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泓域咨询MACRO/ 天然气汽车投资建设项目立项申请报告天然气汽车投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28827.74平方米(折合约43.22亩),其中:净用地面积28827.74平方米(红线范围折合约43.22亩)。项目规划总建筑面积35458.12平方米,其中:规划建设主体工程25045.09平方米,计容建筑面积35458.12平方米;预计建筑工程投资2562.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天然气汽车,根据市场情况,预计年产值29486.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8593.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2562.432385.09198.848593.861.1工程费用万元2562.432385.0917894.061.1.1建筑工程费用万元2562.432562.4321.61%1.1.2设备购置及安装费万元2385.092385.0920.12%1.2工程建设其他费用万元3646.343646.3430.76%1.2.1无形资产万元2103.812103.811.3预备费万元1542.531542.531.3.1基本预备费万元691.75691.751.3.2涨价预备费万元850.78850.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元8593.868593.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3261.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17894.0611248.6513048.5317894.0617894.0617894.061.1应收账款万元5368.223220.933757.755368.225368.225368.221.2存货万元8052.334831.405636.638052.338052.338052.331.2.1原辅材料万元2415.701449.421690.992415.702415.702415.701.2.2燃料动力万元120.7872.4784.55120.78120.78120.781.2.3在产品万元3704.072222.442592.853704.073704.073704.071.2.4产成品万元1811.771087.061268.241811.771811.771811.771.3现金万元4473.522684.113131.464473.524473.524473.522流动负债万元14632.798779.6710242.9514632.7914632.7914632.792.1应付账款万元14632.798779.6710242.9514632.7914632.7914632.793流动资金万元3261.271956.762282.893261.273261.273261.274铺底流动资金万元1087.08652.25760.961087.081087.081087.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11855.13万元,其中:固定资产投资8593.86万元,占项目总投资的72.49%;流动资金3261.27万元,占项目总投资的27.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2562.43万元,占项目总投资的21.61%;设备购置费2385.09万元,占项目总投资的20.12%;其它投资3646.34万元,占项目总投资的30.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8593.86+3261.27=11855.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11855.13137.95%137.95%100.00%2项目建设投资万元8593.86100.00%100.00%72.49%2.1工程费用万元4947.5257.57%57.57%41.73%2.1.1建筑工程费万元2562.4329.82%29.82%21.61%2.1.2设备购置及安装费万元2385.0927.75%27.75%20.12%2.2工程建设其他费用万元2103.8124.48%24.48%17.75%2.2.1无形资产万元2103.8124.48%24.48%17.75%2.3预备费万元1542.5317.95%17.95%13.01%2.3.1基本预备费万元691.758.05%8.05%5.84%2.3.2涨价预备费万元850.789.90%9.90%7.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8593.86100.00%100.00%72.49%5建设期间费用万元6流动资金万元3261.2737.95%37.95%27.51%7铺底流动资金万元1087.0912.65%12.65%9.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.36%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度198.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10671.6010671.6025045.0925045.091990.911.1主要生产车间6402.966402.9615027.0515027.051234.361.2辅助生产车间3414.913414.918014.438014.43637.091.3其他生产车间853.73853.731452.621452.62119.452仓储工程2264.132264.136768.476768.47391.312.1成品贮存566.03566.031692.121692.1297.832.2原料仓储1177.351177.353519.603519.60203.482.3辅助材料仓库520.75520.751556.751556.7590.003供配电工程120.75120.75120.75120.757.853.1供配电室120.75120.75120.75120.757.854给排水工程138.87138.87138.87138.877.024.1给排水138.87138.87138.87138.877.025服务性工程1433.951433.951433.951433.9582.905.1办公用房612.08612.08612.08612.0848.975.2生活服务821.87821.87821.87821.8740.276消防及环保工程404.52404.52404.52404.5226.316.1消防环保工程404.52404.52404.52404.5226.317项目总图工程60.3860.3860.3860.389.257.1场地及道路硬化3814.30767.15767.157.2场区围墙767.153814.303814.307.3安全保卫室60.3860.3860.3860.388绿化工程1339.4446.88合计15094.2035458.1235458.122562.43(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2385.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1054747.46千瓦时,折合129.63吨标准煤。2、项目年总用水量16128.19立方米,折合1.38吨标准煤。3、“天然气汽车投资建设项目投资建设项目”,年用电量1054747.46千瓦时,年总用水量16128.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.01吨标准煤/年。达产年综合节能量50.95吨标准煤/年,项目总节能率20.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“天然气汽车投资建设项目”主要从事天然气汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天然气汽车投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排

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