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文档简介
泓域咨询MACRO/ 储能投资建设项目立项申请报告储能投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18222.44平方米(折合约27.32亩),其中:净用地面积18222.44平方米(红线范围折合约27.32亩)。项目规划总建筑面积26240.31平方米,其中:规划建设主体工程20534.75平方米,计容建筑面积26240.31平方米;预计建筑工程投资1982.59万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为储能,根据市场情况,预计年产值6542.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5113.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1982.591566.61187.185113.761.1工程费用万元1982.591566.614236.371.1.1建筑工程费用万元1982.591982.5932.57%1.1.2设备购置及安装费万元1566.611566.6125.73%1.2工程建设其他费用万元1564.561564.5625.70%1.2.1无形资产万元794.36794.361.3预备费万元770.20770.201.3.1基本预备费万元322.37322.371.3.2涨价预备费万元447.83447.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元5113.765113.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金973.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4236.373376.583883.584236.374236.374236.371.1应收账款万元1270.91826.09953.181270.911270.911270.911.2存货万元1906.371239.141429.771906.371906.371906.371.2.1原辅材料万元571.91371.74428.93571.91571.91571.911.2.2燃料动力万元28.6018.5921.4528.6028.6028.601.2.3在产品万元876.93570.00657.70876.93876.93876.931.2.4产成品万元428.93278.81321.70428.93428.93428.931.3现金万元1059.09688.41794.321059.091059.091059.092流动负债万元3262.462120.602446.853262.463262.463262.462.1应付账款万元3262.462120.602446.853262.463262.463262.463流动资金万元973.91633.04730.43973.91973.91973.914铺底流动资金万元324.63211.01243.48324.63324.63324.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6087.67万元,其中:固定资产投资5113.76万元,占项目总投资的84.00%;流动资金973.91万元,占项目总投资的16.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1982.59万元,占项目总投资的32.57%;设备购置费1566.61万元,占项目总投资的25.73%;其它投资1564.56万元,占项目总投资的25.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5113.76+973.91=6087.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6087.67119.04%119.04%100.00%2项目建设投资万元5113.76100.00%100.00%84.00%2.1工程费用万元3549.2069.40%69.40%58.30%2.1.1建筑工程费万元1982.5938.77%38.77%32.57%2.1.2设备购置及安装费万元1566.6130.64%30.64%25.73%2.2工程建设其他费用万元794.3615.53%15.53%13.05%2.2.1无形资产万元794.3615.53%15.53%13.05%2.3预备费万元770.2015.06%15.06%12.65%2.3.1基本预备费万元322.376.30%6.30%5.30%2.3.2涨价预备费万元447.838.76%8.76%7.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5113.76100.00%100.00%84.00%5建设期间费用万元6流动资金万元973.9119.04%19.04%16.00%7铺底流动资金万元324.646.35%6.35%5.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.21%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度187.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9947.179947.1720534.7520534.751706.661.1主要生产车间5968.305968.3012320.8512320.851058.131.2辅助生产车间3183.093183.096571.126571.12546.131.3其他生产车间795.77795.771191.021191.02102.402仓储工程2110.432110.433708.613708.61224.162.1成品贮存527.61527.61927.15927.1556.042.2原料仓储1097.421097.421928.481928.48116.562.3辅助材料仓库485.40485.40852.98852.9851.563供配电工程112.56112.56112.56112.567.653.1供配电室112.56112.56112.56112.567.654给排水工程129.44129.44129.44129.446.854.1给排水129.44129.44129.44129.446.855服务性工程1336.611336.611336.611336.6180.795.1办公用房560.01560.01560.01560.0134.065.2生活服务776.60776.60776.60776.6047.806消防及环保工程377.06377.06377.06377.0625.646.1消防环保工程377.06377.06377.06377.0625.647项目总图工程56.2856.2856.2856.28-125.957.1场地及道路硬化3780.91777.59777.597.2场区围墙777.593780.913780.917.3安全保卫室56.2856.2856.2856.288绿化工程1622.4356.79合计14069.5526240.3126240.311982.59(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费1566.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1051085.99千瓦时,折合129.18吨标准煤。2、项目年总用水量5839.02立方米,折合0.50吨标准煤。3、“储能投资建设项目投资建设项目”,年用电量1051085.99千瓦时,年总用水量5839.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.68吨标准煤/年。达产年综合节能量40.95吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“储能投资建设项目”主要从事储能项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性储能投资建设项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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