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文档简介
泓域咨询MACRO/ 页岩气项目简介及立项备案申请页岩气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景页岩气,是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源,中国的页岩气可采储量居世界首位。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47010.16平方米(折合约70.48亩),其中:净用地面积47010.16平方米(红线范围折合约70.48亩)。项目规划总建筑面积71925.54平方米,其中:规划建设主体工程47399.91平方米,计容建筑面积71925.54平方米;预计建筑工程投资5344.88万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为页岩气,根据市场情况,预计年产值47760.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13650.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5344.885040.63193.6813650.571.1工程费用万元5344.885040.6336909.261.1.1建筑工程费用万元5344.885344.8826.18%1.1.2设备购置及安装费万元5040.635040.6324.69%1.2工程建设其他费用万元3265.063265.0615.99%1.2.1无形资产万元1354.461354.461.3预备费万元1910.601910.601.3.1基本预备费万元1039.021039.021.3.2涨价预备费万元871.58871.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元13650.5713650.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6766.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36909.2619812.5924115.5136909.2636909.2636909.261.1应收账款万元11072.786643.678304.5811072.7811072.7811072.781.2存货万元16609.179965.5012456.8816609.1716609.1716609.171.2.1原辅材料万元4982.752989.653737.064982.754982.754982.751.2.2燃料动力万元249.14149.48186.85249.14249.14249.141.2.3在产品万元7640.224584.135730.167640.227640.227640.221.2.4产成品万元3737.062242.242802.803737.063737.063737.061.3现金万元9227.325536.396920.499227.329227.329227.322流动负债万元30142.9718085.7822607.2330142.9730142.9730142.972.1应付账款万元30142.9718085.7822607.2330142.9730142.9730142.973流动资金万元6766.294059.775074.726766.296766.296766.294铺底流动资金万元2255.411353.261691.572255.412255.412255.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20416.86万元,其中:固定资产投资13650.57万元,占项目总投资的66.86%;流动资金6766.29万元,占项目总投资的33.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5344.88万元,占项目总投资的26.18%;设备购置费5040.63万元,占项目总投资的24.69%;其它投资3265.06万元,占项目总投资的15.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13650.57+6766.29=20416.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20416.86149.57%149.57%100.00%2项目建设投资万元13650.57100.00%100.00%66.86%2.1工程费用万元10385.5176.08%76.08%50.87%2.1.1建筑工程费万元5344.8839.15%39.15%26.18%2.1.2设备购置及安装费万元5040.6336.93%36.93%24.69%2.2工程建设其他费用万元1354.469.92%9.92%6.63%2.2.1无形资产万元1354.469.92%9.92%6.63%2.3预备费万元1910.6014.00%14.00%9.36%2.3.1基本预备费万元1039.027.61%7.61%5.09%2.3.2涨价预备费万元871.586.38%6.38%4.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13650.57100.00%100.00%66.86%5建设期间费用万元6流动资金万元6766.2949.57%49.57%33.14%7铺底流动资金万元2255.4316.52%16.52%11.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.28%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度193.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17708.2417708.2447399.9147399.913874.581.1主要生产车间10624.9410624.9428439.9528439.952402.241.2辅助生产车间5666.645666.6415167.9715167.971239.871.3其他生产车间1416.661416.662749.192749.19232.472仓储工程3757.053757.0515941.6615941.66947.722.1成品贮存939.26939.263985.413985.41236.932.2原料仓储1953.671953.678289.668289.66492.812.3辅助材料仓库864.12864.123666.583666.58217.983供配电工程200.38200.38200.38200.3813.403.1供配电室200.38200.38200.38200.3813.404给排水工程230.43230.43230.43230.4311.994.1给排水230.43230.43230.43230.4311.995服务性工程2379.472379.472379.472379.47141.465.1办公用房1097.541097.541097.541097.5464.925.2生活服务1281.931281.931281.931281.9381.716消防及环保工程671.26671.26671.26671.2644.896.1消防环保工程671.26671.26671.26671.2644.897项目总图工程100.19100.19100.19100.19230.007.1场地及道路硬化7001.391233.001233.007.2场区围墙1233.007001.397001.397.3安全保卫室100.19100.19100.19100.198绿化工程2309.8080.84合计25047.0171925.5471925.545344.88(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5040.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量625216.34千瓦时,折合76.84吨标准煤。2、项目年总用水量39432.24立方米,折合3.37吨标准煤。3、“页岩气项目投资建设项目”,年用电量625216.34千瓦时,年总用水量39432.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.21吨标准煤/年。达产年综合节能量23.96吨标准煤/年,项目总节能率23.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“页岩气项目”主要从事页岩气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性页岩气项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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