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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冬虫夏草提取物投资建设项目立项申请报告冬虫夏草提取物投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50858.75平方米(折合约76.25亩),其中:净用地面积50858.75平方米(红线范围折合约76.25亩)。项目规划总建筑面积80356.82平方米,其中:规划建设主体工程52676.14平方米,计容建筑面积80356.82平方米;预计建筑工程投资7001.54万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冬虫夏草提取物,根据市场情况,预计年产值29430.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13707.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7001.546043.08179.7713707.461.1工程费用万元7001.546043.0819927.021.1.1建筑工程费用万元7001.547001.5441.56%1.1.2设备购置及安装费万元6043.086043.0835.87%1.2工程建设其他费用万元662.84662.843.93%1.2.1无形资产万元321.57321.571.3预备费万元341.27341.271.3.1基本预备费万元156.01156.011.3.2涨价预备费万元185.26185.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元13707.4613707.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3141.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19927.0211327.5615588.9719927.0219927.0219927.021.1应收账款万元5978.113287.964483.585978.115978.115978.111.2存货万元8967.164931.946725.378967.168967.168967.161.2.1原辅材料万元2690.151479.582017.612690.152690.152690.151.2.2燃料动力万元134.5173.98100.88134.51134.51134.511.2.3在产品万元4124.892268.693093.674124.894124.894124.891.2.4产成品万元2017.611109.691513.212017.612017.612017.611.3现金万元4981.762739.973736.324981.764981.764981.762流动负债万元16785.899232.2412589.4216785.8916785.8916785.892.1应付账款万元16785.899232.2412589.4216785.8916785.8916785.893流动资金万元3141.131727.622355.853141.133141.133141.134铺底流动资金万元1047.03575.87785.281047.031047.031047.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16848.59万元,其中:固定资产投资13707.46万元,占项目总投资的81.36%;流动资金3141.13万元,占项目总投资的18.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7001.54万元,占项目总投资的41.56%;设备购置费6043.08万元,占项目总投资的35.87%;其它投资662.84万元,占项目总投资的3.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13707.46+3141.13=16848.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16848.59122.92%122.92%100.00%2项目建设投资万元13707.46100.00%100.00%81.36%2.1工程费用万元13044.6295.16%95.16%77.42%2.1.1建筑工程费万元7001.5451.08%51.08%41.56%2.1.2设备购置及安装费万元6043.0844.09%44.09%35.87%2.2工程建设其他费用万元321.572.35%2.35%1.91%2.2.1无形资产万元321.572.35%2.35%1.91%2.3预备费万元341.272.49%2.49%2.03%2.3.1基本预备费万元156.011.14%1.14%0.93%2.3.2涨价预备费万元185.261.35%1.35%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13707.46100.00%100.00%81.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3141.1322.92%22.92%18.64%7铺底流动资金万元1047.047.64%7.64%6.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.13%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度179.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25935.8825935.8852676.1452676.145048.681.1主要生产车间15561.5315561.5331605.6831605.683130.181.2辅助生产车间8299.488299.4816856.3616856.361615.581.3其他生产车间2074.872074.873055.223055.22302.922仓储工程5502.665502.6617992.4417992.441254.152.1成品贮存1375.661375.664498.114498.11313.542.2原料仓储2861.382861.389356.079356.07652.162.3辅助材料仓库1265.611265.614138.264138.26288.453供配电工程293.48293.48293.48293.4823.013.1供配电室293.48293.48293.48293.4823.014给排水工程337.50337.50337.50337.5020.584.1给排水337.50337.50337.50337.5020.585服务性工程3485.023485.023485.023485.02242.925.1办公用房1714.161714.161714.161714.16119.645.2生活服务1770.861770.861770.861770.86118.796消防及环保工程983.14983.14983.14983.1477.106.1消防环保工程983.14983.14983.14983.1477.107项目总图工程146.74146.74146.74146.74183.877.1场地及道路硬化9291.501755.521755.527.2场区围墙1755.529291.509291.507.3安全保卫室146.74146.74146.74146.748绿化工程4320.78151.23合计36684.4280356.8280356.827001.54(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费6043.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1352465.65千瓦时,折合166.22吨标准煤。2、项目年总用水量25771.33立方米,折合2.20吨标准煤。3、“冬虫夏草提取物投资建设项目投资建设项目”,年用电量1352465.65千瓦时,年总用水量25771.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.42吨标准煤/年。达产年综合节能量42.10吨标准煤/年,项目总节能率22.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“冬虫夏草提取物投资建设项目”主要从事冬虫夏草提取物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冬虫夏草提取物投资建设项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建
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