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泓域咨询MACRO/ 半柔半刚射频同轴电缆投资建设项目立项申请报告半柔半刚射频同轴电缆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19036.18平方米(折合约28.54亩),其中:净用地面积19036.18平方米(红线范围折合约28.54亩)。项目规划总建筑面积26650.65平方米,其中:规划建设主体工程16589.79平方米,计容建筑面积26650.65平方米;预计建筑工程投资2159.72万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半柔半刚射频同轴电缆,根据市场情况,预计年产值16519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4588.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2159.721882.63160.794588.951.1工程费用万元2159.721882.6312656.101.1.1建筑工程费用万元2159.722159.7230.73%1.1.2设备购置及安装费万元1882.631882.6326.78%1.2工程建设其他费用万元546.60546.607.78%1.2.1无形资产万元318.35318.351.3预备费万元228.25228.251.3.1基本预备费万元94.3594.351.3.2涨价预备费万元133.90133.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4588.954588.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2439.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12656.106844.668063.3812656.1012656.1012656.101.1应收账款万元3796.832088.263037.463796.833796.833796.831.2存货万元5695.243132.384556.205695.245695.245695.241.2.1原辅材料万元1708.57939.711366.861708.571708.571708.571.2.2燃料动力万元85.4346.9968.3485.4385.4385.431.2.3在产品万元2619.811440.902095.852619.812619.812619.811.2.4产成品万元1281.43704.791025.141281.431281.431281.431.3现金万元3164.031740.212531.223164.033164.033164.032流动负债万元10216.335618.988173.0610216.3310216.3310216.332.1应付账款万元10216.335618.988173.0610216.3310216.3310216.333流动资金万元2439.771341.871951.822439.772439.772439.774铺底流动资金万元813.25447.29650.60813.25813.25813.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7028.72万元,其中:固定资产投资4588.95万元,占项目总投资的65.29%;流动资金2439.77万元,占项目总投资的34.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2159.72万元,占项目总投资的30.73%;设备购置费1882.63万元,占项目总投资的26.78%;其它投资546.60万元,占项目总投资的7.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4588.95+2439.77=7028.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7028.72153.17%153.17%100.00%2项目建设投资万元4588.95100.00%100.00%65.29%2.1工程费用万元4042.3588.09%88.09%57.51%2.1.1建筑工程费万元2159.7247.06%47.06%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元1882.6341.03%41.03%26.78%2.2工程建设其他费用万元318.356.94%6.94%4.53%2.2.1无形资产万元318.356.94%6.94%4.53%2.3预备费万元228.254.97%4.97%3.25%2.3.1基本预备费万元94.352.06%2.06%1.34%2.3.2涨价预备费万元133.902.92%2.92%1.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4588.95100.00%100.00%65.29%5建设期间费用万元6流动资金万元2439.7753.17%53.17%34.71%7铺底流动资金万元813.2617.72%17.72%11.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.49%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度160.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6795.246795.2416589.7916589.791478.851.1主要生产车间4077.144077.149953.879953.87916.891.2辅助生产车间2174.482174.485308.735308.73473.231.3其他生产车间543.62543.62962.21962.2188.732仓储工程1441.711441.716539.566539.56423.962.1成品贮存360.43360.431634.891634.89105.992.2原料仓储749.69749.693400.573400.57220.462.3辅助材料仓库331.59331.591504.101504.1097.513供配电工程76.8976.8976.8976.895.613.1供配电室76.8976.8976.8976.895.614给排水工程88.4288.4288.4288.425.024.1给排水88.4288.4288.4288.425.025服务性工程913.08913.08913.08913.0859.205.1办公用房493.58493.58493.58493.5827.715.2生活服务419.50419.50419.50419.5027.646消防及环保工程257.58257.58257.58257.5818.796.1消防环保工程257.58257.58257.58257.5818.797项目总图工程38.4538.4538.4538.45131.137.1场地及道路硬化2447.68461.73461.737.2场区围墙461.732447.682447.687.3安全保卫室38.4538.4538.4538.458绿化工程1061.8437.16合计9611.3726650.6526650.652159.72(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费1882.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量762968.98千瓦时,折合93.77吨标准煤。2、项目年总用水量14176.48立方米,折合1.21吨标准煤。3、“半柔半刚射频同轴电缆投资建设项目投资建设项目”,年用电量762968.98千瓦时,年总用水量14176.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.98吨标准煤/年。达产年综合节能量35.13吨标准煤/年,项目总节能率20.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“半柔半刚射频同轴电缆投资建设项目”主要从事半柔半刚射频同轴电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半柔半刚射频同轴电缆投资建设项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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