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文档简介
泓域咨询MACRO/ 后冷却器项目简介及立项备案申请后冷却器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景后冷却器有2种:水冷和空气冷。因为水冷后的温度低,能除去更多的水,所以常用水冷后冷却器。空冷后冷却器用在水质硬或取水困难的地方。后冷却器将帮助您来减少设备的维护时间和磨损。大小合适的后冷却器可去掉剩余下来的大部分水。安装的管路要确保能捕获残存的冷凝水。在用气要求高的地方,可再安装一个5微米精度的过滤器/调压阀/油雾器装置来除去残存的水。没有后冷却器,水蒸气将在用气点突然释放成为液态水,管路里的水将影响动作、洗掉运动部件表面的油雾、腐蚀零件、甚至冰冻住运动部件。 后冷却器将节约您的运行成本。压缩空气的温度越高,能除去的水蒸气越少,就会导致头痛的维修和费用支出。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50511.91平方米(折合约75.73亩),其中:净用地面积50511.91平方米(红线范围折合约75.73亩)。项目规划总建筑面积80819.06平方米,其中:规划建设主体工程48586.36平方米,计容建筑面积80819.06平方米;预计建筑工程投资6203.65万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为后冷却器,根据市场情况,预计年产值22621.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12981.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6203.656632.59171.4212981.641.1工程费用万元6203.656632.5916460.711.1.1建筑工程费用万元6203.656203.6540.53%1.1.2设备购置及安装费万元6632.596632.5943.33%1.2工程建设其他费用万元145.40145.400.95%1.2.1无形资产万元67.1667.161.3预备费万元78.2478.241.3.1基本预备费万元39.3739.371.3.2涨价预备费万元38.8738.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元12981.6412981.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2324.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16460.716786.4111016.8416460.7116460.7116460.711.1应收账款万元4938.212222.203950.574938.214938.214938.211.2存货万元7407.323333.295925.867407.327407.327407.321.2.1原辅材料万元2222.20999.991777.762222.202222.202222.201.2.2燃料动力万元111.1150.0088.89111.11111.11111.111.2.3在产品万元3407.371533.322725.893407.373407.373407.371.2.4产成品万元1666.65749.991333.321666.651666.651666.651.3现金万元4115.181851.833292.144115.184115.184115.182流动负债万元14136.256361.3111309.0014136.2514136.2514136.252.1应付账款万元14136.256361.3111309.0014136.2514136.2514136.253流动资金万元2324.461046.011859.572324.462324.462324.464铺底流动资金万元774.81348.67619.86774.81774.81774.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15306.10万元,其中:固定资产投资12981.64万元,占项目总投资的84.81%;流动资金2324.46万元,占项目总投资的15.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6203.65万元,占项目总投资的40.53%;设备购置费6632.59万元,占项目总投资的43.33%;其它投资145.40万元,占项目总投资的0.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12981.64+2324.46=15306.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15306.10117.91%117.91%100.00%2项目建设投资万元12981.64100.00%100.00%84.81%2.1工程费用万元12836.2498.88%98.88%83.86%2.1.1建筑工程费万元6203.6547.79%47.79%40.53%2.1.2设备购置及安装费万元6632.5951.09%51.09%43.33%2.2工程建设其他费用万元67.160.52%0.52%0.44%2.2.1无形资产万元67.160.52%0.52%0.44%2.3预备费万元78.240.60%0.60%0.51%2.3.1基本预备费万元39.370.30%0.30%0.26%2.3.2涨价预备费万元38.870.30%0.30%0.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12981.64100.00%100.00%84.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2324.4617.91%17.91%15.19%7铺底流动资金万元774.825.97%5.97%5.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.05%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度171.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25730.4425730.4448586.3648586.364102.421.1主要生产车间15438.2615438.2629151.8229151.822543.501.2辅助生产车间8233.748233.7415547.6415547.641312.771.3其他生产车间2058.442058.442818.012818.01246.152仓储工程5459.075459.0720951.2520951.251286.572.1成品贮存1364.771364.775237.815237.81321.642.2原料仓储2838.722838.7210894.6510894.65669.022.3辅助材料仓库1255.591255.594818.794818.79295.913供配电工程291.15291.15291.15291.1520.113.1供配电室291.15291.15291.15291.1520.114给排水工程334.82334.82334.82334.8217.994.1给排水334.82334.82334.82334.8217.995服务性工程3457.413457.413457.413457.41212.315.1办公用房1432.001432.001432.001432.00103.805.2生活服务2025.412025.412025.412025.41123.006消防及环保工程975.35975.35975.35975.3567.386.1消防环保工程975.35975.35975.35975.3567.387项目总图工程145.58145.58145.58145.58385.787.1场地及道路硬化9923.812167.962167.967.2场区围墙2167.969923.819923.817.3安全保卫室145.58145.58145.58145.588绿化工程3173.95111.09合计36393.8380819.0680819.066203.65(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费6632.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量451093.10千瓦时,折合55.44吨标准煤。2、项目年总用水量15266.11立方米,折合1.30吨标准煤。3、“后冷却器项目投资建设项目”,年用电量451093.10千瓦时,年总用水量15266.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.74吨标准煤/年。达产年综合节能量24.32吨标准煤/年,项目总节能率22.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“后冷却器项目”主要从事后冷却器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性后冷却器项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求
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