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泓域咨询MACRO/ 六氟磷酸钾投资建设项目立项申请报告六氟磷酸钾投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27053.52平方米(折合约40.56亩),其中:净用地面积27053.52平方米(红线范围折合约40.56亩)。项目规划总建筑面积31111.55平方米,其中:规划建设主体工程18818.93平方米,计容建筑面积31111.55平方米;预计建筑工程投资2396.27万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为六氟磷酸钾,根据市场情况,预计年产值19356.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8019.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2396.272763.44197.738019.931.1工程费用万元2396.272763.4415417.551.1.1建筑工程费用万元2396.272396.2722.69%1.1.2设备购置及安装费万元2763.442763.4426.17%1.2工程建设其他费用万元2860.222860.2227.09%1.2.1无形资产万元1445.411445.411.3预备费万元1414.811414.811.3.1基本预备费万元842.41842.411.3.2涨价预备费万元572.40572.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元8019.938019.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2538.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15417.556289.319175.2115417.5515417.5515417.551.1应收账款万元4625.262081.373237.694625.264625.264625.261.2存货万元6937.903122.054856.536937.906937.906937.901.2.1原辅材料万元2081.37936.621456.962081.372081.372081.371.2.2燃料动力万元104.0746.8372.85104.07104.07104.071.2.3在产品万元3191.431436.152234.003191.433191.433191.431.2.4产成品万元1561.03702.461092.721561.031561.031561.031.3现金万元3854.391734.472698.073854.393854.393854.392流动负债万元12878.855795.489015.1912878.8512878.8512878.852.1应付账款万元12878.855795.489015.1912878.8512878.8512878.853流动资金万元2538.701142.411777.092538.702538.702538.704铺底流动资金万元846.22380.80592.36846.22846.22846.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10558.63万元,其中:固定资产投资8019.93万元,占项目总投资的75.96%;流动资金2538.70万元,占项目总投资的24.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2396.27万元,占项目总投资的22.69%;设备购置费2763.44万元,占项目总投资的26.17%;其它投资2860.22万元,占项目总投资的27.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8019.93+2538.70=10558.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10558.63131.65%131.65%100.00%2项目建设投资万元8019.93100.00%100.00%75.96%2.1工程费用万元5159.7164.34%64.34%48.87%2.1.1建筑工程费万元2396.2729.88%29.88%22.69%2.1.2设备购置及安装费万元2763.4434.46%34.46%26.17%2.2工程建设其他费用万元1445.4118.02%18.02%13.69%2.2.1无形资产万元1445.4118.02%18.02%13.69%2.3预备费万元1414.8117.64%17.64%13.40%2.3.1基本预备费万元842.4110.50%10.50%7.98%2.3.2涨价预备费万元572.407.14%7.14%5.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8019.93100.00%100.00%75.96%5建设期间费用万元6流动资金万元2538.7031.65%31.65%24.04%7铺底流动资金万元846.2310.55%10.55%8.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.30%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度197.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10385.8710385.8718818.9318818.931594.421.1主要生产车间6231.526231.5211291.3611291.36988.541.2辅助生产车间3323.483323.486022.066022.06510.211.3其他生产车间830.87830.871091.501091.5095.672仓储工程2203.512203.517990.207990.20492.342.1成品贮存550.88550.881997.551997.55123.082.2原料仓储1145.831145.834154.904154.90256.022.3辅助材料仓库506.81506.811837.751837.75113.243供配电工程117.52117.52117.52117.528.153.1供配电室117.52117.52117.52117.528.154给排水工程135.15135.15135.15135.157.294.1给排水135.15135.15135.15135.157.295服务性工程1395.561395.561395.561395.5685.995.1办公用房830.42830.42830.42830.4240.745.2生活服务565.14565.14565.14565.1437.176消防及环保工程393.69393.69393.69393.6927.296.1消防环保工程393.69393.69393.69393.6927.297项目总图工程58.7658.7658.7658.76120.557.1场地及道路硬化3689.88749.17749.177.2场区围墙749.173689.883689.887.3安全保卫室58.7658.7658.7658.768绿化工程1721.1260.24合计14690.0631111.5531111.552396.27(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2763.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量839208.92千瓦时,折合103.14吨标准煤。2、项目年总用水量15248.31立方米,折合1.30吨标准煤。3、“六氟磷酸钾投资建设项目投资建设项目”,年用电量839208.92千瓦时,年总用水量15248.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.44吨标准煤/年。达产年综合节能量26.11吨标准煤/年,项目总节能率23.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“六氟磷酸钾投资建设项目”主要从事六氟磷酸钾项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性六氟磷酸钾投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,

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