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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料加工品项目简介及立项备案申请塑料加工品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景塑料加工又称塑料成型加工。是将合成树脂或塑料转化为塑料制品的各种工艺的总称,是塑料工业中一个较大的生产部门。塑料加工一般包括塑料的配料、成型、机械加工、接合、修饰和装配等。后四个工序是在塑料已成型为制品或半制品后进行的,又称为塑料二次加工。塑料加工所用的原料,除聚合物外,一般还要加入各种塑料助剂(如稳定剂、增塑剂、着色剂、润滑剂、增强剂和填料等),以改善成型工艺和制品的使用性能或降低制品的成本。添加剂与聚合物经混合,均匀分散为粉料,又称为干混料。有时粉料还需经塑炼加工成粒料。这种粉料和粒料统称配合料或模塑料。塑料加工的关键环节。将各种形态的塑料(粉、粒料、溶液或分散体)制成所需形状的制品或坯件。成型的方法多达三十几种。它的选择主要决定于塑料的类型(热塑性还是热固性)、起始形态以及制品的外形和尺寸。我国政府对塑料行业的发展规划有一系列的促进政策,将大力推进整个行业平稳持续发展为应对国际金融危机的影响,落实政府关于保增长、扩内需、调结构的总体要求,确保轻工业稳定发展,加快结构调整,推进产业升级,政府出台了轻工业调整振兴规划,把塑料列为三大重点行业之中来规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54500.57平方米(折合约81.71亩),其中:净用地面积54500.57平方米(红线范围折合约81.71亩)。项目规划总建筑面积89380.93平方米,其中:规划建设主体工程62208.45平方米,计容建筑面积89380.93平方米;预计建筑工程投资7649.94万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料加工品,根据市场情况,预计年产值22443.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15032.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7649.944267.58183.9715032.191.1工程费用万元7649.944267.5813681.381.1.1建筑工程费用万元7649.947649.9443.04%1.1.2设备购置及安装费万元4267.584267.5824.01%1.2工程建设其他费用万元3114.673114.6717.52%1.2.1无形资产万元1453.271453.271.3预备费万元1661.401661.401.3.1基本预备费万元784.54784.541.3.2涨价预备费万元876.86876.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元15032.1915032.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13681.389615.4012235.8713681.3813681.3813681.381.1应收账款万元4104.412667.873283.534104.414104.414104.411.2存货万元6156.624001.804925.306156.626156.626156.621.2.1原辅材料万元1846.991200.541477.591846.991846.991846.991.2.2燃料动力万元92.3560.0373.8892.3592.3592.351.2.3在产品万元2832.051840.832265.642832.052832.052832.051.2.4产成品万元1385.24900.411108.191385.241385.241385.241.3现金万元3420.342223.222736.283420.343420.343420.342流动负债万元10938.267109.878750.6110938.2610938.2610938.262.1应付账款万元10938.267109.878750.6110938.2610938.2610938.263流动资金万元2743.121783.032194.502743.122743.122743.124铺底流动资金万元914.36594.34731.50914.36914.36914.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17775.31万元,其中:固定资产投资15032.19万元,占项目总投资的84.57%;流动资金2743.12万元,占项目总投资的15.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7649.94万元,占项目总投资的43.04%;设备购置费4267.58万元,占项目总投资的24.01%;其它投资3114.67万元,占项目总投资的17.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15032.19+2743.12=17775.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17775.31118.25%118.25%100.00%2项目建设投资万元15032.19100.00%100.00%84.57%2.1工程费用万元11917.5279.28%79.28%67.05%2.1.1建筑工程费万元7649.9450.89%50.89%43.04%2.1.2设备购置及安装费万元4267.5828.39%28.39%24.01%2.2工程建设其他费用万元1453.279.67%9.67%8.18%2.2.1无形资产万元1453.279.67%9.67%8.18%2.3预备费万元1661.4011.05%11.05%9.35%2.3.1基本预备费万元784.545.22%5.22%4.41%2.3.2涨价预备费万元876.865.83%5.83%4.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15032.19100.00%100.00%84.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2743.1218.25%18.25%15.43%7铺底流动资金万元914.376.08%6.08%5.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度183.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21512.3621512.3662208.4562208.455856.731.1主要生产车间12907.4212907.4237325.0737325.073631.171.2辅助生产车间6883.966883.9619906.7019906.701874.151.3其他生产车间1720.991720.993608.093608.09351.402仓储工程4564.154564.1517662.1117662.111209.332.1成品贮存1141.041141.044415.534415.53302.332.2原料仓储2373.362373.369184.309184.30628.852.3辅助材料仓库1049.751049.754062.294062.29278.153供配电工程243.42243.42243.42243.4218.753.1供配电室243.42243.42243.42243.4218.754给排水工程279.93279.93279.93279.9316.774.1给排水279.93279.93279.93279.9316.775服务性工程2890.632890.632890.632890.63197.925.1办公用房1469.761469.761469.761469.7691.515.2生活服务1420.871420.871420.871420.87117.106消防及环保工程815.46815.46815.46815.4662.816.1消防环保工程815.46815.46815.46815.4662.817项目总图工程121.71121.71121.71121.71200.657.1场地及道路硬化7695.601690.201690.207.2场区围墙1690.207695.607695.607.3安全保卫室121.71121.71121.71121.718绿化工程2485.1886.98合计30427.6789380.9389380.937649.94(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4267.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量652880.78千瓦时,折合80.24吨标准煤。2、项目年总用水量17612.63立方米,折合1.50吨标准煤。3、“塑料加工品项目投资建设项目”,年用电量652880.78千瓦时,年总用水量17612.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.74吨标准煤/年。达产年综合节能量28.72吨标准煤/年,项目总节能率26.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“塑料加工品项目”主要从事塑料加工品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料加工品项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因
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