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泓域咨询MACRO/ 导电银浆投资建设项目立项申请报告导电银浆投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17048.52平方米(折合约25.56亩),其中:净用地面积17048.52平方米(红线范围折合约25.56亩)。项目规划总建筑面积17730.46平方米,其中:规划建设主体工程13150.43平方米,计容建筑面积17730.46平方米;预计建筑工程投资1506.74万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为导电银浆,根据市场情况,预计年产值9145.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4535.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1506.741354.16177.464535.881.1工程费用万元1506.741354.165870.671.1.1建筑工程费用万元1506.741506.7427.04%1.1.2设备购置及安装费万元1354.161354.1624.31%1.2工程建设其他费用万元1674.981674.9830.06%1.2.1无形资产万元930.87930.871.3预备费万元744.11744.111.3.1基本预备费万元303.03303.031.3.2涨价预备费万元441.08441.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元4535.884535.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1035.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5870.673981.394872.925870.675870.675870.671.1应收账款万元1761.20968.661320.901761.201761.201761.201.2存货万元2641.801452.991981.352641.802641.802641.801.2.1原辅材料万元792.54435.90594.41792.54792.54792.541.2.2燃料动力万元39.6321.7929.7239.6339.6339.631.2.3在产品万元1215.23668.38911.421215.231215.231215.231.2.4产成品万元594.41326.92445.80594.41594.41594.411.3现金万元1467.67807.221100.751467.671467.671467.672流动负债万元4835.152659.333626.364835.154835.154835.152.1应付账款万元4835.152659.333626.364835.154835.154835.153流动资金万元1035.52569.54776.641035.521035.521035.524铺底流动资金万元345.17189.85258.88345.17345.17345.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5571.40万元,其中:固定资产投资4535.88万元,占项目总投资的81.41%;流动资金1035.52万元,占项目总投资的18.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1506.74万元,占项目总投资的27.04%;设备购置费1354.16万元,占项目总投资的24.31%;其它投资1674.98万元,占项目总投资的30.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4535.88+1035.52=5571.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5571.40122.83%122.83%100.00%2项目建设投资万元4535.88100.00%100.00%81.41%2.1工程费用万元2860.9063.07%63.07%51.35%2.1.1建筑工程费万元1506.7433.22%33.22%27.04%2.1.2设备购置及安装费万元1354.1629.85%29.85%24.31%2.2工程建设其他费用万元930.8720.52%20.52%16.71%2.2.1无形资产万元930.8720.52%20.52%16.71%2.3预备费万元744.1116.40%16.40%13.36%2.3.1基本预备费万元303.036.68%6.68%5.44%2.3.2涨价预备费万元441.089.72%9.72%7.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4535.88100.00%100.00%81.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1035.5222.83%22.83%18.59%7铺底流动资金万元345.177.61%7.61%6.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.42%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度177.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6679.946679.9413150.4313150.431229.281.1主要生产车间4007.964007.967890.267890.26762.151.2辅助生产车间2137.582137.584208.144208.14393.371.3其他生产车间534.40534.40762.72762.7273.762仓储工程1417.241417.242977.022977.02202.392.1成品贮存354.31354.31744.25744.2550.602.2原料仓储736.96736.961548.051548.05105.242.3辅助材料仓库325.97325.97684.71684.7146.553供配电工程75.5975.5975.5975.595.783.1供配电室75.5975.5975.5975.595.784给排水工程86.9286.9286.9286.925.174.1给排水86.9286.9286.9286.925.175服务性工程897.59897.59897.59897.5961.025.1办公用房412.72412.72412.72412.7230.775.2生活服务484.87484.87484.87484.8729.226消防及环保工程253.21253.21253.21253.2119.376.1消防环保工程253.21253.21253.21253.2119.377项目总图工程37.7937.7937.7937.79-47.147.1场地及道路硬化2633.64548.28548.287.2场区围墙548.282633.642633.647.3安全保卫室37.7937.7937.7937.798绿化工程881.8830.87合计9448.2917730.4617730.461506.74(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费1354.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1342539.00千瓦时,折合165.00吨标准煤。2、项目年总用水量10303.07立方米,折合0.88吨标准煤。3、“导电银浆投资建设项目投资建设项目”,年用电量1342539.00千瓦时,年总用水量10303.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.88吨标准煤/年。达产年综合节能量71.09吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“导电银浆投资建设项目”主要从事导电银浆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性导电银浆投资建设项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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