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泓域咨询MACRO/ 硅线石项目简介及立项备案申请硅线石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景夕线石也叫矽线石或硅线石,它是一种褐色、浅绿色、浅蓝色或白色的玻璃状硅酸盐矿物。夕线石的晶体为柱状或针状,这些晶体聚合在一起常呈纤维状或放射状,具有丝的光泽或玻璃光泽。夕线石加热后可变成莫来石,被用作高级耐火材料。为纪念美国化学家B.希利曼(BenjaminSilliman)而得名。夕线石是典型的高温变质矿物,由富铝的泥质岩石经高级区域变质作用而成,产于结晶片岩、片麻岩中;也见于富铝岩石同火成岩的接触带中。夕线石当加热到1300时变为莫来石,可做高级耐火材料。与世界先进国家相比,我国的开发应用起步较晚,在20世纪60年代,当时福建莆田将盛产的白云母夕线石片岩直接切割加工成各种形状、尺寸的耐火材料销售到省内外。在70年代末,因上海宝钢建设,外方提出使用包括夕线石在内的三石的要求,这促进而了中国夕线石矿物的开发应用。当时宝钢主要将硅线石应用在均热炉、加热炉关键部位的高铝砖及300吨钢包刚玉质上下滑板中。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17808.90平方米(折合约26.70亩),其中:净用地面积17808.90平方米(红线范围折合约26.70亩)。项目规划总建筑面积20124.06平方米,其中:规划建设主体工程14800.41平方米,计容建筑面积20124.06平方米;预计建筑工程投资1790.98万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅线石,根据市场情况,预计年产值9444.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5178.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1790.982068.71193.965178.731.1工程费用万元1790.982068.717076.221.1.1建筑工程费用万元1790.981790.9827.72%1.1.2设备购置及安装费万元2068.712068.7132.01%1.2工程建设其他费用万元1319.041319.0420.41%1.2.1无形资产万元559.79559.791.3预备费万元759.25759.251.3.1基本预备费万元448.43448.431.3.2涨价预备费万元310.82310.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元5178.735178.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1283.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7076.224722.355635.147076.227076.227076.221.1应收账款万元2122.871379.861698.292122.872122.872122.871.2存货万元3184.302069.792547.443184.303184.303184.301.2.1原辅材料万元955.29620.94764.23955.29955.29955.291.2.2燃料动力万元47.7631.0538.2147.7647.7647.761.2.3在产品万元1464.78952.111171.821464.781464.781464.781.2.4产成品万元716.47465.70573.17716.47716.47716.471.3现金万元1769.061149.891415.241769.061769.061769.062流动负债万元5792.913765.394634.335792.915792.915792.912.1应付账款万元5792.913765.394634.335792.915792.915792.913流动资金万元1283.31834.151026.651283.311283.311283.314铺底流动资金万元427.77278.05342.22427.77427.77427.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6462.04万元,其中:固定资产投资5178.73万元,占项目总投资的80.14%;流动资金1283.31万元,占项目总投资的19.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1790.98万元,占项目总投资的27.72%;设备购置费2068.71万元,占项目总投资的32.01%;其它投资1319.04万元,占项目总投资的20.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5178.73+1283.31=6462.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6462.04124.78%124.78%100.00%2项目建设投资万元5178.73100.00%100.00%80.14%2.1工程费用万元3859.6974.53%74.53%59.73%2.1.1建筑工程费万元1790.9834.58%34.58%27.72%2.1.2设备购置及安装费万元2068.7139.95%39.95%32.01%2.2工程建设其他费用万元559.7910.81%10.81%8.66%2.2.1无形资产万元559.7910.81%10.81%8.66%2.3预备费万元759.2514.66%14.66%11.75%2.3.1基本预备费万元448.438.66%8.66%6.94%2.3.2涨价预备费万元310.826.00%6.00%4.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5178.73100.00%100.00%80.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1283.3124.78%24.78%19.86%7铺底流动资金万元427.778.26%8.26%6.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.51%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度193.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9885.119885.1114800.4114800.411448.911.1主要生产车间5931.075931.078880.258880.25898.321.2辅助生产车间3163.243163.244736.134736.13463.651.3其他生产车间790.81790.81858.42858.4286.932仓储工程2097.272097.273460.373460.37246.372.1成品贮存524.32524.32865.09865.0961.592.2原料仓储1090.581090.581799.391799.39128.112.3辅助材料仓库482.37482.37795.89795.8956.673供配电工程111.85111.85111.85111.858.963.1供配电室111.85111.85111.85111.858.964给排水工程128.63128.63128.63128.638.014.1给排水128.63128.63128.63128.638.015服务性工程1328.271328.271328.271328.2794.575.1办公用房616.99616.99616.99616.9954.425.2生活服务711.28711.28711.28711.2846.496消防及环保工程374.71374.71374.71374.7130.016.1消防环保工程374.71374.71374.71374.7130.017项目总图工程55.9355.9355.9355.93-102.437.1场地及道路硬化3709.87720.61720.617.2场区围墙720.613709.873709.877.3安全保卫室55.9355.9355.9355.938绿化工程1616.6456.58合计13981.7720124.0620124.061790.98(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2068.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量437342.25千瓦时,折合53.75吨标准煤。2、项目年总用水量7349.64立方米,折合0.63吨标准煤。3、“硅线石项目投资建设项目”,年用电量437342.25千瓦时,年总用水量7349.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.38吨标准煤/年。达产年综合节能量16.24吨标准煤/年,项目总节能率20.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“硅线石项目”主要从事硅线石项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅线石项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建

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