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泓域咨询MACRO/ 哑光漆投资建设项目立项申请报告哑光漆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53580.11平方米(折合约80.33亩),其中:净用地面积53580.11平方米(红线范围折合约80.33亩)。项目规划总建筑面积57866.52平方米,其中:规划建设主体工程35749.47平方米,计容建筑面积57866.52平方米;预计建筑工程投资4809.32万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为哑光漆,根据市场情况,预计年产值22416.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12894.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4809.326978.72160.5212894.571.1工程费用万元4809.326978.7217480.231.1.1建筑工程费用万元4809.324809.3230.76%1.1.2设备购置及安装费万元6978.726978.7244.63%1.2工程建设其他费用万元1106.531106.537.08%1.2.1无形资产万元657.37657.371.3预备费万元449.16449.161.3.1基本预备费万元246.58246.581.3.2涨价预备费万元202.58202.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12894.5712894.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2741.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17480.236239.8910205.3217480.2317480.2317480.231.1应收账款万元5244.072097.633670.855244.075244.075244.071.2存货万元7866.103146.445506.277866.107866.107866.101.2.1原辅材料万元2359.83943.931651.882359.832359.832359.831.2.2燃料动力万元117.9947.2082.59117.99117.99117.991.2.3在产品万元3618.411447.362532.883618.413618.413618.411.2.4产成品万元1769.87707.951238.911769.871769.871769.871.3现金万元4370.061748.023059.044370.064370.064370.062流动负债万元14739.225895.6910317.4514739.2214739.2214739.222.1应付账款万元14739.225895.6910317.4514739.2214739.2214739.223流动资金万元2741.011096.401918.712741.012741.012741.014铺底流动资金万元913.66365.47639.57913.66913.66913.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15635.58万元,其中:固定资产投资12894.57万元,占项目总投资的82.47%;流动资金2741.01万元,占项目总投资的17.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4809.32万元,占项目总投资的30.76%;设备购置费6978.72万元,占项目总投资的44.63%;其它投资1106.53万元,占项目总投资的7.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12894.57+2741.01=15635.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15635.58121.26%121.26%100.00%2项目建设投资万元12894.57100.00%100.00%82.47%2.1工程费用万元11788.0491.42%91.42%75.39%2.1.1建筑工程费万元4809.3237.30%37.30%30.76%2.1.2设备购置及安装费万元6978.7254.12%54.12%44.63%2.2工程建设其他费用万元657.375.10%5.10%4.20%2.2.1无形资产万元657.375.10%5.10%4.20%2.3预备费万元449.163.48%3.48%2.87%2.3.1基本预备费万元246.581.91%1.91%1.58%2.3.2涨价预备费万元202.581.57%1.57%1.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12894.57100.00%100.00%82.47%5建设期间费用万元6流动资金万元2741.0121.26%21.26%17.53%7铺底流动资金万元913.677.09%7.09%5.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.74%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度160.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20357.3220357.3235749.4735749.473268.281.1主要生产车间12214.3912214.3921449.6821449.682026.331.2辅助生产车间6514.346514.3411439.8311439.831045.851.3其他生产车间1628.591628.592073.472073.47196.102仓储工程4319.094319.0914376.0814376.08955.842.1成品贮存1079.771079.773594.023594.02238.962.2原料仓储2245.932245.937475.567475.56497.042.3辅助材料仓库993.39993.393306.503306.50219.843供配电工程230.35230.35230.35230.3517.233.1供配电室230.35230.35230.35230.3517.234给排水工程264.90264.90264.90264.9015.414.1给排水264.90264.90264.90264.9015.415服务性工程2735.432735.432735.432735.43181.875.1办公用房1157.621157.621157.621157.62106.665.2生活服务1577.811577.811577.811577.8178.646消防及环保工程771.68771.68771.68771.6857.726.1消防环保工程771.68771.68771.68771.6857.727项目总图工程115.18115.18115.18115.18222.017.1场地及道路硬化7253.241400.781400.787.2场区围墙1400.787253.247253.247.3安全保卫室115.18115.18115.18115.188绿化工程2598.8690.96合计28793.9557866.5257866.524809.32(四)设备方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费6978.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量751170.91千瓦时,折合92.32吨标准煤。2、项目年总用水量14482.17立方米,折合1.24吨标准煤。3、“哑光漆投资建设项目投资建设项目”,年用电量751170.91千瓦时,年总用水量14482.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.56吨标准煤/年。达产年综合节能量26.39吨标准煤/年,项目总节能率23.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“哑光漆投资建设项目”主要从事哑光漆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性哑光漆投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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