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泓域咨询MACRO/ 对氟苯甲酸投资建设项目立项申请报告对氟苯甲酸投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40940.46平方米(折合约61.38亩),其中:净用地面积40940.46平方米(红线范围折合约61.38亩)。项目规划总建筑面积41349.86平方米,其中:规划建设主体工程29774.23平方米,计容建筑面积41349.86平方米;预计建筑工程投资3123.57万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为对氟苯甲酸,根据市场情况,预计年产值22439.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10762.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3123.574382.08175.3410762.371.1工程费用万元3123.574382.0816059.991.1.1建筑工程费用万元3123.573123.5723.20%1.1.2设备购置及安装费万元4382.084382.0832.55%1.2工程建设其他费用万元3256.723256.7224.19%1.2.1无形资产万元1890.631890.631.3预备费万元1366.091366.091.3.1基本预备费万元727.07727.071.3.2涨价预备费万元639.02639.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10762.3710762.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2701.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16059.9911631.6010053.7616059.9916059.9916059.991.1应收账款万元4818.003131.703372.604818.004818.004818.001.2存货万元7227.004697.555058.907227.007227.007227.001.2.1原辅材料万元2168.101409.271517.672168.102168.102168.101.2.2燃料动力万元108.4170.4675.88108.41108.41108.411.2.3在产品万元3324.422160.872327.093324.423324.423324.421.2.4产成品万元1626.081056.951138.251626.081626.081626.081.3现金万元4015.002609.752810.504015.004015.004015.002流动负债万元13358.818683.239351.1713358.8113358.8113358.812.1应付账款万元13358.818683.239351.1713358.8113358.8113358.813流动资金万元2701.181755.771890.832701.182701.182701.184铺底流动资金万元900.38585.26630.27900.38900.38900.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13463.55万元,其中:固定资产投资10762.37万元,占项目总投资的79.94%;流动资金2701.18万元,占项目总投资的20.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3123.57万元,占项目总投资的23.20%;设备购置费4382.08万元,占项目总投资的32.55%;其它投资3256.72万元,占项目总投资的24.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10762.37+2701.18=13463.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13463.55125.10%125.10%100.00%2项目建设投资万元10762.37100.00%100.00%79.94%2.1工程费用万元7505.6569.74%69.74%55.75%2.1.1建筑工程费万元3123.5729.02%29.02%23.20%2.1.2设备购置及安装费万元4382.0840.72%40.72%32.55%2.2工程建设其他费用万元1890.6317.57%17.57%14.04%2.2.1无形资产万元1890.6317.57%17.57%14.04%2.3预备费万元1366.0912.69%12.69%10.15%2.3.1基本预备费万元727.076.76%6.76%5.40%2.3.2涨价预备费万元639.025.94%5.94%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10762.37100.00%100.00%79.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2701.1825.10%25.10%20.06%7铺底流动资金万元900.398.37%8.37%6.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.55%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度175.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18105.0418105.0429774.2329774.232474.061.1主要生产车间10863.0210863.0217864.5417864.541533.921.2辅助生产车间5793.615793.619527.759527.75791.701.3其他生产车间1448.401448.401726.911726.91148.442仓储工程3841.243841.247524.167524.16454.702.1成品贮存960.31960.311881.041881.04113.672.2原料仓储1997.441997.443912.563912.56236.442.3辅助材料仓库883.49883.491730.561730.56104.583供配电工程204.87204.87204.87204.8713.933.1供配电室204.87204.87204.87204.8713.934给排水工程235.60235.60235.60235.6012.464.1给排水235.60235.60235.60235.6012.465服务性工程2432.782432.782432.782432.78147.025.1办公用房1112.381112.381112.381112.3866.405.2生活服务1320.401320.401320.401320.4086.336消防及环保工程686.30686.30686.30686.3046.666.1消防环保工程686.30686.30686.30686.3046.667项目总图工程102.43102.43102.43102.43-123.217.1场地及道路硬化6907.091305.431305.437.2场区围墙1305.436907.096907.097.3安全保卫室102.43102.43102.43102.438绿化工程2798.5697.95合计25608.2641349.8641349.863123.57(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费4382.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量557194.37千瓦时,折合68.48吨标准煤。2、项目年总用水量22477.89立方米,折合1.92吨标准煤。3、“对氟苯甲酸投资建设项目投资建设项目”,年用电量557194.37千瓦时,年总用水量22477.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.40吨标准煤/年。达产年综合节能量18.71吨标准煤/年,项目总节能率29.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“对氟苯甲酸投资建设项目”主要从事对氟苯甲酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性对氟苯甲酸投资建设项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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