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泓域咨询MACRO/ 在线广告投资建设项目立项申请报告在线广告投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22951.47平方米(折合约34.41亩),其中:净用地面积22951.47平方米(红线范围折合约34.41亩)。项目规划总建筑面积30295.94平方米,其中:规划建设主体工程23886.73平方米,计容建筑面积30295.94平方米;预计建筑工程投资2570.40万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为在线广告,根据市场情况,预计年产值16668.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5527.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2570.402624.04160.635527.281.1工程费用万元2570.402624.0410595.681.1.1建筑工程费用万元2570.402570.4035.35%1.1.2设备购置及安装费万元2624.042624.0436.09%1.2工程建设其他费用万元332.84332.844.58%1.2.1无形资产万元174.10174.101.3预备费万元158.74158.741.3.1基本预备费万元80.4280.421.3.2涨价预备费万元78.3278.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元5527.285527.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1743.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10595.688452.328925.9010595.6810595.6810595.681.1应收账款万元3178.702066.162542.963178.703178.703178.701.2存货万元4768.063099.243814.444768.064768.064768.061.2.1原辅材料万元1430.42929.771144.331430.421430.421430.421.2.2燃料动力万元71.5246.4957.2271.5271.5271.521.2.3在产品万元2193.311425.651754.652193.312193.312193.311.2.4产成品万元1072.81697.33858.251072.811072.811072.811.3现金万元2648.921721.802119.142648.922648.922648.922流动负债万元8852.535754.147082.028852.538852.538852.532.1应付账款万元8852.535754.147082.028852.538852.538852.533流动资金万元1743.151133.051394.521743.151743.151743.154铺底流动资金万元581.04377.68464.84581.04581.04581.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7270.43万元,其中:固定资产投资5527.28万元,占项目总投资的76.02%;流动资金1743.15万元,占项目总投资的23.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2570.40万元,占项目总投资的35.35%;设备购置费2624.04万元,占项目总投资的36.09%;其它投资332.84万元,占项目总投资的4.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5527.28+1743.15=7270.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7270.43131.54%131.54%100.00%2项目建设投资万元5527.28100.00%100.00%76.02%2.1工程费用万元5194.4493.98%93.98%71.45%2.1.1建筑工程费万元2570.4046.50%46.50%35.35%2.1.2设备购置及安装费万元2624.0447.47%47.47%36.09%2.2工程建设其他费用万元174.103.15%3.15%2.39%2.2.1无形资产万元174.103.15%3.15%2.39%2.3预备费万元158.742.87%2.87%2.18%2.3.1基本预备费万元80.421.45%1.45%1.11%2.3.2涨价预备费万元78.321.42%1.42%1.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5527.28100.00%100.00%76.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1743.1531.54%31.54%23.98%7铺底流动资金万元581.0510.51%10.51%7.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.98%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度160.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9732.779732.7723886.7323886.732229.291.1主要生产车间5839.665839.6614332.0414332.041382.161.2辅助生产车间3114.493114.497643.757643.75713.371.3其他生产车间778.62778.621385.431385.43133.762仓储工程2064.942064.944165.994165.99282.762.1成品贮存516.24516.241041.501041.5070.692.2原料仓储1073.771073.772166.312166.31147.042.3辅助材料仓库474.94474.94958.18958.1865.033供配电工程110.13110.13110.13110.138.413.1供配电室110.13110.13110.13110.138.414给排水工程126.65126.65126.65126.657.524.1给排水126.65126.65126.65126.657.525服务性工程1307.801307.801307.801307.8088.775.1办公用房574.74574.74574.74574.7447.915.2生活服务733.06733.06733.06733.0644.486消防及环保工程368.94368.94368.94368.9428.176.1消防环保工程368.94368.94368.94368.9428.177项目总图工程55.0755.0755.0755.07-113.927.1场地及道路硬化3675.36695.27695.277.2场区围墙695.273675.363675.367.3安全保卫室55.0755.0755.0755.078绿化工程1125.5839.40合计13766.2930295.9430295.942570.40(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费2624.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量703978.63千瓦时,折合86.52吨标准煤。2、项目年总用水量9798.03立方米,折合0.84吨标准煤。3、“在线广告投资建设项目投资建设项目”,年用电量703978.63千瓦时,年总用水量9798.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.36吨标准煤/年。达产年综合节能量23.22吨标准煤/年,项目总节能率20.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“在线广告投资建设项目”主要从事在线广告项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性在线广告投资建设项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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