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文档简介
泓域咨询MACRO/ LNG油改气投资建设项目立项申请报告LNG油改气投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26846.75平方米(折合约40.25亩),其中:净用地面积26846.75平方米(红线范围折合约40.25亩)。项目规划总建筑面积43760.20平方米,其中:规划建设主体工程32111.34平方米,计容建筑面积43760.20平方米;预计建筑工程投资3621.26万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LNG油改气,根据市场情况,预计年产值14628.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7693.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3621.262782.16191.157693.791.1工程费用万元3621.262782.1611017.221.1.1建筑工程费用万元3621.263621.2636.97%1.1.2设备购置及安装费万元2782.162782.1628.40%1.2工程建设其他费用万元1290.371290.3713.17%1.2.1无形资产万元601.13601.131.3预备费万元689.24689.241.3.1基本预备费万元406.28406.281.3.2涨价预备费万元282.96282.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元7693.797693.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2102.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11017.226965.398103.0711017.2211017.2211017.221.1应收账款万元3305.171983.102478.873305.173305.173305.171.2存货万元4957.752974.653718.314957.754957.754957.751.2.1原辅材料万元1487.33892.391115.491487.331487.331487.331.2.2燃料动力万元74.3744.6255.7774.3774.3774.371.2.3在产品万元2280.571368.341710.422280.572280.572280.571.2.4产成品万元1115.49669.30836.621115.491115.491115.491.3现金万元2754.301652.582065.732754.302754.302754.302流动负债万元8915.075349.046686.308915.078915.078915.072.1应付账款万元8915.075349.046686.308915.078915.078915.073流动资金万元2102.151261.291576.612102.152102.152102.154铺底流动资金万元700.71420.43525.54700.71700.71700.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9795.94万元,其中:固定资产投资7693.79万元,占项目总投资的78.54%;流动资金2102.15万元,占项目总投资的21.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3621.26万元,占项目总投资的36.97%;设备购置费2782.16万元,占项目总投资的28.40%;其它投资1290.37万元,占项目总投资的13.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7693.79+2102.15=9795.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9795.94127.32%127.32%100.00%2项目建设投资万元7693.79100.00%100.00%78.54%2.1工程费用万元6403.4283.23%83.23%65.37%2.1.1建筑工程费万元3621.2647.07%47.07%36.97%2.1.2设备购置及安装费万元2782.1636.16%36.16%28.40%2.2工程建设其他费用万元601.137.81%7.81%6.14%2.2.1无形资产万元601.137.81%7.81%6.14%2.3预备费万元689.248.96%8.96%7.04%2.3.1基本预备费万元406.285.28%5.28%4.15%2.3.2涨价预备费万元282.963.68%3.68%2.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7693.79100.00%100.00%78.54%5建设期间费用万元6流动资金万元2102.1527.32%27.32%21.46%7铺底流动资金万元700.729.11%9.11%7.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.42%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度191.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12227.3412227.3432111.3432111.342923.021.1主要生产车间7336.407336.4019266.8019266.801812.271.2辅助生产车间3912.753912.7510275.6310275.63935.371.3其他生产车间978.19978.191862.461862.46175.382仓储工程2594.202594.207571.767571.76501.262.1成品贮存648.55648.551892.941892.94125.312.2原料仓储1348.981348.983937.323937.32260.662.3辅助材料仓库596.67596.671741.501741.50115.293供配电工程138.36138.36138.36138.3610.303.1供配电室138.36138.36138.36138.3610.304给排水工程159.11159.11159.11159.119.224.1给排水159.11159.11159.11159.119.225服务性工程1642.991642.991642.991642.99108.775.1办公用房661.44661.44661.44661.4456.675.2生活服务981.55981.55981.55981.5548.266消防及环保工程463.50463.50463.50463.5034.526.1消防环保工程463.50463.50463.50463.5034.527项目总图工程69.1869.1869.1869.18-32.177.1场地及道路硬化4538.07709.48709.487.2场区围墙709.484538.074538.077.3安全保卫室69.1869.1869.1869.188绿化工程1895.4066.34合计17294.6843760.2043760.203621.26(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2782.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量971184.58千瓦时,折合119.36吨标准煤。2、项目年总用水量11484.32立方米,折合0.98吨标准煤。3、“LNG油改气投资建设项目投资建设项目”,年用电量971184.58千瓦时,年总用水量11484.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.34吨标准煤/年。达产年综合节能量46.80吨标准煤/年,项目总节能率28.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“LNG油改气投资建设项目”主要从事LNG油改气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LNG油改气投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建
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