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文档简介
财务收支审批制度和牵制制度 财务收支审批制度和牵制制度利辛县城关学区第二小学xx年8月31日财务收支审批制度和牵制制度第一条建立票据签发、审核制度。 作为各项费用开支的原始发票,必须是有关部门的合法发票,内容必须真实、齐全、合理。 (1)发票应具备发票的名称;填报发票单位名称或者填制人姓名;经办人员的签名或者盖章;接收发票单位名称;经济业务内容,数量,单价的金额,大写与小写金额必须相符,不能少改多或多改少。 同时必须加盖填制单位的公章。 不能以存根及白条报销。 (2)报销办理程序在发生报销支出业务后,具体经办人、证明人或验收人(或验收单据)在支出发票签字,并注明用途,由分管校长审核后送报账员再审,报账员根据要求,审核原始发票后,报校长审批后付款。 如不符手续或违反财务制度者,对记载不正确、不完整的原始发票,报账员有权予以退回,要求经办人员更正、补充,实行报账员对本单位的经济活动进行报账员监督。 第二条严格执行现金管理暂行条例和银行结算办法,加强现金管理,在合理范围内使用现金。 不得透支现金。 第三条购置、修缮、维修、基建工程项目要审批制度,严格的经费预算、支付、报销、验收制度,特别是物品的添置、采购实行公开的原则。 第四条教师的办公用品,各处室所需物品的添置,由各处室主任、保管员、年级组长、教研组长直接向总务主任提出书面申请,由总务主任报分管副校长审核,最后再送校长审批。 审批后,由总务主任组织人员集体采购。 第五条学校的修缮、建设由总务主任提出书面报告,后报分管副校长审核、校长审批。 学校的所有修缮项目必须事先由学校议价协商后,方可实施。 大项目修缮、建设须经校务会研究同意后,严格按照政府采购制度的规定,采用公开招标、竞争性谈判,询价、单一及采购方式。 具体采购方式须报教育局会计核算中心批准。
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