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文档简介

泓域咨询MACRO/ 活性炭产品项目立项备案申请及项目简介活性炭产品项目立项备案申请及项目简介坚持发挥比较优势的原则,以大企业、大集团建设为引领,形成区域工业配套大企业大集团协调发展的格局。坚持错位发展,发展区域特色优势产业,采取“精、专、特、新”的发展模式。坚持“工业图强”战略目标,抢抓国家、省、市扶持政策机遇,以创新驱动、结构调整和产业升级为重点,实现我区工业经济稳步发展。一、项目名称及承办单位(一)项目名称活性炭产品项目(二)项目承办单位xxx公司二、项目建设背景活性炭具有发达孔隙结构和巨大的比表面积,兼具物理吸附和化学吸附双重特性,广泛应用于有毒有害气体、污水治理等,誉有环境污染治理的“青霉素”,在保护人类生存环境中发挥着积极重要的作用。废活性炭的再生有热再生、生物再生和湿式氧化再生等传统方法。为克服传统再生方法的缺陷,近年来不断出现新兴的活性炭再生技术,如电化学法、超临界流体法和超声波法等。2017年我国活性炭再生行业产能在25万吨左右,同比提升14.68%。2013-2017年我国活性炭再生行业产能复合增长率20.91%,持续稳定的高增长反映出我国活性炭再生行业的发展前景广阔。随着国内活性炭再生产业的稳步发展,我国活性炭再生市场规模从2013年的5.11亿元增长至2017年的8.38亿元。随着我国环保政策不断加码的情况下,活性炭再生行业的成长空间相当广阔。三、项目建设地址及负责人(一)项目选址xxx工业园(二)项目负责人孙xx四、项目承办单位基本情况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。五、项目建设地基本情况振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。六、项目提出理由项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。七、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为活性炭产品,根据市场情况,预计年产值33215.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积49064.52平方米(折合约73.56亩),其中:净用地面积49064.52平方米(红线范围折合约73.56亩)。项目规划总建筑面积66237.10平方米,其中:规划建设主体工程45885.46平方米,计容建筑面积66237.10平方米;预计建筑工程投资5859.52万元。2、项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6515.43万元。八、设备购置项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费6515.43万元。九、节能分析1、项目年用电量1330985.03千瓦时,折合163.58吨标准煤。2、项目年总用水量18711.68立方米,折合1.60吨标准煤。3、“活性炭产品项目投资建设项目”,年用电量1330985.03千瓦时,年总用水量18711.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.18吨标准煤/年。达产年综合节能量70.79吨标准煤/年,项目总节能率21.07%,能源利用效果良好。十、环境影响分析项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十一、投资估算项目预计总投资18400.97万元,其中:固定资产投资14110.28万元,占项目总投资的76.68%;流动资金4290.69万元,占项目总投资的23.32%。十二、经济效益测算预期达产年营业收入33215.00万元,总成本费用25365.31万元,税金及附加326.18万元,利润总额7849.69万元,利税总额9258.59万元,税后净利润5887.27万元,达产年纳税总额3371.32万元;达产年投资利润率42.66%,投资利税率50.32%,投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,提供就业职位512个。十三、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。十四、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“活性炭产品项目”主要从事活性炭产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性活性炭产品项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:活性炭产品项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十五、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“活性炭产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额3371.32万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率42.66%,投资利税率50.32%,全部投资回报率31.99%,全部投资回收期4.63年,固定资产投资回收期4.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49064.5273.56亩1.1容积率1.351.2建筑系数71.41%1.3投资强度万元/亩191.821.4基底面积平方米35036.971.5总建筑面积平方米66237.101.6绿化面积平方米4635.44绿化率7.00%2总投资万元18400.972.1固定资产投资万元14110.282.1.1土建工程投资万元5859.522.1.1.1土建工程投资占比万元31.84%2.1.2设备投资万元6515.432.1.2.1设备投资占比35.41%2.1.3其它投资万元1735.332.1.3.1其它投资占比9.43%2.1.4固定资产投资占比76.68%2.2流动资金万元4290.692.2.1流动资金占比23.32%3收入万元33215.004总成本万元25365.315利润总额万元7849.6

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