品万元5876.242644.314700.995876.245876.245876.241.2.4产成品万元2874.251293.412299.402874.252874.252874.251.3现金万元7096.913193.615677.537096.917096.917096.912流动负债万元23327.8210497.5218662.2623327.8223327.8223327.822.1应付账款万元23327.8210497.5218662.2623327.8223327.8223327.823流动资金万元5059.832276.924047.865059.835059.835059.834铺底流动资金万元1686.59758.971349.291686.591686.591686.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20316.60万元,其中:固定资产投资15256.77万元,占项目总投资的75.10%;流动资金5059.83万元,占项目总投资的24.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5677.83万元,占项目总投资的27.95%;设备购置费6106.82万元,占项目总投资的30.06%;其它投资3472.12万元,占项目总投资的17.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15256.77+5059.83=20316.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20316.60133.16%133.16%100.00%2项目建设投资万元15256.77100.00%100.00%75.10%2.1工程费用万元11784.6577.24%77.24%58.01%2.1.1建筑工程费万元5677.8337.22%37.22%27.95%2.1.2设备购置及安装费万元6106.8240.03%40.03%30.06%2.2工程建设其他费用万元1440.539.44%9.44%7.09%2.2.1无形资产万元1440.539.44%9.44%7.09%2.3预备费万元2031.5913.32%13.32%10.00%2.3.1基本预备费万元889.625.83%5.83%4.38%2.3.2涨价预备费万元1141.977.49%7.49%5.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15256.77100.00%100.00%75.10%5建设期间费用万元6流动资金万元5059.8333.16%33.16%24.90%7铺底流动资金万元1686.6111.05%11.05%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.66%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度177.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25838.2825838.2847844.8647844.864301.771.1主要生产车间15502.9715502.9728706.9228706.922667.101.2辅助生产车间8268.258268.2515310.3615310.361376.571.3其他生产车间2067.062067.062775.002775.00258.112仓储工程5481.965481.9614052.7714052.77918.912.1成品贮存1370.491370.493513.193513.19229.732.2原料仓储2850.622850.627307.447307.44477.832.3辅助材料仓库1260.851260.853232.143232.14211.353供配电工程292.37292.37292.37292.3721.513.1供配电室292.37292.37292.37292.3721.514给排水工程336.23336.23336.23336.2319.244.1给排水336.23336.23336.23336.2319.245服务性工程3471.913471.913471.913471.91227.035.1办公用房2026.942026.942026.942026.9494.465.2生活服务1444.971444.971444.971444.97105.076消防及环保工程979.44979.44979.44979.4472.056.1消防环保工程979.44979.44979.44979.4472.057项目总图工程146.19146.19146.19146.1913.187.1场地及道路硬化10081.891513.281513.287.2场区围墙1513.2810081.8910081.897.3安全保卫室146.19146.19146.19146.198绿化工程2975.50104.14合计36546.3769464.5169464.515677.83(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6106.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1224151.47千瓦时,折合150.45吨标准煤。2、项目年总用水量34140.02立方米,折合2.92吨标准煤。3、“纱线项目投资建设项目”,年用电量1224151.47千瓦时,年总用水量34140.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.37吨标准煤/年。达产年综合节能量59.64吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“纱线项目”主要从事纱线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纱线项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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