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泓域咨询MACRO/ 抽油烟机投资建设项目立项申请报告抽油烟机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17101.88平方米(折合约25.64亩),其中:净用地面积17101.88平方米(红线范围折合约25.64亩)。项目规划总建筑面积23600.59平方米,其中:规划建设主体工程16812.89平方米,计容建筑面积23600.59平方米;预计建筑工程投资2110.44万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为抽油烟机,根据市场情况,预计年产值13646.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4486.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2110.441785.26174.994486.741.1工程费用万元2110.441785.268542.591.1.1建筑工程费用万元2110.442110.4432.75%1.1.2设备购置及安装费万元1785.261785.2627.70%1.2工程建设其他费用万元591.04591.049.17%1.2.1无形资产万元304.34304.341.3预备费万元286.70286.701.3.1基本预备费万元148.80148.801.3.2涨价预备费万元137.90137.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4486.744486.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1957.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8542.594366.007473.338542.598542.598542.591.1应收账款万元2562.781025.112050.222562.782562.782562.781.2存货万元3844.171537.673075.333844.173844.173844.171.2.1原辅材料万元1153.25461.30922.601153.251153.251153.251.2.2燃料动力万元57.6623.0746.1357.6657.6657.661.2.3在产品万元1768.32707.331414.651768.321768.321768.321.2.4产成品万元864.94345.98691.95864.94864.94864.941.3现金万元2135.65854.261708.522135.652135.652135.652流动负债万元6584.672633.875267.746584.676584.676584.672.1应付账款万元6584.672633.875267.746584.676584.676584.673流动资金万元1957.92783.171566.341957.921957.921957.924铺底流动资金万元652.63261.06522.11652.63652.63652.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6444.66万元,其中:固定资产投资4486.74万元,占项目总投资的69.62%;流动资金1957.92万元,占项目总投资的30.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2110.44万元,占项目总投资的32.75%;设备购置费1785.26万元,占项目总投资的27.70%;其它投资591.04万元,占项目总投资的9.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4486.74+1957.92=6444.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6444.66143.64%143.64%100.00%2项目建设投资万元4486.74100.00%100.00%69.62%2.1工程费用万元3895.7086.83%86.83%60.45%2.1.1建筑工程费万元2110.4447.04%47.04%32.75%2.1.2设备购置及安装费万元1785.2639.79%39.79%27.70%2.2工程建设其他费用万元304.346.78%6.78%4.72%2.2.1无形资产万元304.346.78%6.78%4.72%2.3预备费万元286.706.39%6.39%4.45%2.3.1基本预备费万元148.803.32%3.32%2.31%2.3.2涨价预备费万元137.903.07%3.07%2.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4486.74100.00%100.00%69.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1957.9243.64%43.64%30.38%7铺底流动资金万元652.6414.55%14.55%10.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.94%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度174.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8577.378577.3716812.8916812.891653.811.1主要生产车间5146.425146.4210087.7310087.731025.361.2辅助生产车间2744.762744.765380.125380.12529.221.3其他生产车间686.19686.19975.15975.1599.232仓储工程1819.811819.814412.014412.01315.632.1成品贮存454.95454.951103.001103.0078.912.2原料仓储946.30946.302294.252294.25164.132.3辅助材料仓库418.56418.561014.761014.7672.593供配电工程97.0697.0697.0697.067.813.1供配电室97.0697.0697.0697.067.814给排水工程111.62111.62111.62111.626.994.1给排水111.62111.62111.62111.626.995服务性工程1152.551152.551152.551152.5582.455.1办公用房531.29531.29531.29531.2946.445.2生活服务621.26621.26621.26621.2635.646消防及环保工程325.14325.14325.14325.1426.176.1消防环保工程325.14325.14325.14325.1426.177项目总图工程48.5348.5348.5348.53-32.357.1场地及道路硬化3193.27651.46651.467.2场区围墙651.463193.273193.277.3安全保卫室48.5348.5348.5348.538绿化工程1426.7049.93合计12132.0723600.5923600.592110.44(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1785.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1311213.09千瓦时,折合161.15吨标准煤。2、项目年总用水量11415.76立方米,折合0.97吨标准煤。3、“抽油烟机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1311213.09千瓦时,年总用水量11415.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.12吨标准煤/年。达产年综合节能量69.48吨标准煤/年,项目总节能率25.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“抽油烟机投资建设项目”主要从事抽油烟机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性抽油烟机投资建设项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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