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泓域咨询MACRO/ 半导体硅项目简介及立项备案申请半导体硅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景半导体硅用量或产量以单晶硅数量(以吨计)和硅片面积(平方英寸)来表述。是一类具有半导体性能,用来制作半导体器件的硅材料,主要包括硅粉、硅棒、硅片、籽晶、单晶硅、多晶硅、半导体晶体管、单晶硅棒、单晶硅片、单晶硅切磨片、单晶硅抛光片、单晶硅外延片、单晶硅太阳能电池板、单晶硅芯片、砷化镓、单晶锗、太阳能电池圆片、方片、二级管、三级管、硅堆、复合半导体器件、微波射频器件、可控硅器件、高频管、低频管、功率管、MOS管、集成电路等等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11112.22平方米(折合约16.66亩),其中:净用地面积11112.22平方米(红线范围折合约16.66亩)。项目规划总建筑面积14334.76平方米,其中:规划建设主体工程9285.76平方米,计容建筑面积14334.76平方米;预计建筑工程投资1105.41万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半导体硅,根据市场情况,预计年产值6051.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3199.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1105.411200.68192.063199.721.1工程费用万元1105.411200.684736.221.1.1建筑工程费用万元1105.411105.4128.72%1.1.2设备购置及安装费万元1200.681200.6831.19%1.2工程建设其他费用万元893.63893.6323.21%1.2.1无形资产万元437.23437.231.3预备费万元456.40456.401.3.1基本预备费万元264.59264.591.3.2涨价预备费万元191.81191.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元3199.723199.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金649.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4736.221693.153237.594736.224736.224736.221.1应收账款万元1420.87639.39994.611420.871420.871420.871.2存货万元2131.30959.081491.912131.302131.302131.301.2.1原辅材料万元639.39287.73447.57639.39639.39639.391.2.2燃料动力万元31.9714.3922.3831.9731.9731.971.2.3在产品万元980.40441.18686.28980.40980.40980.401.2.4产成品万元479.54215.79335.68479.54479.54479.541.3现金万元1184.06532.82828.841184.061184.061184.062流动负债万元4086.461838.912860.524086.464086.464086.462.1应付账款万元4086.461838.912860.524086.464086.464086.463流动资金万元649.76292.39454.83649.76649.76649.764铺底流动资金万元216.5897.46151.61216.58216.58216.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3849.48万元,其中:固定资产投资3199.72万元,占项目总投资的83.12%;流动资金649.76万元,占项目总投资的16.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1105.41万元,占项目总投资的28.72%;设备购置费1200.68万元,占项目总投资的31.19%;其它投资893.63万元,占项目总投资的23.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3199.72+649.76=3849.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3849.48120.31%120.31%100.00%2项目建设投资万元3199.72100.00%100.00%83.12%2.1工程费用万元2306.0972.07%72.07%59.91%2.1.1建筑工程费万元1105.4134.55%34.55%28.72%2.1.2设备购置及安装费万元1200.6837.52%37.52%31.19%2.2工程建设其他费用万元437.2313.66%13.66%11.36%2.2.1无形资产万元437.2313.66%13.66%11.36%2.3预备费万元456.4014.26%14.26%11.86%2.3.1基本预备费万元264.598.27%8.27%6.87%2.3.2涨价预备费万元191.815.99%5.99%4.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3199.72100.00%100.00%83.12%5建设期间费用万元6流动资金万元649.7620.31%20.31%16.88%7铺底流动资金万元216.596.77%6.77%5.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.84%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度192.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5015.495015.499285.769285.76787.671.1主要生产车间3009.293009.295571.465571.46488.361.2辅助生产车间1604.961604.962971.442971.44252.051.3其他生产车间401.24401.24538.57538.5747.262仓储工程1064.111064.113281.853281.85202.462.1成品贮存266.03266.03820.46820.4650.622.2原料仓储553.34553.341706.561706.56105.282.3辅助材料仓库244.75244.75754.83754.8346.573供配电工程56.7556.7556.7556.753.943.1供配电室56.7556.7556.7556.753.944给排水工程65.2765.2765.2765.273.524.1给排水65.2765.2765.2765.273.525服务性工程673.93673.93673.93673.9341.585.1办公用房274.87274.87274.87274.8718.465.2生活服务399.06399.06399.06399.0623.676消防及环保工程190.12190.12190.12190.1213.196.1消防环保工程190.12190.12190.12190.1213.197项目总图工程28.3828.3828.3828.3831.407.1场地及道路硬化1879.34378.57378.577.2场区围墙378.571879.341879.347.3安全保卫室28.3828.3828.3828.388绿化工程618.6421.65合计7094.0414334.7614334.761105.41(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1200.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量828387.25千瓦时,折合101.81吨标准煤。2、项目年总用水量4718.42立方米,折合0.40吨标准煤。3、“半导体硅项目投资建设项目”,年用电量828387.25千瓦时,年总用水量4718.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.21吨标准煤/年。达产年综合节能量25.55吨标准煤/年,项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“半导体硅项目”主要从事半导体硅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半导体硅项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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