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泓域咨询MACRO/ 医用X射线管投资建设项目立项申请报告医用X射线管投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6963.48平方米(折合约10.44亩),其中:净用地面积6963.48平方米(红线范围折合约10.44亩)。项目规划总建筑面积10445.22平方米,其中:规划建设主体工程7711.33平方米,计容建筑面积10445.22平方米;预计建筑工程投资850.15万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用X射线管,根据市场情况,预计年产值6937.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2035.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元850.15775.94194.982035.591.1工程费用万元850.15775.944627.131.1.1建筑工程费用万元850.15850.1528.34%1.1.2设备购置及安装费万元775.94775.9425.86%1.2工程建设其他费用万元409.50409.5013.65%1.2.1无形资产万元203.88203.881.3预备费万元205.62205.621.3.1基本预备费万元91.8691.861.3.2涨价预备费万元113.76113.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元2035.592035.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金964.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4627.132579.953354.314627.134627.134627.131.1应收账款万元1388.14763.481041.101388.141388.141388.141.2存货万元2082.211145.211561.662082.212082.212082.211.2.1原辅材料万元624.66343.56468.50624.66624.66624.661.2.2燃料动力万元31.2317.1823.4231.2331.2331.231.2.3在产品万元957.82526.80718.36957.82957.82957.821.2.4产成品万元468.50257.67351.37468.50468.50468.501.3现金万元1156.78636.23867.591156.781156.781156.782流动负债万元3662.692014.482747.023662.693662.693662.692.1应付账款万元3662.692014.482747.023662.693662.693662.693流动资金万元964.44530.44723.33964.44964.44964.444铺底流动资金万元321.48176.81241.11321.48321.48321.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3000.03万元,其中:固定资产投资2035.59万元,占项目总投资的67.85%;流动资金964.44万元,占项目总投资的32.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资850.15万元,占项目总投资的28.34%;设备购置费775.94万元,占项目总投资的25.86%;其它投资409.50万元,占项目总投资的13.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2035.59+964.44=3000.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3000.03147.38%147.38%100.00%2项目建设投资万元2035.59100.00%100.00%67.85%2.1工程费用万元1626.0979.88%79.88%54.20%2.1.1建筑工程费万元850.1541.76%41.76%28.34%2.1.2设备购置及安装费万元775.9438.12%38.12%25.86%2.2工程建设其他费用万元203.8810.02%10.02%6.80%2.2.1无形资产万元203.8810.02%10.02%6.80%2.3预备费万元205.6210.10%10.10%6.85%2.3.1基本预备费万元91.864.51%4.51%3.06%2.3.2涨价预备费万元113.765.59%5.59%3.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2035.59100.00%100.00%67.85%5建设期间费用万元6流动资金万元964.4447.38%47.38%32.15%7铺底流动资金万元321.4815.79%15.79%10.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.95%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度194.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2606.822606.827711.337711.33690.401.1主要生产车间1564.091564.094626.804626.80428.051.2辅助生产车间834.18834.182467.632467.63220.931.3其他生产车间208.55208.55447.26447.2641.422仓储工程553.07553.071777.031777.03115.712.1成品贮存138.27138.27444.26444.2628.932.2原料仓储287.60287.60924.06924.0660.172.3辅助材料仓库127.21127.21408.72408.7226.613供配电工程29.5029.5029.5029.502.163.1供配电室29.5029.5029.5029.502.164给排水工程33.9233.9233.9233.921.934.1给排水33.9233.9233.9233.921.935服务性工程350.28350.28350.28350.2822.815.1办公用房189.29189.29189.29189.2913.685.2生活服务160.99160.99160.99160.9912.056消防及环保工程98.8298.8298.8298.827.246.1消防环保工程98.8298.8298.8298.827.247项目总图工程14.7514.7514.7514.75-3.417.1场地及道路硬化969.00160.15160.157.2场区围墙160.15969.00969.007.3安全保卫室14.7514.7514.7514.758绿化工程380.3413.31合计3687.1610445.2210445.22850.15(四)设备方案项目计划购置设备共计36台(套),设备购置费775.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1344166.32千瓦时,折合165.20吨标准煤。2、项目年总用水量3899.34立方米,折合0.33吨标准煤。3、“医用X射线管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1344166.32千瓦时,年总用水量3899.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.53吨标准煤/年。达产年综合节能量46.69吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“医用X射线管投资建设项目”主要从事医用X射线管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用X射线管投资建设项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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