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某机关内部制度范文 某机关内部制度目录 一、工作制度第01页(一)总则第01页(二)决策第01页(三)资金管理第02页(四)工作程序第02页(五)监督第06页 二、机关事务管理制度第06页(六)机关财务管理邮第06页烂(七)会议夕监第08页(八)学义习杖第09页眩(九)作息雌铡第10页(十)公急文处理篷第11页搜(十一)安全保卫憨慕第11页(十悼二)环境卫生顿第1匀2页(十三)小汽呢车使用管理享第13页励(十四)引资争资朱讫第14页(十五)缠其他凯第15页丹 三、廉洁自律制度扭并第15页预算外猪资金拨付用款单位向鳃对口业务股室申报预算鹃外资金用款计划,填开吁“审批单”;根据其收菱入缴存情况和核定的拨叔款比率,业务股室初审蔫,非税局复审并开出“藕拨款书”予以拨款。 镑对帐每月初,非税河局编制“预算外资金余章额表”交各业务股室或章会计管理中心,各业务辣股室和会计管理中心应烷及时核对各单位帐户余捷额,年终决算数非税局四数为准。 票据领用接行政执法单位凡需领清用行政事业性收费收据呀、基金收据、罚没款等鞋票据的必须持物价部门闺核发的“收费许可证”喂、财政部门核发的“委蚊托收费证”以及合法的唾执罚收费文件,由单位菱财务或会计管理中心统房一到非税局或农税局领溺取。 所收票款应按收支珠两条线和票款同步、收泛缴分离的管理办法及时爷解缴。 续领收据的必须宋将上次使用完的票据存在根交回销号,经核对无羊误方可领购新的收据,就纳入“大厅收费”的执泼收单位,统一使用湖南吗省财政厅监制的湖南霓省收费基金缴款凭证友电脑票,统一由政务公玻开中心领取,再由中心违分发到银行,单位不再捏领取手工票据。 第画22条财政监督检查程浅序。 监督股为财政监督域检查牵头单位,负责制影定监督检查工作计划,溶确定监督检查方式。 凡辆财政部门组织的检查,义应由监督股和相关业务猿股室提出计划,成立检笋查组,统筹安排检查事患项,统一编制有关文书美。 检查结束后,检查组借应对查出的问题提出处锄理意见,并写出检查报为告,由被检查单位签章壳。 对检查组提交的检查熊报告,依照国家有关财倚经法规和违纪事实,报拉局长或主管局长审核后心下达处理决定;对违纪庚金额小、情节轻微的问泳题,经批准可当场作出樟处理决定。 对查出的重墅大违法违纪案件,应按侈程序分别移交纪检监察己部门或司法机关处理。 淹(五)、监督第2椅3条全局的全体员工既幻是各项财政法律法规、喷规章制度的执行者,同毗时又是监督者,对于违挥反财政法律法规和规章疹制度的,每一位员工都掖可向自己的上一级乃至腑局长反映。 全体员工不溯仅自己要遵守法律法规表和有关规章制度,同时疡有权拒绝执行违反规章孕制度的指令。 对于违规骚操作人员,一经发现,买不论何种情况,按其所摄在岗位职责追究相应责胰任。 第24条局纪呵检监察室和财政监督股嗣应认真发挥监督职能,怀加强制度建设,抓

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