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文档简介
第 1 页 共 42 页 南通市危险化学品从业单位安全标准化自评 考核细则 单位 年 月 日 一级 要素 二 级 要 素 检查方式评分标准 考评 扣分 扣分原因 内容内容分值考评内容 5 1 负责 人与 职责 5 1 1 负责人 20 5 1 1 1 明确企业的主要负责人为本单位安全 生产的第一责任人 查文件 查责任制 未未明明确确 扣扣2020分分 主要负责人应全面负责安全生产工作 落实安全生产基础工作和基层工作 5 1 15 1 1中中其其余余各各项项 5 1 35 1 3 5 5 5 35 3 4 4中中有有扣扣分分的的 扣扣3 3分分 5 1 1 2 企业主要负责人组织实施安全标准化 查文件 查实施方案 查会议记录 未有效组织实施 扣3分 细细则则中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 建设企业安全文化 查文件 查活动记录 查现场 无安全文化氛围 扣1分 无活动记录 扣1分 5 1 25 1 2 5 45 4中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 1 1 3 企业主要负责人作出明确的 公开的 文件化的安全承诺 查承诺书 查承诺内容 未未承承诺诺 扣扣2020分分 未公开 扣5分 安全承诺不全面 扣2分 细细则则中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 确保安全承诺转变为必需的资源支持 人 财 物力 技术和方法等 查承诺书 查台帐 未能有效地转变 扣2分 5 1 55 1 5中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 1 1 4 定期组织召开安委会或领导小组会议 每季度至少1次 分析 研究 明确 部署等 查安委会或领导小组 职责 查会议记录 未定期召开 有1次扣5分 未能及时传达贯彻上级精神 有 1次 扣1分 未能有效地解决问题 有1次 扣1分 主要负责人安全生产履职情况定期报 告 查报告否决项 5 1 2 方针目 标 10 5 1 2 1 坚持 安全第一 预防为主 综合治 理 的安全生产方针 方针目标形成 文件 并得到本单位所有从业人员的 贯彻和实施 查文件 抽查职工 未未制制定定 扣扣1010分分 年度目标未量化 扣2分 有1项未能得到贯彻和实施 扣2 分 有1人不熟悉 扣1分 符合或严于相关法律法规的要求有1项不符合 扣1分 与企业的职业安全健康风险相适应 有1项不适应 扣2分 5 85 8中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 与企业的其他方针和目标具有同等的 重要性 有1项不符合 扣1分 公众易于获得查现场 未在厂内公示 扣2分 5 1 2 2 企业签订各级组织的安全目标责任书查责任书 有1个未签订 扣2分 有1个责任书不明确或不适合组 织情况的 扣1分 确定量化的年度安全工作目标 并予 以考核 查年度目标文件 查现场 抽查职工 有1个未量化 扣2分 5 1 4 35 1 4 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 各级组织应制定年度安全工作计划 保证年度安全目标的有效完成 明确责 权 人和部门 监测 查组织计划 查执行或考核台帐 有1个未制定 扣2分 有1个不完善或未完成 扣1分 未定期监测实施情况 扣1分 5 1 3 机构设 置 20 5 1 3 1 建立安全生产委员会或领导小组 应有工会 安管人员 职工参与 查机构设置文件 查人员条件证明 未建立 扣10分 建立不完善 扣5分 设置安全生产管理机构或配备专职安 全生产管理人员 查机构设置文件 未设置或虚设 扣5分 按规定配备注册安全工程师查配备或委托文件 未按规定配备或委托 扣2分 5 1 3 2设置相应的管理部门查机构设置文件 未设置或不适应 扣2分 5 1 3 3 建立 健全从安委会或领导小组到基 层班组的安全生产管理网络 查管理网络文件 未建立 扣5分 缺1个单位 部门 班组 扣1 分 5 1 4 职责 30 5 1 4 1 制定安委会或领导小组的安全职责 查职责文件 抽查 未制定 扣4分 相关人员不熟悉职责 扣1分 不完善或履职不合格 扣1分 制定管理部门的安全职责 查职责文件 抽查 未制定 扣3分 相关人员不熟悉职责 扣1分 不完善或履职不合格 扣1分 5 1 4 2 制定主要负责人的安全职责 查职责文件 抽查 未制定 扣4分 相关人员不熟悉职责 扣1分 不完善或履职不合格 扣2分 制定各级管理人员的安全职责 查职责文件 抽查 未制定或履职不合格 有1人 扣2分 相关人员不熟悉职责 扣1分 制定从业人员的安全职责 查职责文件 抽查职工 有1个岗位未制定 扣2分 有1个岗位未按实际制定职责的 扣1分 相关人员不熟悉职责 扣1分 5 1 4 3 建立安全责任考核机制查考核制度 未制定 扣5分 不完善 扣2分 5 1 4 35 1 4 3中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 对各级管理部门进行定期考核查考核记录 有1个部门未定期考核 扣2分 对管理人员进行定期考核查考核记录 有1人次未定期考核 扣1分 对从业人员进行定期考核查考核记录 有1人次未定期考核 扣1分 第 2 页 共 42 页 根据考核情况 进行奖惩查考核记录 有1人次未奖惩 扣1分 5 1 5 安全生 产投入 及工伤 保险 20 5 1 5 1 依据有关规定提取安全生产费用 查费用管理制度 查费用使用台帐 未未提提取取 扣扣2020分分 提取不足 扣3分 安全生产费用专项用于安全生产查费用使用台帐 有1次未专款专用 扣2分 5 1 5 2 合理使用安全生产费用查费用使用台帐 有1次未合理使用 扣1分 建立安全生产费用台帐查费用使用台帐 未建台帐 扣2分 5 1 5 3依法为从业人员缴纳工伤保险费查工伤保险清单 有1人未参保 扣1分 5 2 风险 管理 5 2 1 范围与 评价方 法 10 5 2 1 1 制定风险评价管理制度 明确风险评价 目的 范围 准则 建立评价组织 相关部门 人员的职责 查风险管理制度 查评价组织及职责 未制定 扣4分 不完善 扣2分 未建立评价组织 扣5分 5 25 2中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣4 4 分分 5 2 1 2按照明确的范围 开展风险评价查各评价内容 有1项未开展 扣2分 有1项不完善 扣1分 5 2 1 3 选择有效 可行的风险评价方法进行 风险评价 选择方法的适用性 查选择评价方法的依 据 选择不合理 扣2分 5 2 1 4制定风险评价准则及依据 4个方面 查制定准则的合理性 未制定 扣2分 有1项不完善 扣1分 5 2 2 风险评 价 30 5 2 2 1 定期和及时对作业活动和设备设施进 行危险 有害因素识别和风险评价 定 期 设备设施 及时 作业活动 查识别和评价合理性 查现场 未未定定期期开开展展 扣扣3030分分 有1处未开展 扣10分 进行风险评价时 从影响人 财产 环境的可能性和严重程度分析 查评价内容 查现场 评价不完善 扣2分 5 2 2 2 管理人员参与风险评价工作 查风险评价组织 查参与评价台帐 有1次未有管理人员参加 扣2分 鼓励从业人员积极参与风险评价和风 险控制 查参与评价台帐 5 2 3 风险控 制 20 5 2 3 1 根据风险评价结果及经营运行情况等 确定不可接受的风险 制定并确定 控制措施 将风险尤其是重大风险控 制在可接受的程度 查风险等级 查控制措施 查台帐 有1处未制定控制措施 扣2分 5 2 3 15 2 3 1中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 选择风险控制措施时 应考虑措施的 可行性 安全性 可靠性 查控制措施 有1项不完善 扣1分 风险控制措施应包括工程技术 管理 培训教育 个体防护措施 查控制措施 有1项不完善 扣1分 5 2 3 2 将风险评价的结果及所采取的控制措 施对从业人员进行宣传 培训 更新后应及时培训 查培训台帐 有1处未进行 扣2分 从业人员熟悉工作岗位和作业环境中 存在的危险 有害因素 掌握 落实 应采取的控制措施 查现场 抽查职工 有1人不熟悉或未落实 扣2分 5 2 4 隐患治 理 10 5 2 4 1 对风险评价出的隐患项目下达隐患治 理通知 查治理通知 查台帐 有1项未下达 扣2分 隐患治理实行 四定 查治理通知 查台帐 有1处未实行 扣2分 有1处不完善 扣1分 建立隐患治理台帐 查治理通知 查台帐 有1处无台帐 扣1分 5 2 4 2 对确立的重大隐患项目建立档案 5个 方面 查档案 有1处未建档 扣2分 有1项不完善 扣1分 5 2 4 3 对无力解决的重大事故隐患 除采取 有效防范措施外 应书面向企业直接 主管部门和当地政府报告 查防范措施 查报告 查现场 有1处未采取有效防范措施 扣2 分 有1处未报告 扣1分 5 2 4 4 对不具备整改条件的重大事故隐患 必须采取防范措施 并纳入计划 限 期解决或停产 查防范措施 查整改计划 查现场 有1处未采取措施 扣2分 有1处未纳入计划 扣2分 有1处未限期解决或停产 扣2分 5 2 5 重大危 险源 20 5 2 5 1 制定重大危险源管理制度查管理制度 缺1个方面 扣1分 5 2 55 2 5中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 5 5分分 按照GB18218辨识并确定重大危险源 查评估报告 查现场 有1处未辨识 扣5分 建立重大危险源档案 查档案 查现场 有1处未建档 扣1分 5 2 5 2 按照有关规定对重大危险源设置安全 监控报警系统 查报警系统台帐 查现场 查系统完好 有1处未设置 扣4分 有1处不完好 扣2分 5 2 5 3定期对重大危险源进行安全评估 查评估报告 查现场 未未定定期期开开展展评评估估 扣扣2020分分 5 2 5 4 对重大危险源的设备 设施定期检查 检验 并做好记录 查设备设施台帐 查现场 未未定定期期检检测测 扣扣2020分分 有1台 套 不合格 仍在使用 扣1分 有1项未记录 扣1分 5 2 5 5 制定重大危险源应急救援预案 查应急预案 查预案培训台帐 查现场 未未制制定定 扣扣2020分分 未培训或未评价 扣3分 不完善 扣5分 配备必要的救援器材 装备 查装备台帐 查现场 有1处未配足或不完好 扣2分 每年至少进行1次重大危险源应急救援 预案演练 查演练档案 查演练总结 未未演演练练 扣扣2020分分 未总结或未评估或未改进 有1 次 扣5分 5 2 5 6 重大危险源及相关安全措施 应急措 施报送当地县级以上人民政府安全生 产监督管理部门和有关部门备案 查备案文件 内容 查台帐 有1处未备案 扣2分 5 2 5 7 企业重大危险源的防护距离应满足国 家标准或规定 不符合国家标准或规 定的 应采取切实可行的防范措施 并在规定期限内进行整改 查现场 查评价 估 报告 有有1 1处处未未满满足足 但但在在规规定定期期限限内内 进进行行整整改改 并并采采取取切切实实可可行行的的防防 范范措措施施的的 暂暂不不扣扣分分 否否则则扣扣2020 分分 5 1 负责 人与 职责 5 1 4 职责 30 5 1 4 3 第 3 页 共 42 页 5 2 6 风险信 息更新 10 5 2 6 1 适时组织风险评价工作 识别与生产 经营活动有关的危险 有害因素和隐 患 查风险评价报告 查台帐 有1次未组织评价 扣2分 未及时识别危险有害因素和隐患 有1次 扣1分 评价工作不完善 扣1分 5 2 6 2 定期评审或检查风险评价结果和风险 控制效果 查评审检查记录 查改进记录 有1次未定期开展 扣2分 开展不完善 扣1分 5 2 6 3 相关情形 5个方面 发生时及时进行风 险评价 查更新评价 查更新台帐 有1次未及时开展 扣2分 开展不完善 扣1分 5 3 法律 法规 与管 理制 度 5 3 1 法律法 规 20 5 3 1 1 建立识别和获取相关法律法规 标准 及其他要求的管理制度 明确责任部 门 确定获取渠道 方式和时机 查管理制度 查适用的法规等清单 未建立 扣5分 不明确或未确定的 扣1分 5 3 15 3 1中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 相关法律法规 标准及其他要求及时 识别和获取 定期进行更新 查更新记录 有1项未及时获取或定期更新的 扣1分 5 3 1 2 将适用的安全生产法律 法规 标准 及其他要求及时对从业人员进行宣传 和培训 提高从业人员的守法意识 规范安全生产行为 查培训台帐 查现场 有1项未及时宣贯 扣1分 从业人员有违规行为的 有1次 扣1分 5 3 1 3 将适用的安全生产法律 法规 标准 及其他要求及时传达给相关方 查文件 查发放清单 有1项未及时传达 扣1分 相关方涉及本企业的行为有违规 的 有1次 扣1分 及时获取相关方适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求 查文件 查收文清单 未及时获取 有1次 扣1分 5 3 2 符合性 评价 15 每年至少1次对适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求进行符合性评 价 消除违规现象和行为 查符合性评价结论 查现场 有1项次未开展 扣1分 违规行为未消除的 有1次 扣1 分 5 3 3 安全生 产规章 制度 25 5 3 3 1 5 3 3 2 制订健全的安全生产规章制度 至少涵盖32个方面 查文件清单 有1项未建立 扣5分 有1项不完善或不适应 扣2分 细细则则中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 3 3 3 安全生产规章制度发放到有关的工作 岗位 查发放清单 查现场 有1处未发放 扣2分 5 3 4 操作规 程 25 5 3 4 1 根据生产工艺 技术 设备设施特点 和原材料 辅助材料 产品的危险性 编制操作规程 查操作规程 查现场 有有1 1项项未未编编制制 扣扣2525分分 有1项不完善 扣5分 操作规程发放到相关岗位 查发放清单 查现场 1 1个个岗岗位位无无操操作作规规程程 扣扣2525分分 5 3 4 2 在新工艺 新技术 新装置 新产品 投产或投用前 组织编制新的操作规 程 查操作规程 查现场 有1项未编制 扣5分 5 3 5 修订 15 5 3 5 1 明确评审和修订安全生产规章制度和 操作规程的时机和频次 查评审修订制度 无评审修订制度 扣5分 有1项未明确 扣1分 5 3 55 3 5中中其其余余各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 定期 及时对相关的规章制度 操作 规程进行评审 修订 查操作规程 查评审修订记录 查现场 有1项未定期 及时开展 扣1分 5 3 5 2 组织相关管理人员 技术人员 操作 人员和工会代表参加安全生产规章制 度和操作规程评审和修订 注明生效 日期 查评审修订制度 查评审修订记录 查现场 未组织 扣2分 参加人员不符合的 扣2分 未注明生效日期 扣1分 5 3 5 3 及时组织相关管理人员和操作人员培 训学习修订后的安全生产规章制度和 操作规程 查评审修订制度 查培训记录 查现场 有1次未组织 扣2分 有1人未参加 扣1分 5 3 5 4 使用最新有效版本的安全生产规章制 度和操作规程 查发放清单 查现场 有1处项未使用 扣2分 5 4 培训 教育 5 4 1 培训教 育管理 10 5 4 1 1 严格执行安全培训教育制度查制度文件 未未建建立立培培训训教教育育制制度度 扣扣1010分分 不完善 扣3分 5 45 4中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 依据国家 地方及行业规定和岗位需 要 制定适宜的安全培训教育目标和 要求 查年度培训目标 未制定 扣2分 不完善 扣1分 根据不断变化的实际情况和培训目标 定期识别安全培训教育需求 制定 并实施安全培训教育计划 查培训计划 查培训台帐 未制定 扣2分 未识别或未实施 扣1分 5 4 1 2 组织培训教育 保证安全培训教育所 需人员 资金和设施 查培训台帐 未按计划开展培训教育 扣5分 相关保障未到位 扣1分 5 4 1 3建立从业人员安全培训教育档案查培训档案 有1人无档案 扣1分 5 4 1 4记录培训教育计划变更情况查变更记录 未按变更计划实施 扣2分 5 4 1 5对培训教育效果进行评价查评价记录 有1次未进行 扣1分 5 4 1 6 确立终身教育的观念和全员培训的目 标 查培训制度 未确立 扣2分 对在岗的从业人员进行经常性安全培 训教育 查培训台帐 未按制度开展 缺1次 扣2分 5 4 2 管理管 理人员 培训教 育 20 5 4 2 1 主要负责人和安全生产管理人员应接 受专门的安全培训教育 经安全生产 监管部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格 取得安全资格证书后方 可任职 并按规定参加每年再培训 查培训台帐 查证书 有有1 1人人不不合合格格 并并在在岗岗 扣扣2020分分 主要负责人 分管安全负责人 分管 技术负责人的基本从业条件 查资格证明 否决项 专职安全管理人员的基本从业条件查资格证明 否决项 5 4 2 2 企业其他管理人员 包括管理部门负 责人和基层单位负责人 专业工程技 术人员的安全培训教育由企业相关部 门组织 经考核合格后方可任职 查培训证书 有1人不合格 并在岗 扣2分 5 2 风险 管理 第 4 页 共 42 页 5 4 3 从业人 员培训 教育 20 5 4 3 1 对从业人员进行安全培训教育 并经 考核合格后方可上岗 从业人员每年 应接受再培训 再培训时间不得少于 国家或地方政府规定学时 查培训台帐 有1人不合格 并在岗 扣1分 再培训少于规定的学时 有1次 扣1分 主要危险作业岗位操作人员的基本从 业条件 查资格证明 否决项 5 4 3 2 企业特种作业人员应按有关规定参加 安全培训教育 取得特种作业操作证 方可上岗作业 并定期复审 查人员台帐 查证书 有1人不合格 并在岗 扣1分 5 4 3 3 从事危险化学品运输的驾驶员 船员 押运人员取得从业资格证 查人员台帐 查证书 有1人不合格 并在岗 扣1分 5 4 3 4 在新工艺 新技术 新装置 新产品 投产前 对有关人员进行专门培训 并考核合格 查 四新 项目 查培训台帐 查考核内容 有1人不合格 并在岗 扣1分 考核内容不相符 扣1分 5 4 4 新从业 人员培 训教育 20 5 4 4 1 新从业人员进行三级安全培训教育 并考核合格 查三级培训台帐 查现场 查培训教育内容 1 1人人次次未未接接受受三三级级培培训训而而上上岗岗 扣扣2020分分 培训教育内容无针对性 有1次 扣1分 5 4 4 2 新从业人员安全培训教育时间不得少 于国家或地方政府规定学时 查三级培训台帐 有1次少于规定学时 扣2分 5 4 5 其他人 员培训 教育 10 5 4 5 1 从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含 一年 者 应进行车间 工段 班组 级安全培训教育 并考核合格 查培训台帐 查考核内容 有1人不合格 并在岗 扣2分 考核内容不相符 扣1分 5 4 5 2 对外来参观 学习等人员进行有关安 全规定及安全注意事项的培训教育 查入厂证 查培训台帐 有1次未进行 扣2分 5 4 5 3 对承包商的作业人员进行入厂安全培 训教育 经考核合格发放入厂证 保 存安全培训教育记录 查入厂证 查培训台帐 查考核内容 有1次未进行 扣2分 有1人不合格 并在岗 扣1分 考核内容不相符 扣1分 进入作业现场前 作业现场所在基层 单位应对施工单位的作业人员进行进 入现场前安全培训教育 保存安全培 训教育记录 查培训台帐 有1次未进行 扣1分 5 4 6 日常安 全教育 20 5 4 6 1 管理部门 班组按照月度安全活动计 划开展安全活动和基本功训练 查月度安全活动管理 制度 查月度安全活动计划 查活动记录 无无制制度度 扣扣2020分分 无计划 有1次 扣1分 5 4 65 4 6中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 4 4分分 5 4 6 2 班组安全活动每月不少于2次 每次活 动时间不少于1学时 查活动记录 企企业业未未开开展展班班组组安安全全活活动动 扣扣2020 分分 班组安全活动 少1次 扣2分 有1次少于1学时 扣1分 班组安全活动应有负责人 有计划 有内容 有记录 查活动记录 有1次不完善 扣1分 企业负责人应每月至少参加1次班组安 全活动 查活动记录 有1次未参加 扣2分 基层单位负责人及其管理人员应每月 至少参加2次班组安全活动 查活动记录 有1次未参加 扣2分 组织开展创建 安全合格班组 活动查文件 否决项 5 4 6 3 管理部门安全活动每月不少于1次 每 次活动时间不少于2学时 查活动记录 少1次 扣2分 有1次少于2学时 扣1分 5 4 6 4 安全生产管理部门或专职安全生产管 理人员应每月至少1次对安全活动记录 进行检查 查检查记录 有1次未进行 扣2分 5 4 6 5 安全生产管理部门或专职安全生产管 理人员应结合安全生产实际 制定管 理部门 班组月度安全活动计划 规 定活动形式 内容和要求 查月度安全活动计划 未制定计划 扣2分 内容不完善 扣1分 5 5 生产 设施 及工 艺安 全 5 5 1 生产设 施建设 15 5 5 1 1 建设项目安全设施与建设项目的主体 工程同时设计 同时施工 同时投入 生产和使用 查建设项目管理制度 查台帐 查现场 有有1 1个个项项目目未未执执行行 扣扣1515分分 5 5 15 5 1中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 5 5 1 2 按照建设项目安全许可有关规定 对 建设项目的设立阶段 设计阶段 试 生产阶段和竣工验收阶段规范管理 查文件 查台帐 查现场 有1个阶段不规范 扣5分 5 5 1 3 对建设项目的施工过程实施有效安全 监督 保证施工过程处于有序管理状 态 查安全协议书 查台帐 查现场 有1项不规范 扣2分 5 5 1 4 建设项目建设过程中的变更严格执行 变更管理规定 履行变更程序 查项目变更程序 查台帐 查现场 有1项不规范 扣2分 对建设项目建设过程中的变更全过程 进行风险管理 查变更过程风险评价 查现场 有1项未进行 扣2分 5 5 1 5 采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 查文件 查现场 有1项未采用 扣1分 5 5 2 安全设 施 20 5 5 2 1 严格执行安全设施管理制度查管理制度 未制定制度 扣10分 5 5 25 5 2中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 建立安全设施台帐 查安全设施台帐 查现场 无台帐 扣5分 缺1台 套 扣1分 5 5 2 2 企业应确保安全设施配备符合国家有 关规定和标准 做到 未未在在易易燃燃 易易爆爆 有有毒毒区区域域设设置置 检检测测报报警警设设施施或或未未在在可可能能发发生生火火 灾灾 爆爆炸炸的的部部位位设设置置防防超超温温 超超 压压安安全全连连锁锁或或泄泄压压设设施施 扣扣2020分分 宜按照SH3063在易燃 易爆 有毒 区域设置固定式可燃气体和 或有毒气 体的检测报警设施 报警信号应发送 至工艺装置 储运设施等控制室或操 作室 查设施台帐 查现场 有1处不合格 扣2分 5 4 培训 教育 第 5 页 共 42 页 按照GB50351在可燃液体罐区设置防 火堤 在酸 碱罐区设置围堤并进行 防腐处理 查现场 有1处不合格 扣2分 宜按照SH3097在输送易燃物料的设 备 管道安装防静电设施 查现场 有1处不合格 扣2分 按照GB50057在厂区安装防雷设施 查设施台帐 查现场 有1处不合格 扣2分 按照GB50016 GB50140配置消防设 施与器材 查设施台帐 查现场 有1处不合格 扣2分 按照GB50058设置电力装置 查设施台帐 查现场 有1处不合格 扣2分 按照GB11651配备个体防护设施 查台帐 查现场 有1处不合格 扣2分 厂房 库房建筑应符合GB50016 GB50160 查现场 有1处不合格 扣2分 在工艺装置上可能引起火灾 爆炸 的部位设置超温 超压等检测仪表 声和 或光报警和安全联锁装置等设施 查设施台帐 查现场 有1处不合格 扣2分 5 5 2 3 安全设施应有专人负责管理 定期检 查和维护保养 查设施台帐 查检查保养记录 查现场 无专人管理 扣2分 有1台 套 未定期检查和维护保 养 扣1分 5 5 2 4 安全设施应编入设备检维修计划 定 期检维修 安全设施不得随意拆除 挪用或弃置不用 因检维修拆除的 检维修完毕后应立即复原 查维修计划 查维修记录 查现场 未制定计划 扣5分 有1台 套 未列入检维修计划或 未按规定处置 扣1分 5 5 2 5 对监视和测量设备进行规范管理 建 立监视和测量设备台帐 定期进行校 准和维护 并保存校准和维护活动的 记录 查管理台帐 查校准维护记录 查现场 未建立台帐 扣5分 有1台 套 未建台帐或未定期进 行校准和维护或未记录 扣1分 5 5 3 特种设 备 10 5 5 3 1 按照 特种设备安全监察条例 管理 规定 对特种设备进行规范管理 查特种设备管理制度 无管理制度 扣5分 5 5 35 5 3中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 5 5 3 2建立特种设备台帐和档案 查特种设备台帐 查特种设备档案 注 册登记卡 查现场 新新增增特特种种设设备备无无特特种种设设备备注注册册登登 记记卡卡而而投投入入使使用用 扣扣1010分分 有1台 套 未建台帐或档案的 扣1分 5 5 3 3 特种设备投入使用前或者投入使用后 日内 企业应当向直辖市或者设 区的市特种设备监督管理部门登记注 册 查登记注册证书 查现场 有1台 套 未登记注册的 扣1 分 5 5 3 4 对在用特种设备进行经常性日常维护 保养 至少每月进行1次检查 并保存 记录 查维护保养记录 查现场 有1台 套 未进行日常维护保养 或检查或未记录 扣1分 5 5 3 5 对在用特种设备及安全附件 安全保 护装置 测量调控装置及有关附属仪 器仪表进行定期校验 检修 并保存 记录 查校验检修记录 查现场 未定期校验 检修或未记录 扣 2分 5 5 3 6 在特种设备检验合格有效期届满前 个月向特种设备检验检测机构提出定 期检验要求 未经定期检验或者检验 不合格的特种设备 不得继续使用 查定期检验报告 查现场 1 1种种特特种种设设备备未未定定期期检检验验 扣扣1010 分分 安全检验合格标志置于或者附着于特 种设备的显著位置 查现场 有未粘贴的 扣2分 5 5 3 7 特种设备存在严重事故隐患 无改造 维修价值 或者超过安全技术规范 规定使用年限 应及时予以报废 并 向原登记的特种设备监督管理部门办 理注销 查报废注销记录 查现场 有有1 1台台 套套 应应报报废废但但仍仍在在用用的的 扣扣1010分分 有1台 套 已报废但未注销 扣 2分 5 5 4 工艺安 全 25 5 5 4 1 操作人员应掌握工艺安全信息 化学 品危险性信息 工艺信息 设备 信息 查工艺安全信息 查现场 抽查职工 有1项无工艺安全信息 扣5分 工艺信息不完善 扣2分 有1人次未掌握的 扣1分 5 5 4 2 保证相关设备设施运行安全可靠 完 整 压力容器和压力管道 包括管件 和阀门 泄压和排空系统 紧急 停车系统 监控 报警系统 联 锁系统 各类动设备 包括备用设 备等 查设备台帐 查现场 未未办办理理相相关关手手续续停停用用安安全全连连锁锁设设 施施 扣扣2525分分 有1台 套 处 不合格的 扣1 分 5 5 4 3 对工艺过程进行风险分析 工艺过程 中的危险性 工作场所潜在事故发 生因素 控制失效的影响 人为 因素等 查现场 查风险分析报告 有1处未进行 扣3分 有1处不完善 扣1分 5 5 4 4 组织生产装置开车前的检查 进行安 全条件确认 现场工艺和设备符合设 计规范 系统气密测试 设施空运 转调试合格 操作规程和应急预案 已制订 编制并落实了装置开车方 案 操作人员培训合格 各种危 险已消除或控制 查安全条件确认单 查开车方案 查操作规程或作业指 导书 查现场 有1处未进行 扣3分 有1项不完善 扣1分 5 5 4 5 生产装置停车应满足相关要求 编制 停车方案 操作人员能够按停车方 案和操作规程进行操作 查安全条件确认单 查停车方案 查操作规程或作业指 导书 查现场 有1处未进行 扣3分 有1项不完善 扣2分 5 5 4 6 生产装置紧急情况处理应遵守相关要 求 发现或发生紧急情况 应按照不 伤害人员为原则 妥善处理 同时向 有关方面报告 工艺及机电设备等 发生异常情况时 采取适当的措施 并通知有关岗位协调处理 必要时 按程序紧急停车 查现场处置方案 查紧急情况处理台帐 查操作规程或作业指 导书 查现场 有1项次未遵守的 扣3分 5 5 生产 设施 及工 艺安 全 5 5 2 安全设 施 20 5 5 2 2 第 6 页 共 42 页 5 5 4 7 生产装置泄压系统或排空系统排放的 危险化学品应引至安全地点并得到妥 善处理 查台帐 查现场 未妥善处理 扣2分 5 5 4 8 操作人员应严格执行操作规程 查安全检查 奖惩等 台帐 查现场 抽查职工 有1次违规的 扣2分 对工艺参数运行出现的偏离情况及时 分析 偏差及时得到纠正 查参数运行记录 查分析记录 查现场 有1次未分析或纠正的 扣2分 危险工艺自动控制技术改造 15种危险工艺 高危储罐 查改造方案 查改造计划 合同 查现场 否决项 新增加的应有改造计划 5 5 5 关键装 置及重 点部位 10 5 5 5 1 加强对关键装置 重点部位安全管理 实行企业领导干部联系点管理机制 查联系点制度 有有1 1处处未未实实行行的的 扣扣1010分分 无制度 扣5分 5 5 5 25 5 5 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 5 5 2 联系人对所负责的关键装置 重点部 位负有安全监督与指导责任 查联系人职责 查现场 有1处未落实的 扣2分 5 5 5 3 联系人应每月至少到联系点进行一次 安全活动 查安全活动记录 查现场 有1次未参加的 扣1分 5 5 5 4 建立关键装置 重点部位档案 查档案 查现场 有1处未建立的 扣1分 建立企业 管理部门 基层单位及班 组监控机制 明确各级组织 各专业 的职责 定期进行监督检查 并形成 记录 查监控机制文件 查职责 查定期检查记录 有1个部门 班组 未建立管理制 度 扣5分 制度不完善或未明确职责或未开 展督查或未记录的 扣2分 5 5 5 5 制定关键装置 重点部位应急预案 查现场 查应急预案 未未制制定定的的 扣扣1010分分 不完善的 扣5分 应急预案 至少每半年进行一次演练 确保关键装置 重点部位的操作 检修 仪表 电气等人员能够识别和 及时处理各种事件及事故 查演练记录 查演练总结 抽查职工 未未演演练练 扣扣1010分分 未培训或未评价的 扣3分 有1人不熟悉 扣1分 5 5 5 6 关键装置 重点部位为重大危险源时 应按5 2 5条执行 参照5 2 5执行 5 5 6 检维修 10 5 5 6 1 严格执行检维修管理制度 实行日常 检维修和定期检维修管理 查检维修制度 未建立制度 扣5分 5 5 6 25 5 6 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 5 6 2 制订年度综合检维修计划 落实 五 定 定检修方案 定检修人员 定安 全措施 定检修质量 定检修进度原 则 查年度计划 查台帐 查现场 有1项未落实的 扣1分 5 5 6 3 严格按照相关程序进行检维修作业 包 括 检维修前 对检维修现场进行安 全检查 检维修后办理检维修交付生 产手续 查作业程序 查交付手续 查作业记录台帐 查现场 有1项未执行的 扣1分 5 5 7 拆除和 报废 10 5 5 7 1 严格执行生产设施拆除和报废管理制 度 查管理制度 未制定制度 扣3分 5 5 75 5 7中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 拆除作业前 拆除作业负责人应与需 拆除设施的主管部门和使用单位共同 到进行对接 作业人员进行危险 有 害因素识别 制定拆除计划或方案 办理拆除设施交接手续 查拆除计划或方案 查拆除风险分析 查交接手续 有1次无方案 扣4分 有1次无分析 扣3分 有1次无手续 扣1分 5 5 7 2 凡需拆除的容器 设备和管道 应先 清洗干净 分析 验收合格后方可进 行拆除作业 查分析报告 查检维修台帐 查现场 有1次未执行或不完善 扣1分 5 5 7 3 欲报废的容器 设备和管道内仍存有 危险化学品的 应清洗干净 分析 验收合格后 方可报废处置 查分析报告 查报废台帐 查现场 有1次未执行或不完善 扣1分 5 6 作业 安全 5 6 1 作业许 可 255 6 1 1 企业应对相关危险性作业活动实施作 业许可管理 严格履行审批手续 各 种作业许可证中应有危险 有害因素 识别和安全措施内容 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 高处作业 断路 作业 吊装作业 设备检修作业 抽堵盲板作业 其他危险性作 业 查安全作业管理制度 查作业票证 危险性作业管理制度有1项未建 立 扣3分 有1项制度不完善 扣2分 作业票证填写内容不规范 有1 次 扣1分 5 6 2 警示标 志 15 5 6 2 1 按照GB16179规定 在危险场所的醒目 位置设置符合GB2894规定的安全标志 查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 5 6 2 2 在重大危险源现场设置明显的安全警 示标志 查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 5 6 2 3 在厂内道路设置限速 限高 禁行等 标志 查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 5 6 2 4 在检维修 施工 吊装等作业现场设 置警戒区域和安全标志 查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 在检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡 等场所设置围栏和警示灯 查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 5 6 2 5 在可能产生严重职业危害作业岗位的 醒目位置 按照GBZ158设置职业危害 警示标识 同时设置告知牌 查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 5 6 2 6按有关规定在生产区域设置风向标查现场 有1处未设置 扣2分 有1项不合格 扣1分 5 6 3 作业环 节 30 5 6 3 1 在危险性作业活动作业前进行危险 有害因素识别 制定控制措施 查作业分析和措施 查作业现场 有1次未识别或未制定的 扣2分 不完善的 扣1分 有1处未落实控制措施或不完善 扣1分 5 5 生产 设施 及工 艺安 全 5 5 4 工艺安 全 25 第 7 页 共 42 页 在作业现场配备相应的安全防护用品 具 及消防设施与器材 规范现场人员 作业行为 查台帐 查作业现场 有1处未配备的 扣2分 有1处配备不足的 扣1分 现场人员作业不规范的 有1起 扣2分 5 6 3 2 作业活动的负责人应严格按照规定要 求科学指挥 查现场 有1次未按规定指挥的 扣2分 作业人员应严格执行操作规程查现场 有1次违规的 扣2分 5 6 3 3 在进行5 6 1中规定的作业活动时 应 持相应的作业许可证作业 查作业许可证 查现场 未未办办理理相相关关作作业业许许可可证证从从事事危危险险 作作业业活活动动 扣扣3030分分 5 6 3 4 作业活动监护人员应具备基本救护技 能和作业现场的应急处理能力 持相 应作业许可证进行监护作业 作业过 程中不得离开监护岗位 查监护人员符合性 查现场 不具备监护能力或有1次违规的 扣2分 5 6 3 5保持作业环境整洁查现场 有1处不整洁的 扣1分 5 6 3 6 同一作业区域内有两个以上承包商进 行生产经营活动 可能危及对方生产 安全时 应组织并监督承包商之间签 订安全生产协议 明确各自的安全生 产管理职责和应当采取的安全措施 并指定专职安全生产管理人员进行安 全检查与协调 查安全协议 查台帐 查现场 有1次无协议或无措施或无管理 人员的 扣1分 5 6 3 7 办理机动车辆进入生产装置区 罐区 现场相关手续 机动车辆应佩戴标准 阻火器 按指定线路行驶 查出入证 查现场 有1次不符合 扣1分 5 6 3 8 企业应严格执行危险化学品储存 出 入库安全管理制度 查制度 查台帐 查现场 未制定制度 扣5分 有1次 处 违规 扣2分 专用仓库符合相关规定和要求查现场 有1次不符合 扣1分 5 6 3 9 剧毒化学品必须在专用仓库单独存放 实行双人收发 双人保管制度 企 业应将储存剧毒化学品的数量 地点 以及管理人员的情况 报当地公安部 门和安全生产监督管理部门备案 查制度 查台帐 查现场 查备案记录 无剧毒品管理制度 扣5分 有1项违规的 扣4分 5 6 3 10 严格执行危险化学品运输 装卸安全 管理制度 规范运输 装卸人员行为 查制度 查台帐 查现场 未制定制度 扣5分 有1次违规的 扣2分 有经营许可证的企业按照要求 规范 管理 剧毒品经营许可证按时年检 查管理制度 查台帐 查现场 未制定制度 扣5分 有1次违规的 扣2分 严格执行非药品类易制毒品安全管理 制度 查制度 查台帐 查现场 查备案记录 未制定制度 扣5分 有1次违规的 扣2分 5 6 4 承包商 与供应 商 15 5 6 4 1 严格执行承包商管理制度 对承包商 资格预审 选择 开工前准备 作业 过程监督 表现评价 续用等过程进 行管理 建立合格承包商名录和档案 企业应与选用的承包商签订安全协 议书 查管理制度 查安全协议 查台帐档案 查现场 无管理制度 扣5分 无合格承包商名录或档案 扣2 分 少1家 扣1分 未签订安全协议 少1家 扣1分 5 6 4 2 严格执行供应商管理制度 对供应商 资格预审 选用和续用等过程进行管 理 并定期识别与采购有关的风险 查管理制度 查预审选用记录 查档案 查采购风险识别 无管理制度 扣5分 未对供应商进行预审选用 有1 家 扣1分 未定期识别风险 少1家 扣2分 5 6 5 变更 15 5 6 5 1 严格执行变更管理制度 包括变更申请 变更审批 变更实施 变更验收 查变更制度 查现场 无变更制度 扣5分 有1次违规 扣1分 5 6 5 2 对变更过程产生的风险进行分析和控 制 查风险分析 查变更台帐 查现场 有1次未分析控制的 扣2分 措施不符合的 扣1分 变更后对相关人员开展培训查培训台帐 有1次未未开展 扣1分 5 7 产品 安全 与危 害告 知 5 7 1 危险化 学品档 案 20 对所有危险化学品 包括产品 原料 和中间产品进行普查 建立危险化学 品档案 查危化品档案 查现场 未未进进行行普普查查建建档档 扣扣2020分分 有1项未建档案 扣1分 5 7 2 化学品 分类 10 对其产品 所有中间产品进行分类 并将分类结果汇入危险化学品档案 查危化品档案 查现场 未进行分类的 扣5分 缺1项 扣1分 5 7 3 化学品 安全技 术说明 书和安 全标签 20 5 7 3 1 属危险化学品的产品 应按GB16483和 GB15258编制产品安全技术说明书和安 全标签 并提供给用户 查说明书和标签 查现场 缺缺1 1种种危危化化品品安安全全技技术术说说明明书书和和 安安全全标标签签 扣扣2020分分 不符合标准或不完善 扣2分 有1次未提供给用户 扣2分 5 7 3 2 采购的危险化学品 应有危险化学品 安全技术说明书和安全标签 查说明书和标签 查现场 缺缺1 1种种危危化化品品安安全全技技术术说说明明书书和和 安安全全标标签签 扣扣2020分分 5 7 4 化学事 故应急 咨询服 务电话 10 应设立24小时应急咨询服务固定电话 有专业人员值班并负责相关应急咨 询 或委托专业应急机构 查应急电话或委托书 查现场 未未设设立立或或未未委委托托的的 扣扣1010分分 未有专业人员值守 有1次 扣1 分 未能回答相关应急咨询 有1次 扣1分 5 7 5 危险化 学品登 记 20 应按照有关规定对危险化学品进行登 记 查登记证书 查现场 未未登登记记的的 扣扣2020分分 漏报1项的 扣2分 5 7 6 危害告 知 20 以适当 有效的方式对从业人员及相 关方进行宣传 使其了解生产过程中 危险化学品的危险特性 活性危害 禁配物等 以及采取的预防及应急处 理措施 查宣传教育台帐 查现场 抽查职工 有1项未进行或有1人未了解的 扣2分 现场无告知牌 扣2分 5 6 作业 安全 5 6 3 作业环 节 30 5 6 3 1 第 8 页 共 42 页 5 8 职业 危害 5 8 1 职业危 害申报 25 如存在法定职业病目录所列的职业危 害因素 应及时 如实向当地安全生 产监督管理部门申报 接受其监督 查申报记录 有有未未如如实实申申报报 扣扣2525分分 内容不完善 扣5分 5 8 2 作业场 所职业 危害管 理 50 5 8 2 1 制定职业危害防治计划和实施方案 查管理制度 查计划 查方案 有1项不制定的 扣5分 5 8 25 8 2中中其其他他各各项项有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 建立 健全职业卫生档案和从业人员 健康监护档案 查档案 有1人未建档的 扣1分 有1人未进行体检 扣1分 5 8 2 2作业场所应符合GBZ1 GBZ2查现场 生生产产区区内内有有人人住住 扣扣5050分分 有1处不符合的 扣2分 5 8 2 3 使用有毒物品作业场所与生活区分开查现场 有1处不合格 扣10分 有害作业与无害作业分开查现场 有1处不合格 扣10分 高毒作业场所与其他作业场所隔离查现场 有1处不合格 扣10分 5 8 2 4 在可能发生急性职业损伤的有毒有害 作业场所按规定设置报警设施 冲洗 设施 防护急救器具专柜 设置应急 撤离通道和必要的泄险区 定期检查 并记录 查检查记录 查现场 有1处未设置 扣3分 有1次未检查 扣2分 有1次无记录 扣1分 5 8 2 5 严格执行生产作业场所职业危害因素 检测管理制度 定期对作业场所进行 检测 在检测点设置标识牌 告知检 测结果 并将检测结果存入职业卫生 档案 查管理制度 查检测台帐 查现场 无管理制度 扣10分 有1项次违规 扣2分 5 8 2 6 不得安排上岗前未经职业健康检查的 从业人员从事接触职业病危害的作业 查台帐 查现场 有1次违规 扣2分 不得安排有职业禁忌的从业人员从事 禁忌作业 查台帐 查现场 有1次违规 扣2分 5 8 3 劳动防 护用品 25 5 8 3 1 为从业人员提供符合国家标准或行业 标准的个体防护用品和器具 查劳护用品发放台帐 查现场 未未配配备备个个人人劳劳护护用用品品 扣扣2525分分 配备不符合标准 有1人 扣2分 从业人员正确佩戴 使用查现场 有1次违规 扣1分 5 8 3 2 各种防护器具应定点存放查现场 有1处违规 扣1分 各种防护器具应专人负责保管 检查 定期校验和维护 每次校验后应记 录 铅封 查检查记录 查现场 有1次违规 扣2分 5 8 3 3 建立职业卫生防护设施及个体防护用 品管理台帐 加强对劳动防护用品使 用情况的检查监督 凡不按规定使用 劳动防护用品者不得上岗作业 查管理台帐 查现场 未建台帐 扣2分 台帐不全 扣1分 有1人次违规 扣1分 5 9 事故 与应 急 5 9 1 事故报 告 未发 生事故 第2 3项 作缺项 处理 15 5 9 1 1明确事故报告制度和程序 查制度 未未建建立立事事故故报报告告制制度度和和程程序序 扣扣 1515分分 5 9 15 9 1 5 9 35 9 3中中其
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