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文档简介
审计岗位说明书审计岗位说明书wordword模板模板 审计岗位说明书word模板 一 部门职能概述 做好公司各项内部审计工作 保证公司的经营成 果真实有效 公司相关资源不被浪费侵占 二 具体职能描述 1 负责对集团公司和全资 控股 参股公司的财务审计工作 2 协助完成投资项目后的评估审计工作 3 负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计 4 负责公司审计制度及相关法制建设 并监督实施 5 负责研究公司相关的法律 法规 政策 为公司事务提供法律意 见 6 从法律角度参与并监督公司合并 分立 破产 投资 资产转让 等重要经济活动 7 负责对拟签订的合同 协议书 进行审核工作并负责合同的跟踪管 理 对合同的执行情况进行定期检查和总结 8 采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷 当纠纷发生时 组织 人力 物力妥善处理 三 部门组织架构审计法中心总监审计法专员审计法职务说明书审 计法中心总监职务说明书 1 基本内容 职务名称 审计法中心总监职位人数 1人直属 上级 董事长 2 主要职责概述 全面负责公司的审计工作以及相关合同 协议的 制定 主要工作职责 掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度 监督公司生产经营活动的合法性 加强集团内部控制 根据集团发展 战略以及相关管理制度 负责制定并完善集团内部审计监察的政策 制度和流程 报董事会批准后组织实施 并对规章制度的执行情况负责 完成审计 法中心部门年度计划和目标 并负责计划实施 全面审计法中心的各 项日常管理工作 组织拟订本部门年度费用预算并报批 经审批后 执行 负责预算内的费用审计 对法人员合同审查及履行监督处理意 见和审计人员审计工作报告的合法性 及时对公司财会报表和各部门 的经济核算结果的真实有效性进行审计监察 负责审计公司重大投资 项目的可行性和有效性 定期组织对公司对外投资项目进行审计 并拟定审计报告上报董事长 负责对公司重要或大额经济合同 协议 进行审计并对其履行情况进行监察 配合社会审计监察机关开展工作 统筹协调法律资源并发挥外部律师效能 以保证集团法体系的有效 运转
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