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泓域咨询MACRO/ 排沙泵投资建设项目立项申请报告排沙泵投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12699.68平方米(折合约19.04亩),其中:净用地面积12699.68平方米(红线范围折合约19.04亩)。项目规划总建筑面积16509.58平方米,其中:规划建设主体工程11904.81平方米,计容建筑面积16509.58平方米;预计建筑工程投资1364.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为排沙泵,根据市场情况,预计年产值6975.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3287.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1364.431497.48172.683287.831.1工程费用万元1364.431497.485012.611.1.1建筑工程费用万元1364.431364.4333.17%1.1.2设备购置及安装费万元1497.481497.4836.41%1.2工程建设其他费用万元425.92425.9210.36%1.2.1无形资产万元195.55195.551.3预备费万元230.37230.371.3.1基本预备费万元99.3499.341.3.2涨价预备费万元131.03131.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3287.833287.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金825.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5012.612379.813421.875012.615012.615012.611.1应收账款万元1503.78827.081052.651503.781503.781503.781.2存货万元2255.671240.621578.972255.672255.672255.671.2.1原辅材料万元676.70372.19473.69676.70676.70676.701.2.2燃料动力万元33.8418.6123.6833.8433.8433.841.2.3在产品万元1037.61570.68726.331037.611037.611037.611.2.4产成品万元507.53279.14355.27507.53507.53507.531.3现金万元1253.15689.23877.211253.151253.151253.152流动负债万元4187.312303.022931.124187.314187.314187.312.1应付账款万元4187.312303.022931.124187.314187.314187.313流动资金万元825.30453.92577.71825.30825.30825.304铺底流动资金万元275.10151.30192.57275.10275.10275.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4113.13万元,其中:固定资产投资3287.83万元,占项目总投资的79.93%;流动资金825.30万元,占项目总投资的20.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1364.43万元,占项目总投资的33.17%;设备购置费1497.48万元,占项目总投资的36.41%;其它投资425.92万元,占项目总投资的10.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3287.83+825.30=4113.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4113.13125.10%125.10%100.00%2项目建设投资万元3287.83100.00%100.00%79.93%2.1工程费用万元2861.9187.05%87.05%69.58%2.1.1建筑工程费万元1364.4341.50%41.50%33.17%2.1.2设备购置及安装费万元1497.4845.55%45.55%36.41%2.2工程建设其他费用万元195.555.95%5.95%4.75%2.2.1无形资产万元195.555.95%5.95%4.75%2.3预备费万元230.377.01%7.01%5.60%2.3.1基本预备费万元99.343.02%3.02%2.42%2.3.2涨价预备费万元131.033.99%3.99%3.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3287.83100.00%100.00%79.93%5建设期间费用万元6流动资金万元825.3025.10%25.10%20.07%7铺底流动资金万元275.108.37%8.37%6.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.22%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度172.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6125.256125.2511904.8111904.811082.261.1主要生产车间3675.153675.157142.897142.89671.001.2辅助生产车间1960.081960.083809.543809.54346.321.3其他生产车间490.02490.02690.48690.4864.942仓储工程1299.561299.562993.102993.10197.892.1成品贮存324.89324.89748.27748.2749.472.2原料仓储675.77675.771556.411556.41102.902.3辅助材料仓库298.90298.90688.41688.4145.513供配电工程69.3169.3169.3169.315.163.1供配电室69.3169.3169.3169.315.164给排水工程79.7179.7179.7179.714.614.1给排水79.7179.7179.7179.714.615服务性工程823.05823.05823.05823.0554.425.1办公用房396.14396.14396.14396.1424.615.2生活服务426.91426.91426.91426.9132.596消防及环保工程232.19232.19232.19232.1917.276.1消防环保工程232.19232.19232.19232.1917.277项目总图工程34.6534.6534.6534.65-29.807.1场地及道路硬化2336.72460.56460.567.2场区围墙460.562336.722336.727.3安全保卫室34.6534.6534.6534.658绿化工程931.9432.62合计8663.7216509.5816509.581364.43(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1497.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1015284.95千瓦时,折合124.78吨标准煤。2、项目年总用水量5636.97立方米,折合0.48吨标准煤。3、“排沙泵投资建设项目投资建设项目”,年用电量1015284.95千瓦时,年总用水量5636.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.26吨标准煤/年。达产年综合节能量41.75吨标准煤/年,项目总节能率22.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“排沙泵投资建设项目”主要从事排沙泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性排沙泵投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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