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泓域咨询MACRO/ 光伏发电投资建设项目立项申请报告光伏发电投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27727.19平方米(折合约41.57亩),其中:净用地面积27727.19平方米(红线范围折合约41.57亩)。项目规划总建筑面积32440.81平方米,其中:规划建设主体工程22781.00平方米,计容建筑面积32440.81平方米;预计建筑工程投资2276.56万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光伏发电,根据市场情况,预计年产值15536.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7091.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2276.563133.59170.587091.011.1工程费用万元2276.563133.5911590.891.1.1建筑工程费用万元2276.562276.5624.29%1.1.2设备购置及安装费万元3133.593133.5933.44%1.2工程建设其他费用万元1680.861680.8617.93%1.2.1无形资产万元961.63961.631.3预备费万元719.23719.231.3.1基本预备费万元370.95370.951.3.2涨价预备费万元348.28348.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7091.017091.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2281.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11590.896340.627474.1811590.8911590.8911590.891.1应收账款万元3477.272260.222434.093477.273477.273477.271.2存货万元5215.903390.343651.135215.905215.905215.901.2.1原辅材料万元1564.771017.101095.341564.771564.771564.771.2.2燃料动力万元78.2450.8654.7778.2478.2478.241.2.3在产品万元2399.311559.551679.522399.312399.312399.311.2.4产成品万元1173.58762.83821.501173.581173.581173.581.3现金万元2897.721883.522028.412897.722897.722897.722流动负债万元9309.786051.366516.859309.789309.789309.782.1应付账款万元9309.786051.366516.859309.789309.789309.783流动资金万元2281.111482.721596.782281.112281.112281.114铺底流动资金万元760.36494.24532.26760.36760.36760.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9372.12万元,其中:固定资产投资7091.01万元,占项目总投资的75.66%;流动资金2281.11万元,占项目总投资的24.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2276.56万元,占项目总投资的24.29%;设备购置费3133.59万元,占项目总投资的33.44%;其它投资1680.86万元,占项目总投资的17.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7091.01+2281.11=9372.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9372.12132.17%132.17%100.00%2项目建设投资万元7091.01100.00%100.00%75.66%2.1工程费用万元5410.1576.30%76.30%57.73%2.1.1建筑工程费万元2276.5632.10%32.10%24.29%2.1.2设备购置及安装费万元3133.5944.19%44.19%33.44%2.2工程建设其他费用万元961.6313.56%13.56%10.26%2.2.1无形资产万元961.6313.56%13.56%10.26%2.3预备费万元719.2310.14%10.14%7.67%2.3.1基本预备费万元370.955.23%5.23%3.96%2.3.2涨价预备费万元348.284.91%4.91%3.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7091.01100.00%100.00%75.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2281.1132.17%32.17%24.34%7铺底流动资金万元760.3710.72%10.72%8.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.01%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度170.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10195.5810195.5822781.0022781.001758.541.1主要生产车间6117.356117.3513668.6013668.601090.291.2辅助生产车间3262.593262.597289.927289.92562.731.3其他生产车间815.65815.651321.301321.30105.512仓储工程2163.142163.146278.886278.88352.502.1成品贮存540.78540.781569.721569.7288.132.2原料仓储1124.831124.833265.023265.02183.302.3辅助材料仓库497.52497.521444.141444.1481.083供配电工程115.37115.37115.37115.377.293.1供配电室115.37115.37115.37115.377.294给排水工程132.67132.67132.67132.676.524.1给排水132.67132.67132.67132.676.525服务性工程1369.991369.991369.991369.9976.915.1办公用房766.20766.20766.20766.2033.635.2生活服务603.79603.79603.79603.7932.396消防及环保工程386.48386.48386.48386.4824.416.1消防环保工程386.48386.48386.48386.4824.417项目总图工程57.6857.6857.6857.685.377.1场地及道路硬化3840.29751.38751.387.2场区围墙751.383840.293840.297.3安全保卫室57.6857.6857.6857.688绿化工程1286.3145.02合计14420.9132440.8132440.812276.56(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3133.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量700073.06千瓦时,折合86.04吨标准煤。2、项目年总用水量9969.72立方米,折合0.85吨标准煤。3、“光伏发电投资建设项目投资建设项目”,年用电量700073.06千瓦时,年总用水量9969.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.89吨标准煤/年。达产年综合节能量30.53吨标准煤/年,项目总节能率25.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“光伏发电投资建设项目”主要从事光伏发电项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光伏发电投资建设项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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