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泓域咨询MACRO/ 影视传媒设备项目简介及立项备案申请影视传媒设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景影视传媒产业在我国社会主义经济中占有重要的地位,是国家大力扶持的支柱产业。同时,影视传媒行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一,对于促进改革开放和现代化建设、维护社会稳定、丰富人民群众精神文化生活等方面具有不可替代的作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36458.22平方米(折合约54.66亩),其中:净用地面积36458.22平方米(红线范围折合约54.66亩)。项目规划总建筑面积48854.01平方米,其中:规划建设主体工程37603.46平方米,计容建筑面积48854.01平方米;预计建筑工程投资4172.49万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为影视传媒设备,根据市场情况,预计年产值16722.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10151.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4172.492763.38185.7210151.461.1工程费用万元4172.492763.3813236.501.1.1建筑工程费用万元4172.494172.4934.09%1.1.2设备购置及安装费万元2763.382763.3822.58%1.2工程建设其他费用万元3215.593215.5926.27%1.2.1无形资产万元1682.971682.971.3预备费万元1532.621532.621.3.1基本预备费万元865.75865.751.3.2涨价预备费万元666.87666.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元10151.4610151.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2088.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13236.507442.758831.1713236.5013236.5013236.501.1应收账款万元3970.952382.573176.763970.953970.953970.951.2存货万元5956.433573.864765.145956.435956.435956.431.2.1原辅材料万元1786.931072.161429.541786.931786.931786.931.2.2燃料动力万元89.3553.6171.4889.3589.3589.351.2.3在产品万元2739.961643.972191.972739.962739.962739.961.2.4产成品万元1340.20804.121072.161340.201340.201340.201.3现金万元3309.131985.472647.303309.133309.133309.132流动负债万元11148.236688.948918.5811148.2311148.2311148.232.1应付账款万元11148.236688.948918.5811148.2311148.2311148.233流动资金万元2088.271252.961670.622088.272088.272088.274铺底流动资金万元696.08417.65556.87696.08696.08696.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12239.73万元,其中:固定资产投资10151.46万元,占项目总投资的82.94%;流动资金2088.27万元,占项目总投资的17.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4172.49万元,占项目总投资的34.09%;设备购置费2763.38万元,占项目总投资的22.58%;其它投资3215.59万元,占项目总投资的26.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10151.46+2088.27=12239.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12239.73120.57%120.57%100.00%2项目建设投资万元10151.46100.00%100.00%82.94%2.1工程费用万元6935.8768.32%68.32%56.67%2.1.1建筑工程费万元4172.4941.10%41.10%34.09%2.1.2设备购置及安装费万元2763.3827.22%27.22%22.58%2.2工程建设其他费用万元1682.9716.58%16.58%13.75%2.2.1无形资产万元1682.9716.58%16.58%13.75%2.3预备费万元1532.6215.10%15.10%12.52%2.3.1基本预备费万元865.758.53%8.53%7.07%2.3.2涨价预备费万元666.876.57%6.57%5.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10151.46100.00%100.00%82.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2088.2720.57%20.57%17.06%7铺底流动资金万元696.096.86%6.86%5.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.16%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度185.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13960.2613960.2637603.4637603.463532.771.1主要生产车间8376.168376.1622562.0822562.082190.321.2辅助生产车间4467.284467.2812033.1112033.111130.491.3其他生产车间1116.821116.822181.002181.00211.972仓储工程2961.872961.877312.867312.86499.662.1成品贮存740.47740.471828.211828.21124.922.2原料仓储1540.171540.173802.693802.69259.822.3辅助材料仓库681.23681.231681.961681.96114.923供配电工程157.97157.97157.97157.9712.143.1供配电室157.97157.97157.97157.9712.144给排水工程181.66181.66181.66181.6610.864.1给排水181.66181.66181.66181.6610.865服务性工程1875.851875.851875.851875.85128.175.1办公用房977.27977.27977.27977.2752.895.2生活服务898.58898.58898.58898.5870.496消防及环保工程529.19529.19529.19529.1940.686.1消防环保工程529.19529.19529.19529.1940.687项目总图工程78.9878.9878.9878.98-113.777.1场地及道路硬化5154.92875.95875.957.2场区围墙875.955154.925154.927.3安全保卫室78.9878.9878.9878.988绿化工程1770.9161.98合计19745.7748854.0148854.014172.49(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费2763.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量937824.52千瓦时,折合115.26吨标准煤。2、项目年总用水量9935.14立方米,折合0.85吨标准煤。3、“影视传媒设备项目投资建设项目”,年用电量937824.52千瓦时,年总用水量9935.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.11吨标准煤/年。达产年综合节能量49.76吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“影视传媒设备项目”主要从事影视传媒设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性影视传媒设备项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,

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