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泓域咨询MACRO/ 原电池项目简介及立项备案申请原电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景通过氧化还原反应而产生电流的装置称为原电池,也可以说是把化学能转变成电能的装置。有的原电池可以构成可逆电池,有的原电池则不属于可逆电池。原电池放电时,负极发生氧化反应,正极发生还原反应。例如铜锌原电池又称丹聂尔电池,其正极是铜极,浸中硫酸溶液中;负极是锌板,浸在硫酸锌溶液中。两种电解质溶液用盐桥勾通,两极用导线相连就组成原电池。平时使用的干电池,是根据原电池原理制成的。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7937.30平方米(折合约11.90亩),其中:净用地面积7937.30平方米(红线范围折合约11.90亩)。项目规划总建筑面积11350.34平方米,其中:规划建设主体工程8239.15平方米,计容建筑面积11350.34平方米;预计建筑工程投资1019.03万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为原电池,根据市场情况,预计年产值2827.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2084.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1019.03691.87175.192084.761.1工程费用万元1019.03691.872179.721.1.1建筑工程费用万元1019.031019.0342.40%1.1.2设备购置及安装费万元691.87691.8728.79%1.2工程建设其他费用万元373.86373.8615.56%1.2.1无形资产万元198.66198.661.3预备费万元175.20175.201.3.1基本预备费万元71.8571.851.3.2涨价预备费万元103.35103.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2084.762084.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金318.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2179.721266.981242.382179.722179.722179.721.1应收账款万元653.92392.35457.74653.92653.92653.921.2存货万元980.87588.52686.61980.87980.87980.871.2.1原辅材料万元294.26176.56205.98294.26294.26294.261.2.2燃料动力万元14.718.8310.3014.7114.7114.711.2.3在产品万元451.20270.72315.84451.20451.20451.201.2.4产成品万元220.70132.42154.49220.70220.70220.701.3现金万元544.93326.96381.45544.93544.93544.932流动负债万元1861.081116.651302.761861.081861.081861.082.1应付账款万元1861.081116.651302.761861.081861.081861.083流动资金万元318.64191.18223.05318.64318.64318.644铺底流动资金万元106.2163.7374.35106.21106.21106.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2403.40万元,其中:固定资产投资2084.76万元,占项目总投资的86.74%;流动资金318.64万元,占项目总投资的13.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1019.03万元,占项目总投资的42.40%;设备购置费691.87万元,占项目总投资的28.79%;其它投资373.86万元,占项目总投资的15.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2084.76+318.64=2403.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2403.40115.28%115.28%100.00%2项目建设投资万元2084.76100.00%100.00%86.74%2.1工程费用万元1710.9082.07%82.07%71.19%2.1.1建筑工程费万元1019.0348.88%48.88%42.40%2.1.2设备购置及安装费万元691.8733.19%33.19%28.79%2.2工程建设其他费用万元198.669.53%9.53%8.27%2.2.1无形资产万元198.669.53%9.53%8.27%2.3预备费万元175.208.40%8.40%7.29%2.3.1基本预备费万元71.853.45%3.45%2.99%2.3.2涨价预备费万元103.354.96%4.96%4.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2084.76100.00%100.00%86.74%5建设期间费用万元6流动资金万元318.6415.28%15.28%13.26%7铺底流动资金万元106.215.09%5.09%4.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.99%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度175.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4152.084152.088239.158239.15813.681.1主要生产车间2491.252491.254943.494943.49504.481.2辅助生产车间1328.671328.672636.532636.53260.381.3其他生产车间332.17332.17477.87477.8748.822仓储工程880.92880.922022.272022.27145.252.1成品贮存220.23220.23505.57505.5736.312.2原料仓储458.08458.081051.581051.5875.532.3辅助材料仓库202.61202.61465.12465.1233.413供配电工程46.9846.9846.9846.983.803.1供配电室46.9846.9846.9846.983.804给排水工程54.0354.0354.0354.033.404.1给排水54.0354.0354.0354.033.405服务性工程557.92557.92557.92557.9240.075.1办公用房236.86236.86236.86236.8620.835.2生活服务321.06321.06321.06321.0616.196消防及环保工程157.39157.39157.39157.3912.726.1消防环保工程157.39157.39157.39157.3912.727项目总图工程23.4923.4923.4923.49-20.107.1场地及道路硬化1552.51238.98238.987.2场区围墙238.981552.511552.517.3安全保卫室23.4923.4923.4923.498绿化工程577.2920.21合计5872.8111350.3411350.341019.03(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费691.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050841.89千瓦时,折合129.15吨标准煤。2、项目年总用水量1412.46立方米,折合0.12吨标准煤。3、“原电池项目投资建设项目”,年用电量1050841.89千瓦时,年总用水量1412.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.27吨标准煤/年。达产年综合节能量40.82吨标准煤/年,项目总节能率29.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“原电池项目”主要从事原电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性原电池项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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