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泓域咨询MACRO/ 光纤跳线投资建设项目立项申请报告光纤跳线投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43595.12平方米(折合约65.36亩),其中:净用地面积43595.12平方米(红线范围折合约65.36亩)。项目规划总建筑面积61469.12平方米,其中:规划建设主体工程37613.98平方米,计容建筑面积61469.12平方米;预计建筑工程投资5147.61万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光纤跳线,根据市场情况,预计年产值27878.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10533.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5147.614021.49161.1610533.421.1工程费用万元5147.614021.4916810.021.1.1建筑工程费用万元5147.615147.6135.41%1.1.2设备购置及安装费万元4021.494021.4927.66%1.2工程建设其他费用万元1364.321364.329.38%1.2.1无形资产万元751.67751.671.3预备费万元612.65612.651.3.1基本预备费万元334.24334.241.3.2涨价预备费万元278.41278.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元10533.4210533.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4005.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16810.026693.9816183.0016810.0216810.0216810.021.1应收账款万元5043.012017.204034.405043.015043.015043.011.2存货万元7564.513025.806051.617564.517564.517564.511.2.1原辅材料万元2269.35907.741815.482269.352269.352269.351.2.2燃料动力万元113.4745.3990.77113.47113.47113.471.2.3在产品万元3479.671391.872783.743479.673479.673479.671.2.4产成品万元1702.01680.811361.611702.011702.011702.011.3现金万元4202.511681.003362.004202.514202.514202.512流动负债万元12804.295121.7210243.4312804.2912804.2912804.292.1应付账款万元12804.295121.7210243.4312804.2912804.2912804.293流动资金万元4005.731602.293204.584005.734005.734005.734铺底流动资金万元1335.23534.101068.191335.231335.231335.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14539.15万元,其中:固定资产投资10533.42万元,占项目总投资的72.45%;流动资金4005.73万元,占项目总投资的27.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5147.61万元,占项目总投资的35.41%;设备购置费4021.49万元,占项目总投资的27.66%;其它投资1364.32万元,占项目总投资的9.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10533.42+4005.73=14539.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14539.15138.03%138.03%100.00%2项目建设投资万元10533.42100.00%100.00%72.45%2.1工程费用万元9169.1087.05%87.05%63.06%2.1.1建筑工程费万元5147.6148.87%48.87%35.41%2.1.2设备购置及安装费万元4021.4938.18%38.18%27.66%2.2工程建设其他费用万元751.677.14%7.14%5.17%2.2.1无形资产万元751.677.14%7.14%5.17%2.3预备费万元612.655.82%5.82%4.21%2.3.1基本预备费万元334.243.17%3.17%2.30%2.3.2涨价预备费万元278.412.64%2.64%1.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10533.42100.00%100.00%72.45%5建设期间费用万元6流动资金万元4005.7338.03%38.03%27.55%7铺底流动资金万元1335.2412.68%12.68%9.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.39%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度161.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15839.3015839.3037613.9837613.983464.901.1主要生产车间9503.589503.5822568.3922568.392148.241.2辅助生产车间5068.585068.5812036.4712036.471108.771.3其他生产车间1267.141267.142181.612181.61207.892仓储工程3360.533360.5315505.8415505.841038.802.1成品贮存840.13840.133876.463876.46259.702.2原料仓储1747.481747.488063.048063.04540.182.3辅助材料仓库772.92772.923566.343566.34238.923供配电工程179.23179.23179.23179.2313.513.1供配电室179.23179.23179.23179.2313.514给排水工程206.11206.11206.11206.1112.084.1给排水206.11206.11206.11206.1112.085服务性工程2128.342128.342128.342128.34142.595.1办公用房1167.691167.691167.691167.6978.065.2生活服务960.65960.65960.65960.6585.156消防及环保工程600.41600.41600.41600.4145.256.1消防环保工程600.41600.41600.41600.4145.257项目总图工程89.6189.6189.6189.61337.307.1场地及道路硬化5677.581140.671140.677.2场区围墙1140.675677.585677.587.3安全保卫室89.6189.6189.6189.618绿化工程2662.2293.18合计22403.5361469.1261469.125147.61(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4021.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量688356.36千瓦时,折合84.60吨标准煤。2、项目年总用水量16960.90立方米,折合1.45吨标准煤。3、“光纤跳线投资建设项目投资建设项目”,年用电量688356.36千瓦时,年总用水量16960.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.05吨标准煤/年。达产年综合节能量25.70吨标准煤/年,项目总节能率25.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“光纤跳线投资建设项目”主要从事光纤跳线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光纤跳线投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,

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