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泓域咨询MACRO/ 二甲双胍投资建设项目立项申请报告二甲双胍投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29381.35平方米(折合约44.05亩),其中:净用地面积29381.35平方米(红线范围折合约44.05亩)。项目规划总建筑面积49066.85平方米,其中:规划建设主体工程33059.19平方米,计容建筑面积49066.85平方米;预计建筑工程投资3464.69万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二甲双胍,根据市场情况,预计年产值28029.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8005.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3464.693692.56181.748005.651.1工程费用万元3464.693692.5619338.991.1.1建筑工程费用万元3464.693464.6930.33%1.1.2设备购置及安装费万元3692.563692.5632.33%1.2工程建设其他费用万元848.40848.407.43%1.2.1无形资产万元462.09462.091.3预备费万元386.31386.311.3.1基本预备费万元169.94169.941.3.2涨价预备费万元216.37216.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元8005.658005.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3417.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19338.9911206.0913736.3419338.9919338.9919338.991.1应收账款万元5801.703190.934351.275801.705801.705801.701.2存货万元8702.554786.406526.918702.558702.558702.551.2.1原辅材料万元2610.761435.921958.072610.762610.762610.761.2.2燃料动力万元130.5471.8097.90130.54130.54130.541.2.3在产品万元4003.172201.753002.384003.174003.174003.171.2.4产成品万元1958.071076.941468.561958.071958.071958.071.3现金万元4834.752659.113626.064834.754834.754834.752流动负债万元15921.858757.0211941.3915921.8515921.8515921.852.1应付账款万元15921.858757.0211941.3915921.8515921.8515921.853流动资金万元3417.141879.432562.863417.143417.143417.144铺底流动资金万元1139.04626.48854.281139.041139.041139.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11422.79万元,其中:固定资产投资8005.65万元,占项目总投资的70.08%;流动资金3417.14万元,占项目总投资的29.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3464.69万元,占项目总投资的30.33%;设备购置费3692.56万元,占项目总投资的32.33%;其它投资848.40万元,占项目总投资的7.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8005.65+3417.14=11422.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11422.79142.68%142.68%100.00%2项目建设投资万元8005.65100.00%100.00%70.08%2.1工程费用万元7157.2589.40%89.40%62.66%2.1.1建筑工程费万元3464.6943.28%43.28%30.33%2.1.2设备购置及安装费万元3692.5646.12%46.12%32.33%2.2工程建设其他费用万元462.095.77%5.77%4.05%2.2.1无形资产万元462.095.77%5.77%4.05%2.3预备费万元386.314.83%4.83%3.38%2.3.1基本预备费万元169.942.12%2.12%1.49%2.3.2涨价预备费万元216.372.70%2.70%1.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8005.65100.00%100.00%70.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3417.1442.68%42.68%29.92%7铺底流动资金万元1139.0514.23%14.23%9.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.57%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度181.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16528.7716528.7733059.1933059.192567.801.1主要生产车间9917.269917.2619835.5119835.511592.041.2辅助生产车间5289.215289.2110578.9410578.94821.701.3其他生产车间1322.301322.301917.431917.43154.072仓储工程3506.813506.8110404.9810404.98587.772.1成品贮存876.70876.702601.242601.24146.942.2原料仓储1823.541823.545410.595410.59305.642.3辅助材料仓库806.57806.572393.152393.15135.193供配电工程187.03187.03187.03187.0311.893.1供配电室187.03187.03187.03187.0311.894给排水工程215.08215.08215.08215.0810.634.1给排水215.08215.08215.08215.0810.635服务性工程2220.982220.982220.982220.98125.465.1办公用房1148.461148.461148.461148.4657.235.2生活服务1072.521072.521072.521072.5253.096消防及环保工程626.55626.55626.55626.5539.826.1消防环保工程626.55626.55626.55626.5539.827项目总图工程93.5193.5193.5193.5130.157.1场地及道路硬化5913.761351.951351.957.2场区围墙1351.955913.765913.767.3安全保卫室93.5193.5193.5193.518绿化工程2604.7691.17合计23378.7449066.8549066.853464.69(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3692.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量989003.73千瓦时,折合121.55吨标准煤。2、项目年总用水量32749.99立方米,折合2.80吨标准煤。3、“二甲双胍投资建设项目投资建设项目”,年用电量989003.73千瓦时,年总用水量32749.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.35吨标准煤/年。达产年综合节能量33.06吨标准煤/年,项目总节能率20.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“二甲双胍投资建设项目”主要从事二甲双胍项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二甲双胍投资建设项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要

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