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泓域咨询MACRO/ 风力发电机项目简介及立项备案申请风力发电机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着经济的发展,化石能源日益短缺,能源问题逐渐成为世界性问题。近年来,我国经济面临的资源、环境压力日渐突出,加快构建绿色能源供应体系已成为社会各界的共识。风能与其他能源相比有着明显的优点:储量巨大,分布广泛,技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。而我国风电装机容量仅占可利用风能的2.58%左右,发展潜力十分巨大。我国已经把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,以风能为代表的绿色新能源日益受到国家和企业的重视。2009年9月,胡锦涛主席出席联合国气候变化峰会时发表讲话指出,中国要大力发展可再生能源,争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。2009年11月25日,国务院常务会议决定到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40至45。低碳承诺使得以风能为代表的新能源产业迎来了新的发展机遇,为打造风电强国必须大力支持我国优势风电企业成为世界性的风电企业。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33163.24平方米(折合约49.72亩),其中:净用地面积33163.24平方米(红线范围折合约49.72亩)。项目规划总建筑面积44107.11平方米,其中:规划建设主体工程27253.68平方米,计容建筑面积44107.11平方米;预计建筑工程投资3131.51万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风力发电机,根据市场情况,预计年产值25588.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9280.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3131.514043.97186.669280.741.1工程费用万元3131.514043.9719033.191.1.1建筑工程费用万元3131.513131.5124.29%1.1.2设备购置及安装费万元4043.974043.9731.36%1.2工程建设其他费用万元2105.262105.2616.33%1.2.1无形资产万元954.85954.851.3预备费万元1150.411150.411.3.1基本预备费万元618.56618.561.3.2涨价预备费万元531.85531.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元9280.749280.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3613.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19033.196909.9911786.1019033.1919033.1919033.191.1应收账款万元5709.962283.984282.475709.965709.965709.961.2存货万元8564.943425.976423.708564.948564.948564.941.2.1原辅材料万元2569.481027.791927.112569.482569.482569.481.2.2燃料动力万元128.4751.3996.36128.47128.47128.471.2.3在产品万元3939.871575.952954.903939.873939.873939.871.2.4产成品万元1927.11770.841445.331927.111927.111927.111.3现金万元4758.301903.323568.724758.304758.304758.302流动负债万元15419.236167.6911564.4215419.2315419.2315419.232.1应付账款万元15419.236167.6911564.4215419.2315419.2315419.233流动资金万元3613.961445.582710.473613.963613.963613.964铺底流动资金万元1204.64481.86903.491204.641204.641204.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12894.70万元,其中:固定资产投资9280.74万元,占项目总投资的71.97%;流动资金3613.96万元,占项目总投资的28.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3131.51万元,占项目总投资的24.29%;设备购置费4043.97万元,占项目总投资的31.36%;其它投资2105.26万元,占项目总投资的16.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9280.74+3613.96=12894.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12894.70138.94%138.94%100.00%2项目建设投资万元9280.74100.00%100.00%71.97%2.1工程费用万元7175.4877.32%77.32%55.65%2.1.1建筑工程费万元3131.5133.74%33.74%24.29%2.1.2设备购置及安装费万元4043.9743.57%43.57%31.36%2.2工程建设其他费用万元954.8510.29%10.29%7.40%2.2.1无形资产万元954.8510.29%10.29%7.40%2.3预备费万元1150.4112.40%12.40%8.92%2.3.1基本预备费万元618.566.66%6.66%4.80%2.3.2涨价预备费万元531.855.73%5.73%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9280.74100.00%100.00%71.97%5建设期间费用万元6流动资金万元3613.9638.94%38.94%28.03%7铺底流动资金万元1204.6512.98%12.98%9.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.60%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度186.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11863.8811863.8827253.6827253.682128.451.1主要生产车间7118.337118.3316352.2116352.211319.641.2辅助生产车间3796.443796.448721.188721.18681.101.3其他生产车间949.11949.111580.711580.71127.712仓储工程2517.092517.0910954.7310954.73622.212.1成品贮存629.27629.272738.682738.68155.552.2原料仓储1308.891308.895696.465696.46323.552.3辅助材料仓库578.93578.932519.592519.59143.113供配电工程134.24134.24134.24134.248.583.1供配电室134.24134.24134.24134.248.584给排水工程154.38154.38154.38154.387.674.1给排水154.38154.38154.38154.387.675服务性工程1594.161594.161594.161594.1690.555.1办公用房790.26790.26790.26790.2649.975.2生活服务803.90803.90803.90803.9051.676消防及环保工程449.72449.72449.72449.7228.746.1消防环保工程449.72449.72449.72449.7228.747项目总图工程67.1267.1267.1267.12198.077.1场地及道路硬化4562.22713.18713.187.2场区围墙713.184562.224562.227.3安全保卫室67.1267.1267.1267.128绿化工程1349.6947.24合计16780.6044107.1144107.113131.51(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4043.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量1160523.26千瓦时,折合142.63吨标准煤。2、项目年总用水量20251.79立方米,折合1.73吨标准煤。3、“风力发电机项目投资建设项目”,年用电量1160523.26千瓦时,年总用水量20251.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.36吨标准煤/年。达产年综合节能量38.37吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“风力发电机项目”主要从事风力发电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风力发电机项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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