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泓域咨询MACRO/ 智能手机项目简介及立项备案申请智能手机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智能手机(又称作智慧型手机、智能型电话,英语:Smartphone)是对于那些运算能力及功能比传统功能手机更强的手机的集合性称谓。智能手机使用最多的操作系统有:Symbian(已退市)、WindowsPhone、Android、IOS和BlackBerryOS,但他们之间的应用软件互不兼容。智能手机因为可以像个人电脑一样安装第三方软件,所以它们功能丰富,而且可以不断扩充。从广义上说,智能手机除了具备手机的通话功能外,还具备了PDA的大部分功能,特别是个人信息管理以及基于无线数据通信的浏览器,GPS和电子邮件功能。智能手机为用户提供了足够的屏幕尺寸和带宽,既方便随身携带,又为软件运行和内容服务提供了广阔的舞台,很多增值业务可以就此展开,如:股票、新闻、天气、交通、商品、应用程序下载、音乐图片下载等等。结合3G通信网络的的支持,智能手机的发展趋势,势必将成为一个功能强大,集通话、短信、网络接入、影视娱乐为一体的综合性个人手持终端设备。2015-2020年中国智能手机行业商业模式发展趋势与创新策略分析报告前瞻显示,据发布的统计数据,2013年,全球智能手机销量首次超过功能手机,总计96800万支,占整体手机销售量的53.6%。其实在早几年的发展中,智能手机取代功能手机的趋势便已经确认,智能手机市场的侵占是一个逐步的过程。中国智能手机市场发展态势良好。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55334.32平方米(折合约82.96亩),其中:净用地面积55334.32平方米(红线范围折合约82.96亩)。项目规划总建筑面积60314.41平方米,其中:规划建设主体工程46635.68平方米,计容建筑面积60314.41平方米;预计建筑工程投资5192.82万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能手机,根据市场情况,预计年产值42254.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14777.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5192.825042.10178.1314777.661.1工程费用万元5192.825042.1029213.301.1.1建筑工程费用万元5192.825192.8225.85%1.1.2设备购置及安装费万元5042.105042.1025.10%1.2工程建设其他费用万元4542.744542.7422.61%1.2.1无形资产万元2094.362094.361.3预备费万元2448.382448.381.3.1基本预备费万元1404.621404.621.3.2涨价预备费万元1043.761043.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14777.6614777.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5309.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29213.3015509.6722645.0429213.3029213.3029213.301.1应收账款万元8763.994820.197011.198763.998763.998763.991.2存货万元13145.997230.2910516.7913145.9913145.9913145.991.2.1原辅材料万元3943.802169.093155.043943.803943.803943.801.2.2燃料动力万元197.19108.45157.75197.19197.19197.191.2.3在产品万元6047.163325.944837.726047.166047.166047.161.2.4产成品万元2957.851626.822366.282957.852957.852957.851.3现金万元7303.324016.835842.667303.327303.327303.322流动负债万元23903.5113146.9319122.8123903.5123903.5123903.512.1应付账款万元23903.5113146.9319122.8123903.5123903.5123903.513流动资金万元5309.792920.384247.835309.795309.795309.794铺底流动资金万元1769.91973.461415.941769.911769.911769.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20087.45万元,其中:固定资产投资14777.66万元,占项目总投资的73.57%;流动资金5309.79万元,占项目总投资的26.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5192.82万元,占项目总投资的25.85%;设备购置费5042.10万元,占项目总投资的25.10%;其它投资4542.74万元,占项目总投资的22.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14777.66+5309.79=20087.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20087.45135.93%135.93%100.00%2项目建设投资万元14777.66100.00%100.00%73.57%2.1工程费用万元10234.9269.26%69.26%50.95%2.1.1建筑工程费万元5192.8235.14%35.14%25.85%2.1.2设备购置及安装费万元5042.1034.12%34.12%25.10%2.2工程建设其他费用万元2094.3614.17%14.17%10.43%2.2.1无形资产万元2094.3614.17%14.17%10.43%2.3预备费万元2448.3816.57%16.57%12.19%2.3.1基本预备费万元1404.629.51%9.51%6.99%2.3.2涨价预备费万元1043.767.06%7.06%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14777.66100.00%100.00%73.57%5建设期间费用万元6流动资金万元5309.7935.93%35.93%26.43%7铺底流动资金万元1769.9311.98%11.98%8.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.25%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度178.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24353.0524353.0546635.6846635.684416.651.1主要生产车间14611.8314611.8327981.4127981.412738.321.2辅助生产车间7792.987792.9814923.4214923.421413.331.3其他生产车间1948.241948.242704.872704.87265.002仓储工程5166.845166.848891.178891.17612.392.1成品贮存1291.711291.712222.792222.79153.102.2原料仓储2686.762686.764623.414623.41318.442.3辅助材料仓库1188.371188.372044.972044.97140.853供配电工程275.56275.56275.56275.5621.353.1供配电室275.56275.56275.56275.5621.354给排水工程316.90316.90316.90316.9019.104.1给排水316.90316.90316.90316.9019.105服务性工程3272.333272.333272.333272.33225.395.1办公用房1375.251375.251375.251375.2595.745.2生活服务1897.081897.081897.081897.0897.006消防及环保工程923.14923.14923.14923.1471.536.1消防环保工程923.14923.14923.14923.1471.537项目总图工程137.78137.78137.78137.78-298.667.1场地及道路硬化8950.121791.641791.647.2场区围墙1791.648950.128950.127.3安全保卫室137.78137.78137.78137.788绿化工程3573.51125.07合计34445.6160314.4160314.415192.82(四)设备方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5042.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量1042542.56千瓦时,折合128.13吨标准煤。2、项目年总用水量15836.14立方米,折合1.35吨标准煤。3、“智能手机项目投资建设项目”,年用电量1042542.56千瓦时,年总用水量15836.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.48吨标准煤/年。达产年综合节能量47.89吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“智能手机项目”主要从事智能手机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能手机项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建

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