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文档简介
1. 目的采购对账操作指引精品文档,欢迎下载6 / 6规范对账工作流程,提高工作效率。2. 涉及部门财务部、采购部、物控部、仓库、生产外协组、整单外发组、品质部3. 定义采购对账是指特创财务对账人员与按期间对账的各类供应商(物料供应商,外协供应商,设备配件辅料供应商)核对月度往来应付款项的工作。4. 对账期间特创公司对账期间为上月26 日至本月 25 日,对账日期计算以特创erp 系统入库日期为准。如:供应商25 日发货,特创erp 系统25 日以后入库的物料,将纳入后一个对账期间。5. 对账单收集时间供应商发送对账单的时间:所有按期间对账的供应商应在每月的 26 日至 30 日将对账单( excel格式电子档和打印并盖章的对账单) 通过邮件和传真发送给特创财务部对应的财务对账人员。如供应 商不能在对账单收集期间将对账单发给特创财务对账人员,则该 对账期间内应核对往来明细合并到后一对账期间并将该供应商应 付款项在正常的付款期间内顺延。6. 特创财务对账时间当月 26日至次月 5 日,核对好后在 12日前将对账单回传给供应商。供应商等特创财务通知才能开发票。7. 财务对账所需的资料及格式要求7.1 物料供应商、设备配件辅料供应商对账所需资料及要求7.1.1 所需单据:采购订单、供应商送货单、特创收料单,供应商对账单,7.1.2 单据要求7.1.2.1 采购订单,送货单和收料单上的供应商名称,物料名称, 规格型号, 数量,单价金额必须相互一致, 且不得涂改, 财务不接受有涂改的单据对账。采购订单必须有采购部 采购主管以上人员审核并经供应商盖章确认,对于采购 订单单价财务人员有异议的,采购部应提供询价比价凭 证,对于采购部不能提供询价比价凭证的,财务应将此 订单交给总经理审批。7.1.2.2 供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章并注明特创采购订单号。7.1.2.3 仓库收物料人员应在送货单上签字并盖收货章确认物料入库。7.1.2.4 物控(收料单制单人) 要在收料单上录入完整的供应商送货单号,并以送货单日期作为收料日期输出收料单,仓库收料人员应在收料单上签字确认物料入账。7.1.2.5 供应商对账单应包括采购订单号,送货日期,送货单号,物料名称,规格型号,数量,单价,金额。7.1.2.6 物控制单人员应在收到供应商送货日期起3 日内收齐采购订单,送货单,收料单给到财务对账人员复核对账。7.2 整单外发供应商对账所需资料及要求7.2.1 所需单据:送货单,收货单,供应商对账单7.2.2 单据要求7.2.2.1 供应商应在送货单上盖有供应商名称的公章或送货章。并在送货单上注明特创采购订单号,产品型号,单位, 数量,不得涂改,涂改需要重新开单。7.2.2.2 仓库收货人员应在送货单上签字并盖收货章确认收货入库入账并将系统收货单号写在供应商送货单的右上角, 同时在系统收货单上录入供应商完整的送货单号,并把供应商送货日期录入作为系统收货单的日期。7.2.2.3 仓库收货人员应在每周一将上周供应商送货单传递到财务 对账人员处, 每月 26 日应将 26 日以前没有传递到财务的单据带到财务对账人员处。 不能按时间传递送货单据造成不能和供应商及时对账的责任由仓库收货人负责。7.2.2.4 供应商对账单应至少含有采购订单号,送货日期,送货单号,数量,单价等其他收费项目明细。7.3 工序外协供应商对账所需资料及要求7.3.1 所需单据:工序外协报价单,外协加工单,供应商送货单,供应商对账单7.3.2 单据要求7.3.2.1 外协报价单,在外发加工前,采购应将外协报价单给到财务对账人员处。在外协报价单有更新时,采购部应及时将报价变更资料传递到财务对账人员。7.3.2.2 外协加工单应注明供应商名称, 加工工序名称, 产品型号,规格,数量及准确的加工工艺参数,外协加工单制单人签字,收货单位及经手人签字。7.3.2.3 供应商送货单应注明外协加工单号,产品型号,数量,加工项目。7.3.2.4 走系统的外协加工单供应商送货时外协收货人员应在系统做收料单,并按供应商送货单日期收料,同时录入供应商完整的送货单号。7.3.2.5 外协报价单,外协加工单,供应商送货单不得涂改,如需 修改需要修改好后重新打印或重新填写,有修改单据传递到财务将会被退回并不与供应商对账,由此造成的后果由修改人负责。7.3.2.6 供应商对账单应包括外协加工单号, 送货日期,送货单号,产品型号,单位,数量,单价,单独报价的加工项目要单列。7.3.2.7 外协收货人员应在供应商送货后2 日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到财务部对账人员。不能按时按要求传递单据资料到财务对账人员造成不能和供应商及时对账的责任由外协收货人负责。8. 供应商索赔因物料品质等原因索赔扣款的,
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