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泓域咨询MACRO/ 乙烯基硅油投资建设项目立项申请报告乙烯基硅油投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54127.05平方米(折合约81.15亩),其中:净用地面积54127.05平方米(红线范围折合约81.15亩)。项目规划总建筑面积68741.35平方米,其中:规划建设主体工程41355.44平方米,计容建筑面积68741.35平方米;预计建筑工程投资5902.14万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乙烯基硅油,根据市场情况,预计年产值25173.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15107.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5902.146431.61186.1715107.701.1工程费用万元5902.146431.6117618.661.1.1建筑工程费用万元5902.145902.1431.32%1.1.2设备购置及安装费万元6431.616431.6134.13%1.2工程建设其他费用万元2773.952773.9514.72%1.2.1无形资产万元1609.211609.211.3预备费万元1164.741164.741.3.1基本预备费万元560.67560.671.3.2涨价预备费万元604.07604.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元15107.7015107.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3735.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17618.666431.8212458.7817618.6617618.6617618.661.1应收账款万元5285.602114.243699.925285.605285.605285.601.2存货万元7928.403171.365549.887928.407928.407928.401.2.1原辅材料万元2378.52951.411664.962378.522378.522378.521.2.2燃料动力万元118.9347.5783.25118.93118.93118.931.2.3在产品万元3647.061458.832552.943647.063647.063647.061.2.4产成品万元1783.89713.561248.721783.891783.891783.891.3现金万元4404.661761.873083.274404.664404.664404.662流动负债万元13883.095553.249718.1613883.0913883.0913883.092.1应付账款万元13883.095553.249718.1613883.0913883.0913883.093流动资金万元3735.571494.232614.903735.573735.573735.574铺底流动资金万元1245.18498.08871.631245.181245.181245.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18843.27万元,其中:固定资产投资15107.70万元,占项目总投资的80.18%;流动资金3735.57万元,占项目总投资的19.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5902.14万元,占项目总投资的31.32%;设备购置费6431.61万元,占项目总投资的34.13%;其它投资2773.95万元,占项目总投资的14.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15107.70+3735.57=18843.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18843.27124.73%124.73%100.00%2项目建设投资万元15107.70100.00%100.00%80.18%2.1工程费用万元12333.7581.64%81.64%65.45%2.1.1建筑工程费万元5902.1439.07%39.07%31.32%2.1.2设备购置及安装费万元6431.6142.57%42.57%34.13%2.2工程建设其他费用万元1609.2110.65%10.65%8.54%2.2.1无形资产万元1609.2110.65%10.65%8.54%2.3预备费万元1164.747.71%7.71%6.18%2.3.1基本预备费万元560.673.71%3.71%2.98%2.3.2涨价预备费万元604.074.00%4.00%3.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15107.70100.00%100.00%80.18%5建设期间费用万元6流动资金万元3735.5724.73%24.73%19.82%7铺底流动资金万元1245.198.24%8.24%6.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.84%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度186.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24047.5024047.5041355.4441355.443905.861.1主要生产车间14428.5014428.5024813.2624813.262421.631.2辅助生产车间7695.207695.2013233.7413233.741249.881.3其他生产车间1923.801923.802398.622398.62234.352仓储工程5102.025102.0217800.8417800.841222.712.1成品贮存1275.511275.514450.214450.21305.682.2原料仓储2653.052653.059256.449256.44635.812.3辅助材料仓库1173.461173.464094.194094.19281.223供配电工程272.11272.11272.11272.1121.033.1供配电室272.11272.11272.11272.1121.034给排水工程312.92312.92312.92312.9218.814.1给排水312.92312.92312.92312.9218.815服务性工程3231.283231.283231.283231.28221.955.1办公用房1293.301293.301293.301293.30119.435.2生活服务1937.981937.981937.981937.9893.396消防及环保工程911.56911.56911.56911.5670.446.1消防环保工程911.56911.56911.56911.5670.447项目总图工程136.05136.05136.05136.05342.157.1场地及道路硬化9004.051720.791720.797.2场区围墙1720.799004.059004.057.3安全保卫室136.05136.05136.05136.058绿化工程2833.8899.19合计34013.4468741.3568741.355902.14(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费6431.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1005765.13千瓦时,折合123.61吨标准煤。2、项目年总用水量21328.61立方米,折合1.82吨标准煤。3、“乙烯基硅油投资建设项目投资建设项目”,年用电量1005765.13千瓦时,年总用水量21328.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.43吨标准煤/年。达产年综合节能量41.81吨标准煤/年,项目总节能率25.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“乙烯基硅油投资建设项目”主要从事乙烯基硅油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乙烯基硅油投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。

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