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泓域咨询MACRO/ 动力电池用复合膜投资建设项目立项申请报告动力电池用复合膜投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48257.45平方米(折合约72.35亩),其中:净用地面积48257.45平方米(红线范围折合约72.35亩)。项目规划总建筑面积69008.15平方米,其中:规划建设主体工程42393.20平方米,计容建筑面积69008.15平方米;预计建筑工程投资5038.55万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力电池用复合膜,根据市场情况,预计年产值20632.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12045.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5038.555759.61166.4912045.551.1工程费用万元5038.555759.6112434.401.1.1建筑工程费用万元5038.555038.5533.48%1.1.2设备购置及安装费万元5759.615759.6138.27%1.2工程建设其他费用万元1247.391247.398.29%1.2.1无形资产万元501.33501.331.3预备费万元746.06746.061.3.1基本预备费万元320.58320.581.3.2涨价预备费万元425.48425.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12045.5512045.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3006.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12434.4010212.7710365.5412434.4012434.4012434.401.1应收账款万元3730.322424.712984.263730.323730.323730.321.2存货万元5595.483637.064476.385595.485595.485595.481.2.1原辅材料万元1678.641091.121342.921678.641678.641678.641.2.2燃料动力万元83.9354.5667.1583.9383.9383.931.2.3在产品万元2573.921673.052059.142573.922573.922573.921.2.4产成品万元1258.98818.341007.191258.981258.981258.981.3现金万元3108.602020.592486.883108.603108.603108.602流动负债万元9428.296128.397542.639428.299428.299428.292.1应付账款万元9428.296128.397542.639428.299428.299428.293流动资金万元3006.111953.972404.893006.113006.113006.114铺底流动资金万元1002.03651.32801.631002.031002.031002.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15051.66万元,其中:固定资产投资12045.55万元,占项目总投资的80.03%;流动资金3006.11万元,占项目总投资的19.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5038.55万元,占项目总投资的33.48%;设备购置费5759.61万元,占项目总投资的38.27%;其它投资1247.39万元,占项目总投资的8.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12045.55+3006.11=15051.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15051.66124.96%124.96%100.00%2项目建设投资万元12045.55100.00%100.00%80.03%2.1工程费用万元10798.1689.64%89.64%71.74%2.1.1建筑工程费万元5038.5541.83%41.83%33.48%2.1.2设备购置及安装费万元5759.6147.82%47.82%38.27%2.2工程建设其他费用万元501.334.16%4.16%3.33%2.2.1无形资产万元501.334.16%4.16%3.33%2.3预备费万元746.066.19%6.19%4.96%2.3.1基本预备费万元320.582.66%2.66%2.13%2.3.2涨价预备费万元425.483.53%3.53%2.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12045.55100.00%100.00%80.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3006.1124.96%24.96%19.97%7铺底流动资金万元1002.048.32%8.32%6.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.42%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度166.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25049.4525049.4542393.2042393.203404.821.1主要生产车间15029.6715029.6725435.9225435.922110.991.2辅助生产车间8015.828015.8213565.8213565.821089.541.3其他生产车间2003.962003.962458.812458.81204.292仓储工程5314.595314.5917299.7217299.721010.502.1成品贮存1328.651328.654324.934324.93252.632.2原料仓储2763.592763.598995.858995.85525.462.3辅助材料仓库1222.361222.363978.943978.94232.423供配电工程283.44283.44283.44283.4418.633.1供配电室283.44283.44283.44283.4418.634给排水工程325.96325.96325.96325.9616.664.1给排水325.96325.96325.96325.9616.665服务性工程3365.913365.913365.913365.91196.615.1办公用房1391.221391.221391.221391.22104.385.2生活服务1974.691974.691974.691974.69112.946消防及环保工程949.54949.54949.54949.5462.406.1消防环保工程949.54949.54949.54949.5462.407项目总图工程141.72141.72141.72141.72192.537.1场地及道路硬化9109.672004.972004.977.2场区围墙2004.979109.679109.677.3安全保卫室141.72141.72141.72141.728绿化工程3897.21136.40合计35430.6269008.1569008.155038.55(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费5759.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1008857.03千瓦时,折合123.99吨标准煤。2、项目年总用水量17907.82立方米,折合1.53吨标准煤。3、“动力电池用复合膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1008857.03千瓦时,年总用水量17907.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.52吨标准煤/年。达产年综合节能量35.40吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“动力电池用复合膜投资建设项目”主要从事动力电池用复合膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力电池用复合膜投资建设项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境

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