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泓域咨询MACRO/ 儿童用药项目简介及立项备案申请儿童用药项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国儿童用药市场发展速度相对缓慢,我国的儿童用药市场不成熟。儿童药品品种少、剂量模糊、规格缺乏。儿童用药主要是集中在抗生素类、感冒类、镇痛解热类、清热类以及维生素类。前十大常规用药销售市场份额已经超过75%。也正因为如此,儿童用药在零售市场占比较多,品牌与营销方式对药品品种的销售额起绝对影响。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12346.17平方米(折合约18.51亩),其中:净用地面积12346.17平方米(红线范围折合约18.51亩)。项目规划总建筑面积19136.56平方米,其中:规划建设主体工程12943.79平方米,计容建筑面积19136.56平方米;预计建筑工程投资1424.18万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为儿童用药,根据市场情况,预计年产值9044.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3211.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1424.181133.68173.493211.301.1工程费用万元1424.181133.687086.941.1.1建筑工程费用万元1424.181424.1832.81%1.1.2设备购置及安装费万元1133.681133.6826.11%1.2工程建设其他费用万元653.44653.4415.05%1.2.1无形资产万元293.05293.051.3预备费万元360.39360.391.3.1基本预备费万元173.82173.821.3.2涨价预备费万元186.57186.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元3211.303211.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1129.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7086.944186.695327.407086.947086.947086.941.1应收账款万元2126.081275.651700.872126.082126.082126.081.2存货万元3189.121913.472551.303189.123189.123189.121.2.1原辅材料万元956.74574.04765.39956.74956.74956.741.2.2燃料动力万元47.8428.7038.2747.8447.8447.841.2.3在产品万元1467.00880.201173.601467.001467.001467.001.2.4产成品万元717.55430.53574.04717.55717.55717.551.3现金万元1771.731063.041417.391771.731771.731771.732流动负债万元5957.023574.214765.625957.025957.025957.022.1应付账款万元5957.023574.214765.625957.025957.025957.023流动资金万元1129.92677.95903.941129.921129.921129.924铺底流动资金万元376.64225.98301.31376.64376.64376.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4341.22万元,其中:固定资产投资3211.30万元,占项目总投资的73.97%;流动资金1129.92万元,占项目总投资的26.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1424.18万元,占项目总投资的32.81%;设备购置费1133.68万元,占项目总投资的26.11%;其它投资653.44万元,占项目总投资的15.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3211.30+1129.92=4341.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4341.22135.19%135.19%100.00%2项目建设投资万元3211.30100.00%100.00%73.97%2.1工程费用万元2557.8679.65%79.65%58.92%2.1.1建筑工程费万元1424.1844.35%44.35%32.81%2.1.2设备购置及安装费万元1133.6835.30%35.30%26.11%2.2工程建设其他费用万元293.059.13%9.13%6.75%2.2.1无形资产万元293.059.13%9.13%6.75%2.3预备费万元360.3911.22%11.22%8.30%2.3.1基本预备费万元173.825.41%5.41%4.00%2.3.2涨价预备费万元186.575.81%5.81%4.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3211.30100.00%100.00%73.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1129.9235.19%35.19%26.03%7铺底流动资金万元376.6411.73%11.73%8.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.12%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度173.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6033.306033.3012943.7912943.791059.631.1主要生产车间3619.983619.987766.277766.27656.971.2辅助生产车间1930.661930.664142.014142.01339.081.3其他生产车间482.66482.66750.74750.7463.582仓储工程1280.051280.054025.304025.30239.662.1成品贮存320.01320.011006.331006.3359.912.2原料仓储665.63665.632093.162093.16124.622.3辅助材料仓库294.41294.41925.82925.8255.123供配电工程68.2768.2768.2768.274.573.1供配电室68.2768.2768.2768.274.574给排水工程78.5178.5178.5178.514.094.1给排水78.5178.5178.5178.514.095服务性工程810.70810.70810.70810.7048.275.1办公用房469.23469.23469.23469.2325.705.2生活服务341.47341.47341.47341.4722.696消防及环保工程228.70228.70228.70228.7015.326.1消防环保工程228.70228.70228.70228.7015.327项目总图工程34.1334.1334.1334.1327.737.1场地及道路硬化2377.50384.30384.307.2场区围墙384.302377.502377.507.3安全保卫室34.1334.1334.1334.138绿化工程711.6824.91合计8533.6719136.5619136.561424.18(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1133.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量678104.24千瓦时,折合83.34吨标准煤。2、项目年总用水量5841.26立方米,折合0.50吨标准煤。3、“儿童用药项目投资建设项目”,年用电量678104.24千瓦时,年总用水量5841.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.84吨标准煤/年。达产年综合节能量23.65吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“儿童用药项目”主要从事儿童用药项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性儿童用药项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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