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泓域咨询MACRO/ 羽毛粉投资建设项目立项申请羽毛粉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50118.38平方米(折合约75.14亩),其中:净用地面积50118.38平方米(红线范围折合约75.14亩)。项目规划总建筑面积68662.18平方米,其中:规划建设主体工程50513.57平方米,计容建筑面积68662.18平方米;预计建筑工程投资5829.58万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羽毛粉,根据市场情况,预计年产值21177.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14877.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5829.586420.65198.0014877.721.1工程费用万元5829.586420.6513189.421.1.1建筑工程费用万元5829.585829.5832.34%1.1.2设备购置及安装费万元6420.656420.6535.62%1.2工程建设其他费用万元2627.492627.4914.58%1.2.1无形资产万元1331.081331.081.3预备费万元1296.411296.411.3.1基本预备费万元538.02538.021.3.2涨价预备费万元758.39758.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元14877.7214877.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3147.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13189.425104.5813133.9213189.4213189.4213189.421.1应收账款万元3956.831582.733165.463956.833956.833956.831.2存货万元5935.242374.104748.195935.245935.245935.241.2.1原辅材料万元1780.57712.231424.461780.571780.571780.571.2.2燃料动力万元89.0335.6171.2289.0389.0389.031.2.3在产品万元2730.211092.082184.172730.212730.212730.211.2.4产成品万元1335.43534.171068.341335.431335.431335.431.3现金万元3297.361318.942637.883297.363297.363297.362流动负债万元10041.944016.788033.5510041.9410041.9410041.942.1应付账款万元10041.944016.788033.5510041.9410041.9410041.943流动资金万元3147.481258.992517.983147.483147.483147.484铺底流动资金万元1049.15419.66839.331049.151049.151049.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18025.20万元,其中:固定资产投资14877.72万元,占项目总投资的82.54%;流动资金3147.48万元,占项目总投资的17.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5829.58万元,占项目总投资的32.34%;设备购置费6420.65万元,占项目总投资的35.62%;其它投资2627.49万元,占项目总投资的14.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14877.72+3147.48=18025.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18025.20121.16%121.16%100.00%2项目建设投资万元14877.72100.00%100.00%82.54%2.1工程费用万元12250.2382.34%82.34%67.96%2.1.1建筑工程费万元5829.5839.18%39.18%32.34%2.1.2设备购置及安装费万元6420.6543.16%43.16%35.62%2.2工程建设其他费用万元1331.088.95%8.95%7.38%2.2.1无形资产万元1331.088.95%8.95%7.38%2.3预备费万元1296.418.71%8.71%7.19%2.3.1基本预备费万元538.023.62%3.62%2.98%2.3.2涨价预备费万元758.395.10%5.10%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14877.72100.00%100.00%82.54%5建设期间费用万元6流动资金万元3147.4821.16%21.16%17.46%7铺底流动资金万元1049.167.05%7.05%5.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.55%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度198.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18620.4118620.4150513.5750513.574717.591.1主要生产车间11172.2511172.2530308.1430308.142924.911.2辅助生产车间5958.535958.5316164.3416164.341509.631.3其他生产车间1489.631489.632929.792929.79283.062仓储工程3950.583950.5811796.6011796.60801.252.1成品贮存987.64987.642949.152949.15200.312.2原料仓储2054.302054.306134.236134.23416.652.3辅助材料仓库908.63908.632713.222713.22184.293供配电工程210.70210.70210.70210.7016.103.1供配电室210.70210.70210.70210.7016.104给排水工程242.30242.30242.30242.3014.404.1给排水242.30242.30242.30242.3014.405服务性工程2502.032502.032502.032502.03169.945.1办公用房1117.001117.001117.001117.0079.825.2生活服务1385.031385.031385.031385.0368.236消防及环保工程705.84705.84705.84705.8453.936.1消防环保工程705.84705.84705.84705.8453.937项目总图工程105.35105.35105.35105.35-39.877.1场地及道路硬化6626.751433.641433.647.2场区围墙1433.646626.756626.757.3安全保卫室105.35105.35105.35105.358绿化工程2749.8296.24合计26337.2168662.1868662.185829.58(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费6420.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1360276.79千瓦时,折合167.18吨标准煤。2、项目年总用水量10028.83立方米,折合0.86吨标准煤。3、“羽毛粉投资建设项目投资建设项目”,年用电量1360276.79千瓦时,年总用水量10028.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.04吨标准煤/年。达产年综合节能量56.01吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“羽毛粉投资建设项目”主要从事羽毛粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羽毛粉投资建设项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目

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