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泓域咨询MACRO/ 动力煤投资建设项目立项申请报告动力煤投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24965.81平方米(折合约37.43亩),其中:净用地面积24965.81平方米(红线范围折合约37.43亩)。项目规划总建筑面积28461.02平方米,其中:规划建设主体工程19250.13平方米,计容建筑面积28461.02平方米;预计建筑工程投资2062.03万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力煤,根据市场情况,预计年产值19805.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6530.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2062.033278.17174.466530.041.1工程费用万元2062.033278.1715051.031.1.1建筑工程费用万元2062.032062.0322.84%1.1.2设备购置及安装费万元3278.173278.1736.32%1.2工程建设其他费用万元1189.841189.8413.18%1.2.1无形资产万元543.63543.631.3预备费万元646.21646.211.3.1基本预备费万元266.25266.251.3.2涨价预备费万元379.96379.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元6530.046530.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2496.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15051.038343.969593.3515051.0315051.0315051.031.1应收账款万元4515.312483.423612.254515.314515.314515.311.2存货万元6772.963725.135418.376772.966772.966772.961.2.1原辅材料万元2031.891117.541625.512031.892031.892031.891.2.2燃料动力万元101.5955.8881.28101.59101.59101.591.2.3在产品万元3115.561713.562492.453115.563115.563115.561.2.4产成品万元1523.92838.151219.131523.921523.921523.921.3现金万元3762.762069.523010.213762.763762.763762.762流动负债万元12554.256904.8410043.4012554.2512554.2512554.252.1应付账款万元12554.256904.8410043.4012554.2512554.2512554.253流动资金万元2496.781373.231997.422496.782496.782496.784铺底流动资金万元832.25457.74665.81832.25832.25832.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9026.82万元,其中:固定资产投资6530.04万元,占项目总投资的72.34%;流动资金2496.78万元,占项目总投资的27.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2062.03万元,占项目总投资的22.84%;设备购置费3278.17万元,占项目总投资的36.32%;其它投资1189.84万元,占项目总投资的13.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6530.04+2496.78=9026.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9026.82138.24%138.24%100.00%2项目建设投资万元6530.04100.00%100.00%72.34%2.1工程费用万元5340.2081.78%81.78%59.16%2.1.1建筑工程费万元2062.0331.58%31.58%22.84%2.1.2设备购置及安装费万元3278.1750.20%50.20%36.32%2.2工程建设其他费用万元543.638.33%8.33%6.02%2.2.1无形资产万元543.638.33%8.33%6.02%2.3预备费万元646.219.90%9.90%7.16%2.3.1基本预备费万元266.254.08%4.08%2.95%2.3.2涨价预备费万元379.965.82%5.82%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6530.04100.00%100.00%72.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2496.7838.24%38.24%27.66%7铺底流动资金万元832.2612.75%12.75%9.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度174.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10793.4810793.4819250.1319250.131534.161.1主要生产车间6476.096476.0911550.0811550.08951.181.2辅助生产车间3453.913453.916160.046160.04490.931.3其他生产车间863.48863.481116.511116.5192.052仓储工程2289.992289.995987.085987.08347.022.1成品贮存572.50572.501496.771496.7786.752.2原料仓储1190.791190.793113.283113.28180.452.3辅助材料仓库526.70526.701377.031377.0379.813供配电工程122.13122.13122.13122.137.963.1供配电室122.13122.13122.13122.137.964给排水工程140.45140.45140.45140.457.124.1给排水140.45140.45140.45140.457.125服务性工程1450.331450.331450.331450.3384.065.1办公用房724.50724.50724.50724.5035.625.2生活服务725.83725.83725.83725.8338.336消防及环保工程409.14409.14409.14409.1426.686.1消防环保工程409.14409.14409.14409.1426.687项目总图工程61.0761.0761.0761.070.257.1场地及道路硬化4209.24825.52825.527.2场区围墙825.524209.244209.247.3安全保卫室61.0761.0761.0761.078绿化工程1565.1954.78合计15266.5928461.0228461.022062.03(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3278.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1344654.52千瓦时,折合165.26吨标准煤。2、项目年总用水量17685.66立方米,折合1.51吨标准煤。3、“动力煤投资建设项目投资建设项目”,年用电量1344654.52千瓦时,年总用水量17685.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.77吨标准煤/年。达产年综合节能量71.47吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“动力煤投资建设项目”主要从事动力煤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力煤投资建设项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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