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泓域咨询MACRO/ 冷轧钢材投资建设项目立项申请报告冷轧钢材投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34877.43平方米(折合约52.29亩),其中:净用地面积34877.43平方米(红线范围折合约52.29亩)。项目规划总建筑面积47084.53平方米,其中:规划建设主体工程33014.60平方米,计容建筑面积47084.53平方米;预计建筑工程投资4074.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷轧钢材,根据市场情况,预计年产值11331.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8797.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4074.253090.17168.258797.791.1工程费用万元4074.253090.176911.191.1.1建筑工程费用万元4074.254074.2539.60%1.1.2设备购置及安装费万元3090.173090.1730.03%1.2工程建设其他费用万元1633.371633.3715.87%1.2.1无形资产万元964.79964.791.3预备费万元668.58668.581.3.1基本预备费万元296.95296.951.3.2涨价预备费万元371.63371.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元8797.798797.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1491.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6911.194001.345244.246911.196911.196911.191.1应收账款万元2073.36933.011451.352073.362073.362073.361.2存货万元3110.041399.522177.023110.043110.043110.041.2.1原辅材料万元933.01419.86653.11933.01933.01933.011.2.2燃料动力万元46.6520.9932.6646.6546.6546.651.2.3在产品万元1430.62643.781001.431430.621430.621430.621.2.4产成品万元699.76314.89489.83699.76699.76699.761.3现金万元1727.80777.511209.461727.801727.801727.802流动负债万元5419.932438.973793.955419.935419.935419.932.1应付账款万元5419.932438.973793.955419.935419.935419.933流动资金万元1491.26671.071043.881491.261491.261491.264铺底流动资金万元497.08223.69347.96497.08497.08497.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10289.05万元,其中:固定资产投资8797.79万元,占项目总投资的85.51%;流动资金1491.26万元,占项目总投资的14.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4074.25万元,占项目总投资的39.60%;设备购置费3090.17万元,占项目总投资的30.03%;其它投资1633.37万元,占项目总投资的15.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8797.79+1491.26=10289.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10289.05116.95%116.95%100.00%2项目建设投资万元8797.79100.00%100.00%85.51%2.1工程费用万元7164.4281.43%81.43%69.63%2.1.1建筑工程费万元4074.2546.31%46.31%39.60%2.1.2设备购置及安装费万元3090.1735.12%35.12%30.03%2.2工程建设其他费用万元964.7910.97%10.97%9.38%2.2.1无形资产万元964.7910.97%10.97%9.38%2.3预备费万元668.587.60%7.60%6.50%2.3.1基本预备费万元296.953.38%3.38%2.89%2.3.2涨价预备费万元371.634.22%4.22%3.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8797.79100.00%100.00%85.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1491.2616.95%16.95%14.49%7铺底流动资金万元497.095.65%5.65%4.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.49%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度168.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16641.9216641.9233014.6033014.603142.451.1主要生产车间9985.159985.1519808.7619808.761948.321.2辅助生产车间5325.415325.4110564.6710564.671005.581.3其他生产车间1331.351331.351914.851914.85188.552仓储工程3530.823530.829145.459145.45633.092.1成品贮存882.71882.712286.362286.36158.272.2原料仓储1836.031836.034755.634755.63329.212.3辅助材料仓库812.09812.092103.452103.45145.613供配电工程188.31188.31188.31188.3114.673.1供配电室188.31188.31188.31188.3114.674给排水工程216.56216.56216.56216.5613.124.1给排水216.56216.56216.56216.5613.125服务性工程2236.182236.182236.182236.18154.805.1办公用房1155.071155.071155.071155.0767.155.2生活服务1081.111081.111081.111081.1185.666消防及环保工程630.84630.84630.84630.8449.136.1消防环保工程630.84630.84630.84630.8449.137项目总图工程94.1694.1694.1694.16-10.677.1场地及道路硬化6548.19974.67974.677.2场区围墙974.676548.196548.197.3安全保卫室94.1694.1694.1694.168绿化工程2218.9677.66合计23538.7847084.5347084.534074.25(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3090.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量681928.45千瓦时,折合83.81吨标准煤。2、项目年总用水量5153.74立方米,折合0.44吨标准煤。3、“冷轧钢材投资建设项目投资建设项目”,年用电量681928.45千瓦时,年总用水量5153.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.25吨标准煤/年。达产年综合节能量28.08吨标准煤/年,项目总节能率24.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“冷轧钢材投资建设项目”主要从事冷轧钢材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷轧钢材投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。

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